Le Mexique exige des factures électroniques CFDI standardisées ; Everhour prend en charge la facturation basée sur les taux avant le début du travail de facturation.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Utilisez cette page pour organiser les données dont une facture mexicaine a besoin avant de devenir un CFDI électronique certifié. Le travail pratique consiste à saisir l'émetteur, le destinataire, les postes, les taxes, les conditions de paiement et les détails de devise dans un format que vous pouvez examiner avant l'émission formelle. C'est utile lorsque vous facturez un client mexicain, vendez depuis une entité mexicaine ou devez transmettre un dossier propre à un comptable.
Au Mexique, une facture fiscale est un Comprobante Fiscal Digital por Internet, ou CFDI. Le SAT indique que la version CFDI 4.0 est la seule version valide depuis le 1er avril 2023. Une simple mise en page de facture ne suffit pas aux fins fiscales mexicaines. Le document final doit inclure les détails de certification du SAT, notamment le folio fiscal et les sceaux numériques utilisés pour la vérification.
Commencez par les données de l'émetteur exigées par l'article 29-A du CFF et les directives CFDI 4.0 du SAT : RFC, nom ou raison sociale, régime fiscal, ainsi que lieu et date d'émission. Pour le destinataire, le SAT définit les données minimales comme le RFC, le nom du destinataire, le régime fiscal du destinataire, le code postal du domicile fiscal et l'utilisation du CFDI attribuée à la facture.
Les postes nécessitent plus qu'une description et un prix. Un CFDI mexicain doit identifier les biens, services, usages ou jouissances au moyen de la quantité, de l'unité de mesure, de la description, de la valeur unitaire, du montant et du fait que le concept soit soumis ou non à l'impôt. Pour les prestations de services, une ligne claire telle que « Services de conseil, mai 2026, 12 heures, 850,00 $ MXN par heure » donne au comptable une base traçable pour le concept CFDI.
L'impôt indirect du Mexique est l'Impuesto al Valor Agregado, ou IVA. L'article 29-A du CFF exige que les taxes transférées soient indiquées séparément par taux lorsque cela s'applique, ainsi que toute taxe retenue. Le taux général de l'IVA en vertu de la loi mexicaine sur la TVA est de 16 %, tandis que certaines transactions peuvent être taxées à taux zéro, exonérées ou soumises à un traitement spécial. L'objet fiscal CFDI et les lignes de taxe doivent correspondre à la transaction.
Le calendrier de paiement modifie également les codes requis. Pour les factures de revenus, le SAT exige la méthode de paiement et la forme de paiement. Utilisez PPD avec la forme 99 lorsque le paiement est différé ou payé en plusieurs fois. Utilisez PUE avec le code de catalogue de forme de paiement applicable lorsque la facture est payée intégralement à l'émission. Pour les factures dans une devise autre que les pesos mexicains, le CFDI utilise le champ Moneda et inclut TipoCambio le cas échéant.
Un générateur de factures ponctuel suffit lorsque vous devez assembler un petit nombre de détails de facture, vérifier les champs requis et envoyer l'enregistrement à la personne qui émet le CFDI. Il fonctionne bien pour une facture de service unique, un champ destinataire corrigé ou un examen rapide des choix d'IVA et de codes de paiement avant la certification.
Un workflow géré devient nécessaire lorsque le travail facturable provient de projets, de personnes et de taux changeants. Everhour sépare les taux de coûts internes des taux facturables destinés aux clients, prend en charge les taux par défaut par personne avec des remplacements par projet, conserve l'historique daté des taux et tarifie le travail facturable par projet, membre ou tâche. Cette structure de taux donne à l'enregistrement de facture une source plus propre avant que la comptabilité traite le CFDI.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Oui. Au Mexique, une facture fiscale est un CFDI, et le SAT indique que CFDI 4.0 est la seule version valide depuis le 1er avril 2023. Un PDF ou une feuille de calcul créé par le vendeur peut aider à collecter les détails, mais la facture fiscale nécessite la structure CFDI régie par le SAT et les détails de certification.
Les données du destinataire posent problème lorsque le RFC, le nom légal, le régime fiscal, le code postal du domicile fiscal ou l'utilisation du CFDI ne correspondent pas aux informations fiscales de l'acheteur. Le SAT identifie ces champs comme les données minimales du destinataire pour CFDI 4.0, alors collectez-les avant de créer l'enregistrement de facture.
L'IVA doit être indiqué séparément par taux lorsque cela s'applique, et toute taxe retenue doit également être identifiée. Le taux général de l'IVA en vertu de la loi mexicaine sur la TVA est de 16 %, mais les transactions taxées à taux zéro, exonérées et spécialement traitées nécessitent le bon objet fiscal et le bon traitement de ligne de taxe.
Une facture de revenus différée ou échelonnée utilise PPD avec la forme de paiement 99. Une facture payée intégralement à l'émission utilise PUE avec le code de catalogue de forme de paiement applicable. Ce choix doit correspondre à l'arrangement de paiement réel, car il affecte la façon dont le CFDI enregistre le calendrier de paiement.
Oui. Le CFDI utilise la structure et les catalogues de l'Anexo 20 du SAT, y compris le champ Moneda. Pour une facture émise dans une devise autre que les pesos mexicains, le champ de taux de change, TipoCambio, fait partie du modèle de données CFDI et doit être traité avant l'émission finale.
Everhour sépare les taux de coûts et les taux facturables, prend en charge les taux par défaut par personne avec des remplacements par projet, et conserve l'historique daté des taux. Les équipes peuvent tarifer le travail facturable par projet, membre ou tâche, puis utiliser ces totaux comme base commerciale pour la préparation de la facture.
Everhour marque le temps comme facturé après son inclusion dans une facture, de sorte que les mêmes entrées facturables ne réapparaissent pas dans les futures séries de facturation. Ce statut aide à maintenir l'alignement entre le travail non facturé, le travail facturé et les rapports de facturation.
Définissez les taux par projet, membre ou tâche dans Everhour avant la préparation de la facture, puis transférez des totaux facturables propres dans le workflow comptable avec moins de litiges sur les taux.
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