Las facturas de Canadá necesitan gestión de GST/HST por provincia. Everhour mantiene las tarifas facturables vinculadas al trabajo de proyecto registrado.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Utilice esta página cuando necesite una factura terminada para un cliente, proveedor o comprador canadiense y quiera que los datos empresariales, fiscales y de pago requeridos estén en los lugares correctos. La factura debe identificar al proveedor, comprador, fecha de emisión, servicios o bienes, precio, tratamiento fiscal, condiciones de pago e importe adeudado.
Canadá aplica GST/HST a la mayoría de los suministros gravables de bienes y servicios realizados en Canadá. El tipo depende de la provincia: las tablas de la CRA muestran un 5 % de GST en provincias y territorios sin HST, un 13 % de HST en Ontario, un 14 % de HST en Nueva Escocia desde el 1 de abril de 2025 y un 15 % de HST en Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, y la Isla del Príncipe Eduardo.
Las reglas de documentación justificativa de la CRA se basan en el importe. Para una venta gravable inferior a 100 $, el documento necesita el nombre comercial o empresarial del proveedor o intermediario, la fecha de la factura o la fecha del GST/HST pagado o pagadero, y el importe total pagado o pagadero. Ese nivel cubre recibos pequeños, pero las facturas de mayor importe necesitan más detalle.
Para importes de 100 $ a 499,99 $, añada el GST/HST cobrado o el estado con impuestos incluidos, el estado de cada suministro cuando se mezclen suministros gravables y exentos, y el número de registro GST/HST del proveedor o intermediario. Para 500 $ o más, añada el nombre o nombre comercial del comprador, una breve descripción de los bienes o servicios y las condiciones de pago.
Una aplicación de facturas canadiense debería permitirle mostrar GST/HST como incluido, mostrar el importe del impuesto por separado o mostrar el tipo GST/HST aplicable para suministros gravables no sujetos a tipo cero. Si se aplica HST, muestre el tipo HST total en lugar de dividir las partes federal y provincial.
El impuesto provincial sobre las ventas puede añadir otra capa en provincias sin HST. Las tablas de la CRA indican un 7 % de PST en Columbia Británica y Manitoba, un 9,975 % de QST en Quebec y un 6 % de PST en Saskatchewan. Cuando se aplican tanto GST como PST, el GST se calcula sobre el precio excluido el PST. El GST/HST se redondea al céntimo más cercano, y el GST/HST solo es pagadero sobre el importe original facturado, no sobre un recargo por pago atrasado.
Una herramienta de facturación puntual es suficiente cuando tiene un número pequeño de facturas, partidas simples y no necesita volver a conectar la factura con el trabajo registrado más adelante. Mantenga registros fiables, completos, respaldados por documentos y disponibles en inglés, francés o ambos. La CRA acepta registros en papel y registros electrónicos legibles.
Un flujo de trabajo gestionado resulta útil cuando las facturas proceden de personas, proyectos, tarifas y tiempo facturable aprobado. Everhour separa las tarifas de coste y facturables, admite valores predeterminados por persona y anulaciones por proyecto, conserva el historial de tarifas con fecha y pone precio al trabajo facturable por proyecto, miembro o tarea antes de que ese trabajo llegue a la factura.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Use GST/HST para el impuesto federal y armonizado sobre la mayoría de los suministros gravables realizados en Canadá. En provincias sin HST, también puede aplicarse PST o QST por separado. La factura debe usar la etiqueta fiscal correcta para la provincia del cliente y el tipo de suministro, y el HST debe aparecer como un único tipo HST total.
Se requiere un número de registro GST/HST en la documentación justificativa de ITC de GST/HST para ventas gravables de 100 $ o más. Para ventas gravables inferiores a 100 $, la documentación justificativa de la CRA exige el nombre empresarial del proveedor o intermediario, la fecha de la factura o la fecha del GST/HST pagado o pagadero, y el importe total pagado o pagadero.
Una venta gravable de 500 $ o más necesita el nombre o nombre comercial del comprador, o del agente o representante autorizado, una breve descripción de los bienes o servicios y las condiciones de pago. Estos campos se suman a los datos de GST/HST y al número de registro requeridos para ventas gravables de 100 $ a 499,99 $.
Un registrante puede indicar a los clientes que el GST/HST está incluido, mostrar el importe del GST/HST por separado o mostrar el tipo GST/HST aplicable para suministros gravables no sujetos a tipo cero. Las líneas fiscales separadas facilitan la revisión a los clientes que reclaman créditos fiscales soportados, especialmente cuando una factura incluye suministros gravables y exentos.
Mezclar GST, HST, PST y QST sin identificar el tratamiento específico de la provincia crea confusión. La factura debe mostrar la etiqueta fiscal aplicable, el tipo correcto y si el impuesto está incluido o se cobra por separado. Los recargos por pago atrasado también requieren cuidado porque el GST/HST solo es pagadero sobre el importe original facturado.
Everhour separa las tarifas internas de coste de las tarifas facturables orientadas al cliente, de modo que los informes pueden calcular el coste laboral, los ingresos y el beneficio antes de facturar. Los equipos pueden definir valores predeterminados por persona, aplicar anulaciones por proyecto, conservar el historial de tarifas con fecha y poner precio al trabajo por proyecto, miembro o tarea.
Everhour Billing & Invoicing permite a los usuarios seleccionar tiempo y gastos no facturados, previsualizar el desglose y generar facturas a partir del trabajo facturable registrado. Calcula los importes de la factura a partir de tarifas, tiempo y gastos facturables mientras excluye tareas no facturables, y luego marca el tiempo facturado para que no vuelva a aparecer.
Use Everhour para poner precio al tiempo facturable por proyecto, miembro o tarea, mantener fechados los cambios de tarifas y crear facturas a partir de trabajo aprobado con registros de facturación más claros.
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