MwSt.-Rechnungen in Saudi-Arabien benötigen arabische Steuerangaben und MwSt.-Summen in SAR. Everhour Reporting hält abrechenbare Aufzeichnungen zur Prüfung bereit.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Diese Seite unterstützt die praktische Arbeit bei der Vorbereitung einer Saudi-Arabien-Rechnung: Lieferant und Käufer benennen, Waren oder Dienstleistungen auflisten, die MwSt. korrekt ausweisen und den Datensatz für Zahlung und Prüfungsdurchsicht nutzbar halten. Saudi-Arabien verwendet Mehrwertsteuer, und der Standard-MwSt.-Satz beträgt 15 % für steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen, die nicht nullbesteuert oder befreit sind.
Eine saudische Rechnungsvorlage sollte keine Unklarheiten zu Identität, Daten, Lieferdetails und Steuersummen lassen. Der auf einer saudischen Steuerrechnung zu zahlende MwSt.-Betrag muss in Saudi-Riyal ausgewiesen werden, auch wenn andere kommerzielle Beträge zusätzlich in einer anderen Währung dargestellt werden. Saudische MwSt.-Steuerrechnungen müssen zusätzlich zu jeder anderen auf der Rechnung verwendeten Sprache auf Arabisch ausgestellt werden.
Eine vollständige saudische Steuerrechnung muss die Rechnung mit einer fortlaufenden Nummer identifizieren, das Ausstellungsdatum angeben und das Lieferdatum nennen, wenn es vom Ausstellungsdatum abweicht. Sie muss Name, Adresse und Steueridentifikationsnummer des Lieferanten ausweisen. Außerdem muss sie Name, Adresse und Steueridentifikationsnummer des Kunden ausweisen, wenn der Kunde für die MwSt. verantwortlich ist.
Jede Rechnungsposition sollte die gelieferten Waren oder Dienstleistungen beschreiben und den steuerpflichtigen Betrag nach Steuersatz oder Befreiung, den Stückpreis ohne MwSt., Rabatte oder Nachlässe, den MwSt.-Satz und den fälligen MwSt.-Betrag ausweisen. Bei Dienstleistungen gibt eine Zeile wie „Beratungsleistungen, März 2026, 12 Stunden zu 300 SAR pro Stunde" dem Prüfer Dienstleistung, Zeitraum, Menge, Satz und Grundlage für die MwSt.
Eine vereinfachte Steuerrechnung kann für qualifizierende geringwertige Lieferungen und Leistungen verwendet werden, die 1.000 SAR nicht überschreiten, vorbehaltlich der Ausschlüsse in den MwSt.-Vorschriften. Dieses vereinfachte Dokument benötigt weiterhin das Ausstellungsdatum, Name, Adresse und Steueridentifikationsnummer des Lieferanten, eine Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen, das zu zahlende Entgelt und entweder die zu zahlende MwSt. oder eine Erklärung, dass das Entgelt die MwSt. enthält.
Saudisches E-Invoicing ist ebenfalls Teil des Workflows. Phase 1 verlangt von MwSt.-Steuerpflichtigen, außer nichtansässigen Steuerpflichtigen, und Parteien, die in deren Namen Steuerrechnungen ausstellen, ab dem 4. Dezember 2021 Steuerrechnungen und Gutschriften über konforme elektronische Lösungen zu erstellen und zu speichern. Phase 2 begann am 1. Januar 2023 in Wellen von Steuerpflichtigen und erfordert die Integration mit ZATCA-Systemen, nachdem ZATCA eine Frist von mindestens sechs Monaten angekündigt hat.
Eine einmalige Vorlage reicht aus, wenn Sie eine einzelne saubere Rechnung benötigen, die MwSt.-Behandlung bestätigt ist und Sie den elektronischen Datensatz über die erforderliche konforme Lösung speichern können. Sie eignet sich am besten für einen kurzen Auftrag, eine kleine Gruppe von Dienstleistungspositionen oder einen Kunden, der einen unkomplizierten PDF- oder elektronischen Rechnungsdatensatz zur internen Freigabe benötigt.
Ein verwalteter Workflow wird stärker, wenn viele Rechnungen von abrechenbarer Zeit, Projektkosten und Freigaben abhängen. Everhour Reporting bietet anpassbare Berichte mit über 45 Spalten, Metadatenfiltern, Gruppierung, Exporten, geplanter E-Mail-Zustellung, Rentabilitäts-Dashboards und Überstundentransparenz über Team Hours und benutzerdefinierte Berichte, sodass Abrechnungsteams die Quelldaten vor der Rechnungsvorbereitung prüfen können.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine vollständige saudische Steuerrechnung benötigt eine fortlaufende Rechnungsnummer, Ausstellungsdatum, Lieferdatum bei Abweichung, Lieferantendaten, Käuferdaten soweit erforderlich, Steueridentifikationsnummern, Positionsbeschreibungen, Mengen, Stückpreise ohne MwSt., Rabatte oder Nachlässe, MwSt.-Satz, MwSt.-Betrag und steuerpflichtige Beträge nach Steuersatz oder Befreiung. Der zu zahlende MwSt.-Betrag muss in SAR ausgewiesen werden.
Ja. Saudische MwSt.-Steuerrechnungen müssen zusätzlich zu jeder anderen auf der Rechnung verwendeten Sprache auf Arabisch ausgestellt werden. Eine zweisprachige Rechnung kann Englisch zur Bequemlichkeit des Kunden enthalten, aber der arabische Rechnungsinhalt ist für den saudischen MwSt.-Steuerrechnungsdatensatz weiterhin erforderlich.
Eine vereinfachte Steuerrechnung kann für qualifizierende geringwertige Lieferungen und Leistungen verwendet werden, die 1.000 SAR nicht überschreiten, vorbehaltlich der Ausschlüsse in den MwSt.-Vorschriften. Sie benötigt weiterhin das Ausstellungsdatum, Name, Adresse und Steueridentifikationsnummer des Lieferanten, eine Lieferbeschreibung, das zu zahlende Entgelt und entweder die zu zahlende MwSt. oder eine Erklärung, dass das Entgelt die MwSt. enthält.
Ja. Phase 1 verlangt von erfassten MwSt.-Steuerpflichtigen, außer nichtansässigen Steuerpflichtigen, und Parteien, die in deren Namen Steuerrechnungen ausstellen, ab dem 4. Dezember 2021 Steuerrechnungen und Gutschriften über konforme elektronische Lösungen zu erstellen und zu speichern. Phase 2 begann am 1. Januar 2023 in Wellen und erfordert nach Benachrichtigung die Integration mit ZATCA-Systemen.
MwSt.-Summen nur in einer Fremdwährung auszuweisen, führt zu einem Prüfungsproblem. Der auf einer saudischen Steuerrechnung zu zahlende MwSt.-Betrag muss in Saudi-Riyal ausgewiesen werden. Fehlende Lieferdaten, unvollständige MwSt.-Registrierungskennungen, unklare Positionsbeschreibungen und fehlende arabische Rechnungsinhalte schwächen ebenfalls den Rechnungsdatensatz.
Everhour Reporting ermöglicht Teams, Berichte mit Spalten, Gruppierung, Filtern, Datumsbereichen und Exporten für abrechenbare Zeit, Projektdaten, Kosten, Rechnungsstatus und Kundenarbeit zu erstellen. Diese Berichte helfen Abrechnungsteams, die Quellaktivitäten zu prüfen, bevor sie Rechnungen vorbereiten, die saudische MwSt.- und E-Invoicing-Anforderungen erfüllen.
Everhour unterstützt Berichtsexporte, Team-Timesheet-Exporte und ZIP-Exporte von Team-Zeitprotokollen auf Owner-Ebene. Das gibt Finanzteams einen herunterladbaren Datensatz zu abrechenbaren Aktivitäten, Projektarbeit und Zeiteinträgen, wenn die Rechnungsvorbereitung oder Kundenprüfung unterstützende Details benötigt.
Verwenden Sie Everhour Reporting, um abrechenbare Zeit, Kosten, Rechnungsstatus und Projektdatensätze vor der Rechnungsvorbereitung zu gruppieren, damit saudische Abrechnungsarbeit mit organisierten Nachweisen beginnt.
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