Rechnungen in Saudi-Arabien erfordern arabische Steuerangaben und MwSt.-Summen in SAR. Everhour unterstützt den Reporting-Workflow hinter abrechenbarer Arbeit.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Nutzen Sie diese Seite, um eine Rechnung für Waren oder Dienstleistungen vorzubereiten, die in Saudi-Arabien geliefert bzw. erbracht werden, insbesondere wenn der Käufer eine klare Steuerrechnung statt einer informellen Zahlungsaufforderung erwartet. Die Rechnung sollte Lieferant und Kunde nennen, die Lieferung oder Leistung beschreiben, die Beträge aufführen und die MwSt.-Behandlung so darstellen, dass ein Finanzteam sie ohne Rückfragen genehmigen kann.
Saudi-Arabien verwendet eine MwSt. zum Standardsatz von 15 % für steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen, die nicht mit dem Nullsatz besteuert oder befreit sind. Eine Steuerrechnung benötigt außerdem arabischen Text, selbst wenn Sie Englisch oder eine andere Sprache zur Bequemlichkeit des Kunden aufnehmen. Behandeln Sie arabische Felder als Teil des Rechnungsdatensatzes, nicht als dekorative Übersetzung, die nach der Genehmigung hinzugefügt wird.
Eine vollständige saudische Steuerrechnung muss eine fortlaufende Rechnungsnummer, das Ausstellungsdatum und das Liefer- bzw. Leistungsdatum enthalten, wenn es vom Ausstellungsdatum abweicht. Außerdem benötigt sie den Namen, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer des Lieferanten. Der Name, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer des Kunden müssen erscheinen, wenn der Kunde für die MwSt. verantwortlich ist.
Jede Position sollte die gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen identifizieren und den steuerpflichtigen Betrag nach Satz oder Befreiung, den Stückpreis ohne MwSt., Rabatte oder Nachlässe, den MwSt.-Satz und den fälligen MwSt.-Betrag zeigen. Der zu zahlende MwSt.-Betrag muss in saudischen Riyal ausgewiesen werden, selbst wenn der kommerzielle Preis für einen grenzüberschreitenden Vertrag oder eine interne Referenz auch in einer anderen Währung erscheint.
Eine vereinfachte Steuerrechnung kann für qualifizierende Lieferungen und Leistungen mit geringem Wert verwendet werden, die 1.000 SAR nicht überschreiten, vorbehaltlich der Ausschlüsse in den MwSt.-Vorschriften. Dieses Format benötigt weiterhin das Ausstellungsdatum, den Namen, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer des Lieferanten, eine Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen, die zu zahlende Gegenleistung und entweder die zu zahlende MwSt. oder eine Erklärung, dass die Gegenleistung die MwSt. enthält.
Der häufige Fehler besteht darin, ein vereinfachtes Layout für eine Transaktion zu verwenden, die eine vollständige Steuerrechnung benötigt. Der sicherere Workflow besteht darin, den Rechnungstyp festzulegen, bevor Sie die Positionen eingeben. Wenn der Käufer seine eigene Steueridentifikationsnummer auf dem Dokument benötigt oder die Lieferung bzw. Leistung außerhalb der vereinfachten Regeln liegt, verwenden Sie die vollständige Rechnungsstruktur.
Ein einmaliger Rechnungsersteller reicht aus, wenn Sie ein sauberes Dokument für eine kleine Anzahl von Transaktionen benötigen und die Kundendaten, MwSt.-Behandlung, Sprachanforderungen und Zahlungsbedingungen bereits kennen. Derselbe Entwurf kann einem Steuer- oder Finanzprüfer einen strukturierten Datensatz zur Prüfung geben, bevor die endgültige Rechnung ausgestellt wird.
Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn abrechenbare Arbeit, Ausgaben, Genehmigungen und Reporting verbunden bleiben müssen. Everhour Reporting kann Projekt-, Kunden-, Mitglieder-, abrechenbare Zeit-, Kosten-, Rechnungsstatus- und Budgetdaten über 45+ Spalten hinweg gruppieren und Berichte anschließend zur Prüfung vor der Rechnungsstellung und Übergabe an die Buchhaltung in CSV, Excel/XLSX oder PDF exportieren.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Ja. Saudi-arabische MwSt.-Steuerrechnungen müssen zusätzlich zu jeder anderen auf der Rechnung verwendeten Sprache auf Arabisch ausgestellt werden. Sie können Englisch für einen Käufer oder ein internes Team aufnehmen, aber die arabische Version sollte die Steuerrechnungsangaben abdecken und nicht nur die Überschriften.
Der Standard-MwSt.-Satz Saudi-Arabiens beträgt 15 % für steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen, die nicht mit dem Nullsatz besteuert oder befreit sind. Die Rechnung sollte den MwSt.-Satz und den fälligen MwSt.-Betrag für die relevanten Positionen zeigen. Wenden Sie den Standardsatz nicht auf befreite oder mit dem Nullsatz besteuerte Lieferungen und Leistungen an, ohne die korrekte Behandlung zu prüfen.
Kommerzielle Beträge können in einer anderen Währung erscheinen, wenn die Transaktion dies erfordert, aber der auf einer saudischen Steuerrechnung zu zahlende MwSt.-Betrag muss in saudischen Riyal ausgewiesen werden. Dies schützt den Steuerdatensatz und verhindert Genehmigungsverzögerungen, wenn der Käufer MwSt.-Summen abstimmt.
Eine vereinfachte Steuerrechnung kann für qualifizierende Lieferungen und Leistungen mit geringem Wert verwendet werden, die 1.000 SAR nicht überschreiten, vorbehaltlich der Ausschlüsse in den MwSt.-Vorschriften. Sie benötigt weiterhin das Ausstellungsdatum, die Lieferantenidentifikation, die Beschreibung der Lieferung oder Leistung, die zu zahlende Gegenleistung und die zu zahlende MwSt. oder eine Erklärung, dass die Gegenleistung die MwSt. enthält.
Ja. Phase 1 verlangt von MwSt.-Steuerpflichtigen, außer nicht ansässigen Steuerpflichtigen, und Parteien, die in deren Namen Steuerrechnungen ausstellen, Steuerrechnungen und Gutschriften bzw. Belastungsanzeigen ab dem 4. Dezember 2021 über konforme elektronische Lösungen zu erstellen und zu speichern. Phase 2 begann am 1. Januar 2023 in Wellen und verlangt nach Benachrichtigung die Integration mit ZATCA-Systemen.
Everhour Reporting ermöglicht Teams, abrechenbare Zeit, Kunden, Projekte, Kosten, Rechnungsstatus und Budgetdaten in anpassbaren Berichten mit 45+ Spalten zu prüfen. Berichte können gruppiert, gefiltert und in CSV, Excel/XLSX oder PDF exportiert werden, bevor die endgültige saudische Rechnung vorbereitet wird.
Everhour Billing & Invoicing verwandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen, berechnet Beträge aus Sätzen und abrechenbaren Ausgaben und schließt nicht abrechenbare Arbeit aus. Nachdem Zeit in eine Rechnung aufgenommen wurde, markiert Everhour sie als fakturiert, sodass sie in späteren Rechnungen nicht erneut erscheint.
Nutzen Sie Everhour Reporting, um abrechenbare Arbeit, Kosten, Rechnungsstatus und Projektdaten vor der Abrechnung zu prüfen. Everhour verwandelt operative Datensätze in exportierbare Rechnungsunterlagen.
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