Plantilla de recibo para India

Los recibos GST indios necesitan detalles a nivel de factura cuando respaldan ventas sujetas a impuestos. Everhour mantiene el trabajo facturable separado antes de la facturación.

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Everhour — Control del tiempo
Entradas de tiempo
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Everhour — Presupuestos
Acme Web Project
1
50 % del presupuesto usado
2.500,00 $de 5.000,00 $
2.500,00 $ restantes
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Everhour — Informes

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Everhour — Facturas
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FACTURA
Factura n.º 1042
Agrupar por:
DescripciónHorasTarifaImporte
Rediseño del sitio web14h150 $/h2.100,00 $
Directrices de marca7h150 $/h1.050,00 $
Estrategia de marketing3,5h150 $/h525,00 $
Total a pagar3.675,00 $
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Registros de recibos GST para pagos indios

Crear prueba de trabajo pagado

Use un recibo para India cuando necesite mostrar que un cliente ha pagado bienes, servicios, trabajo de proyecto o costes reembolsables. El registro final debe conectar el pago con el suministro original, las partes, el importe cobrado y el tratamiento fiscal. Para proveedores registrados en GST, un recibo que respalda una venta sujeta a impuestos debe conservar los mismos identificadores principales usados en la factura GST relacionada.

Una plantilla de recibo es más útil para pequeños trabajos de servicios, pagos a freelancers, anticipos, depósitos y facturas saldadas. Debe identificar al proveedor, al destinatario, la fecha de pago, el método de pago, el número de recibo y el importe pagado en rupias. Si se aplica GST, el recibo no debe ocultar el impuesto dentro de un único total. Debe mostrar el valor imponible y el desglose fiscal con suficiente claridad para la contabilidad.

Incluir la trazabilidad de datos GST

India usa el Goods and Services Tax en suministros de bienes y servicios. Para suministros dentro del mismo estado, el GST generalmente se divide en CGST más SGST o UTGST. Para suministros entre estados, se aplica IGST. Un recibo conectado a una venta sujeta a impuestos debe mantener visible esa etiqueta y división fiscal, de modo que el registro de pago no entre en conflicto con la factura, el asiento contable o el soporte de la declaración GST.

Una factura fiscal GST emitida por un proveedor registrado debe mostrar el nombre, la dirección y el GSTIN del proveedor. También debe incluir un número de serie de factura consecutivo que sea único para el ejercicio financiero y se mantenga dentro del límite de 16 caracteres. La numeración de recibos puede usar una secuencia separada, pero el recibo debe hacer referencia al número de factura, la fecha de emisión, los datos del cliente y el importe pagado para que la trazabilidad documental permanezca completa.

Evitar notas de pago poco detalladas

Un recibo poco detallado que solo dice "pagado en su totalidad" crea retrabajo cuando el comprador solicita soporte fiscal. Las partidas de una factura GST deben identificar códigos HSN para bienes o códigos contables para servicios, describir los bienes o servicios y mostrar la cantidad para bienes, el valor total, el valor imponible y cualquier descuento o reducción. Un recibo de una factura GST pagada debe contener o hacer referencia a esos detalles de línea.

Los suministros entre estados necesitan más cuidado porque la factura fiscal debe indicar el lugar de suministro junto con el nombre del estado. La factura también debe indicar la dirección de entrega cuando difiere del lugar de suministro. Si el recibo resume una factura pagada, incluya el estado y la referencia del lugar de suministro en lugar de dejar que el contable deduzca si se aplicó CGST más SGST, UTGST o IGST.

Ir más allá de los recibos puntuales

Una plantilla de recibo gratuita es suficiente para un pago único, un acuse de recibo de depósito o un pequeño trabajo de cliente donde ya tiene los datos de factura correctos. Le da un documento limpio para enviar después del pago y un registro para archivar con la factura correspondiente, el asiento bancario o la cuenta del cliente. Es débil cuando varias personas registran tiempo facturable, las tarifas cambian o el trabajo no facturable debe quedar fuera del importe cobrado.

Everhour encaja en la fase de flujo de trabajo gestionado. Los administradores pueden establecer el estado de facturación del proyecto, marcar tareas específicas como no facturables, usar tarifas de tarea personalizadas para proyectos de tiempo y materiales, establecer excepciones de tarifa por miembro e informar sobre tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste. Esa estructura ayuda a los equipos a decidir qué pertenece a la factura antes de que un recibo confirme que el cliente la ha pagado.

Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.

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Preguntas frecuentes

¿Un recibo para India es lo mismo que una factura fiscal GST?

No. Un recibo prueba el pago, mientras que una factura fiscal GST registra el suministro imponible y el impuesto cobrado. Un proveedor registrado en GST debe mantener el recibo vinculado al número de factura, la fecha de emisión, los GSTIN, el valor imponible, la tasa GST y el importe del impuesto. El recibo no debe sustituir los detalles de factura que las normas GST exigen en la factura fiscal.

¿Qué datos GST debe conservar un recibo indio?

Un recibo conectado a una factura GST debe conservar el GSTIN del proveedor, el GSTIN o UIN del destinatario cuando el destinatario está registrado, el número de factura, la fecha de emisión, el valor imponible, la tasa GST y el importe del impuesto por tipo de impuesto. Para bienes o servicios, mantenga la referencia HSN o SAC y la descripción alineadas con las partidas de la factura.

¿Qué desglose GST corresponde a un recibo para India?

Use el mismo desglose GST mostrado en la factura relacionada. India generalmente aplica CGST más SGST o UTGST para suministros dentro del mismo estado e IGST para suministros entre estados. El recibo no debe volver a etiquetar el GST como impuesto sobre ventas ni combinar tipos de impuestos separados en un importe único poco claro cuando la factura muestra un desglose fiscal requerido.

¿Un recibo para India necesita datos de factura electrónica?

Los contribuyentes B2B cubiertos deben usar la facturación electrónica GST cuando la facturación agregada haya superado 5 crore de Rs. en cualquier ejercicio financiero desde 2017-18 en adelante. Las facturas cubiertas se notifican al Invoice Registration Portal para obtener un IRN y un código QR firmado. Un recibo de pago debe hacer referencia a la factura relacionada y no debe usarse para eludir ese requisito de facturación electrónica.

¿Qué plazo de pago importa para proveedores MSME en India?

Cuando el proveedor es una microempresa o pequeña empresa cubierta por la MSMED Act, la fecha de pago acordada no puede superar 45 días desde la aceptación o aceptación presunta. Un recibo emitido después del pago debe coincidir con el plazo acordado y la fecha de pago, porque el pago retrasado puede tener consecuencias de intereses bajo ese marco.

¿Cómo separa Everhour el trabajo facturable y no facturable antes de emitir un recibo para India?

Everhour permite a los administradores establecer el estado de facturación del proyecto, marcar tareas específicas como no facturables, usar tarifas de tarea personalizadas y aplicar excepciones de tarifa por miembro. Los informes pueden mostrar tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste, de modo que el importe pagado detrás del recibo parte de datos de facturación controlados.

Convertir el trabajo pagado en registros

Registre el trabajo facturable, excluya las tareas no facturables y revise los importes antes de facturar. Everhour ofrece a los equipos entradas de factura más limpias y soporte de recibo más claro.

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