Everhour transforme le travail facturable suivi en factures, tandis que les règles mexicaines du CFDI exigent des détails précis sur le RFC, l'IVA et les catalogues SAT.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Les heures suivies se transforment directement en une facture soignée — sans copier-coller, sans calcul manuel.
Une facture mexicaine est un CFDI électronique normalisé, et non un simple PDF avec un numéro de facture créé par le vendeur. Le SAT indique que le CFDI 4.0 est la seule version valide depuis le 1er avril 2023. La base juridique et technique provient des articles 29 et 29-A du CFF et des règles Anexo 20 du SAT, de sorte que les données de facture doivent correspondre à la structure officielle avant la certification.
Vous utilisez la page pour assembler les détails commerciaux derrière la facture : données du vendeur, données de l'acheteur, postes, conditions de paiement, devise et traitement fiscal. Un brouillon généré vous aide à vérifier les montants et les descriptions avant l'émission du CFDI via le processus approprié conforme au SAT. Pour le Mexique, le résultat utile est un dossier de facturation propre qui reflète les champs requis par un CFDI certifié.
Le RFC est l'identifiant fiscal utilisé sur les factures mexicaines pour l'émetteur et, le cas échéant, le destinataire. Pour le CFDI 4.0, le SAT identifie les données minimales du destinataire comme le RFC, le nom du destinataire, le régime fiscal du destinataire, le code postal du domicile fiscal et l'usage fiscal à donner à la facture. Des données destinataire manquantes ou incohérentes entraînent des reprises, car la facture certifiée doit refléter les détails fiscaux enregistrés de l'acheteur.
Les informations de l'émetteur doivent également être structurées. L'article 29-A du CFF et les directives CFDI 4.0 du SAT exigent l'identification de l'émetteur, y compris le RFC, le nom ou la raison sociale, le régime fiscal, ainsi que le lieu et la date d'émission. Les postes doivent indiquer la quantité, l'unité de mesure, la description, la valeur unitaire, le montant et si le concept est soumis à l'impôt. Une ligne de service telle que conseil, 10 heures, 900 MXN par heure, doit indiquer clairement l'unité et l'objet fiscal.
L'impôt indirect du Mexique affiché sur les factures est l'Impuesto al Valor Agregado, ou IVA. L'article 29-A du CFF exige que les taxes transférées soient indiquées séparément par taux le cas échéant, avec les éventuelles retenues fiscales. Le taux général d'IVA selon la loi mexicaine sur la TVA est de 16 %, tandis que certaines transactions peuvent être à taux zéro, exonérées ou soumises à un traitement spécial, de sorte que l'objet fiscal du CFDI et les lignes fiscales dépendent de la transaction.
Le calendrier de paiement fait également partie des données de facture. Pour les factures de revenus, le SAT exige la méthode de paiement et la forme de paiement : utilisez PPD avec la forme 99 lorsque le paiement est différé ou en plusieurs versements, et utilisez PUE avec le code de catalogue de forme de paiement applicable lorsque le paiement est intégral à l'émission. Le CFDI utilise aussi les données de devise via Moneda, et TipoCambio s'applique lorsque la facture utilise une devise autre que les pesos mexicains.
Un brouillon de facture gratuit suffit lorsque vous avez besoin d'un seul dossier de facturation prêt pour le Mexique, que les détails du client sont connus et que quelqu'un d'autre certifiera le CFDI final. Le brouillon aide à vérifier les descriptions de lignes, les choix de codes de paiement et la présentation de l'IVA avant que la facture passe dans le processus électronique officiel. Conservez le folio fiscal certifié et le sceau numérique SAT attachés au dossier final après l'émission.
Un flux géré devient nécessaire lorsque les heures facturables, les dépenses, les tarifs de projet, les remises et les conditions de paiement client alimentent de nombreuses factures. Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable suivi et les dépenses en factures, calcule les montants à partir des tarifs tout en excluant les tâches non facturables, et prend en charge les paramètres client et la personnalisation des factures. Il exporte aussi les factures vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks, avec synchronisation du statut vers Everhour.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Une facture fiscale au Mexique est un Comprobante Fiscal Digital por Internet, ou CFDI. Le SAT indique que le CFDI 4.0 est la seule version valide depuis le 1er avril 2023. Une simple facture PDF ou feuille de calcul peut aider à la vérification interne, mais la facture fiscale doit suivre la structure technique CFDI du SAT et le processus de certification.
Le SAT identifie les données minimales du destinataire pour le CFDI 4.0 comme le RFC, le nom du destinataire, le régime fiscal du destinataire, le code postal du domicile fiscal et l'usage fiscal à donner à la facture. Utilisez les données fiscales enregistrées de l'acheteur, car un surnom, un nom commercial ou un code postal erroné peut imposer une correction avant l'approbation du paiement.
Le taux général d'IVA selon la loi mexicaine sur la TVA est de 16 %, mais certaines transactions peuvent être à taux zéro, exonérées ou soumises à un traitement spécial. L'objet fiscal du CFDI et les lignes fiscales dépendent de la transaction. Une facture conforme indique les taxes transférées séparément par taux le cas échéant, avec les éventuelles retenues fiscales.
Utilisez PPD avec la forme de paiement 99 lorsque le paiement est différé ou payé en plusieurs versements. Utilisez PUE avec le code de catalogue de forme de paiement applicable lorsque la facture est payée intégralement à l'émission. Ce choix doit correspondre au véritable accord de paiement, car il affecte les données de méthode de paiement SAT de la facture.
Un CFDI valide porte le folio attribué par le SAT et les sceaux numériques utilisés pour la certification et la vérification. Un numéro de facture créé par le vendeur est utile pour le suivi interne, mais il ne remplace pas le folio fiscal ni le sceau numérique SAT sur la facture électronique certifiée.
Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable suivi et les dépenses en factures, calcule les montants de facture à partir des tarifs et exclut les tâches non facturables. Les dossiers client peuvent contenir les coordonnées, le taux de taxe, la remise et les conditions de paiement, afin que la facturation récurrente utilise des valeurs par défaut cohérentes.
Générez des factures à partir du temps facturable approuvé, des dépenses, des tarifs et des conditions client. Everhour garde le statut des factures connecté aux dossiers de facturation des projets.
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