Saudi-MwSt.-Rechnungen benötigen arabische Steuerfelder und Summen in SAR. Everhour verbindet erfasste abrechenbare Arbeit mit rechnungsreifen Abrechnungsworkflows.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Sie benötigen eine Rechnung, die ein saudischer Kunde, Buchhalter und Steuerprüfer ohne Rückfragen lesen kann. Für MwSt.-registrierte Lieferanten bedeutet das mehr als eine Leistungsbeschreibung und den fälligen Gesamtbetrag. Eine saudische Steuerrechnung enthält Identitätsfelder, fortlaufende Nummerierung, Daten, Positionsdetails, MwSt.-Behandlung und MwSt.-Beträge in Saudi-Riyal.
Die fertige Rechnung sollte auch zur zugrunde liegenden kommerziellen Arbeit passen. Dienstleistungsrechnungen benötigen klare Beschreibungen, Mengen oder Einheiten, Einheitspreise ohne MwSt., Rabatte oder Nachlässe und den angewendeten MwSt.-Satz. Wenn das Lieferdatum vom Ausstellungsdatum abweicht, benötigt die Rechnung beide Daten, damit Steuerzeitpunkt und Liefernachweis klar bleiben.
Eine vollständige saudische Steuerrechnung muss eine fortlaufende Rechnungsnummer, ein Ausstellungsdatum und ein Lieferdatum enthalten, wenn das Lieferdatum vom Ausstellungsdatum abweicht. Sie muss den Namen, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer des Lieferanten enthalten. Sie muss außerdem den Namen, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer des Kunden enthalten, wenn der Kunde für die MwSt. verantwortlich ist.
Positionen benötigen genügend Details, um den steuerpflichtigen Betrag zu belegen. Geben Sie die gelieferten Waren oder Dienstleistungen, Menge, Einheitspreis ohne MwSt., Rabatte oder Nachlässe, steuerpflichtigen Betrag nach Satz oder Befreiung, MwSt.-Satz und fälligen MwSt.-Betrag an. Saudi-Arabien verwendet MwSt. mit einem Standardsatz von 15 % für steuerpflichtige Lieferungen, die nicht mit Nullsatz besteuert oder befreit sind, und der zu zahlende MwSt.-Betrag muss in SAR ausgewiesen werden.
Saudische MwSt.-Steuerrechnungen müssen zusätzlich zu jeder anderen verwendeten Sprache auf Arabisch ausgestellt werden. Rechnungssoftware für Saudi-Arabien benötigt daher Felder und Vorlagen, die arabische Rechnungsinhalte vollständig halten, statt Arabisch als nachträglichen Zusatz zu behandeln. Eine zweisprachige Rechnung ist nur zulässig, wenn die arabischen Steuerrechnungsinformationen vorhanden sind.
Saudi-Arabien hat außerdem verpflichtendes E-Invoicing unter ZATCA. Phase 1 verpflichtet MwSt.-Steuerpflichtige, außer nicht ansässigen Steuerpflichtigen, sowie Parteien, die in deren Namen Steuerrechnungen ausstellen, ab dem 4. Dezember 2021 Steuerrechnungen sowie Gutschriften und Belastungsanzeigen über konforme elektronische Lösungen zu erstellen und zu speichern. Phase 2 begann am 1. Januar 2023 in Wellen von Steuerpflichtigen und erfordert die Integration mit ZATCA-Systemen, nachdem ZATCA mindestens sechs Monate im Voraus informiert hat.
Ein einmaliges Rechnungstool reicht aus, wenn Sie eine kleine Anzahl von Dienstleistungen, einen bestätigten Kundendatensatz, die korrekte saudische MwSt.-Behandlung und keinen wiederkehrenden Bedarf haben, Zeiteinträge wiederzuverwenden. Es hilft Ihnen, ein sauberes Dokument zu erstellen, Pflichtfelder zu prüfen und eine kundenorientierte Rechnung auszustellen, ohne ein vollständiges Abrechnungssystem aufzubauen.
Ein verwalteter Workflow wird besser, wenn abrechenbare Stunden, Ausgaben, Kundenvorgaben, Steuereinstellungen, Rechnungsstatus und Buchhaltungsübergabe jeden Monat wiederkehren. Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen, während nicht abrechenbare Aufgaben ausgeschlossen werden, unterstützt Rechnungsanpassung und exportiert Rechnungen nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Ja. Saudische MwSt.-Steuerrechnungen müssen zusätzlich zu jeder anderen auf der Rechnung verwendeten Sprache auf Arabisch ausgestellt werden. Software für saudische Abrechnung sollte arabische Lieferantendaten, Kundendaten, Positionsbeschreibungen, Steuerbezeichnungen und MwSt.-Summen erhalten, statt nur eine englische Rechnung mit übersetzten Hinweisen zu erzeugen.
Saudi-Arabien verwendet MwSt. mit einem Standardsatz von 15 % für steuerpflichtige Lieferungen, die nicht mit Nullsatz besteuert oder befreit sind. Wenden Sie den Satz an, der zur Lieferung passt, und weisen Sie dann den steuerpflichtigen Betrag, den MwSt.-Satz, den fälligen MwSt.-Betrag und den zu zahlenden MwSt.-Betrag in Saudi-Riyal aus. Befreite oder mit Nullsatz besteuerte Behandlung benötigt eine korrekte Grundlage, keine leere Steuerzeile.
Kommerzielle Beträge können in einer anderen Währung erscheinen, aber der auf einer saudischen Steuerrechnung zu zahlende MwSt.-Betrag muss in Saudi-Riyal ausgewiesen werden. Halten Sie die SAR-MwSt.-Summe sichtbar, auch wenn der Vertrag, Kostenvoranschlag oder begleitende Aufstellung eine andere Währung für den kundenorientierten Preis verwendet.
Nein. Eine vereinfachte Steuerrechnung kann für qualifizierende Lieferungen mit geringem Wert verwendet werden, die 1.000 SAR nicht überschreiten, vorbehaltlich der Ausschlüsse in den MwSt.-Vorschriften. Sie benötigt dennoch das Ausstellungsdatum, den Namen des Lieferanten, Adresse und Steueridentifikationsnummer, Lieferbeschreibung, zu zahlende Gegenleistung und entweder die zu zahlende MwSt. oder eine Erklärung, dass die Gegenleistung MwSt. enthält.
Ja, für abgedeckte MwSt.-Steuerpflichtige, außer nicht ansässigen Steuerpflichtigen, und Parteien, die in deren Namen Steuerrechnungen ausstellen. Phase 1 erfordert ab dem 4. Dezember 2021 konforme elektronische Erstellung und Speicherung. Phase 2 begann am 1. Januar 2023 in Wellen und erfordert die Integration mit ZATCA-Systemen, nachdem ZATCA die Welle des Steuerpflichtigen mindestens sechs Monate im Voraus benachrichtigt hat.
Everhour Billing & Invoicing ermöglicht es Nutzern, nicht fakturierte Zeit und Ausgaben auszuwählen, die Aufschlüsselung in der Vorschau anzuzeigen und Rechnungen aus erfasster abrechenbarer Arbeit zu erstellen. Es berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen, Zeit und abrechenbaren Ausgaben, während nicht abrechenbare Aufgaben ausgeschlossen werden, und kann Rechnungen anschließend nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks exportieren.
Everhour-Kundendatensätze können zugewiesene Projekte, Kontaktdaten, Steuersatz, Rabatt und Zahlungsbedingungen enthalten, die zu Rechnungsvorgaben werden. Diese Einrichtung reduziert wiederholte Eingaben für wiederkehrende Kunden und erlaubt weiterhin rechnungsspezifische Anpassungen wie Branding, Bedingungen, Fälligkeitsdaten, Rabatte, Steuern, Sprache und benutzerdefinierte Positionen.
Nutzen Sie Everhour, um genehmigte abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen umzuwandeln, den Status nach dem Buchhaltungsexport verbunden zu halten und wiederholte Abrechnungsarbeit mit Everhour Billing & Invoicing zu reduzieren.
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