Aplicación de facturas para India

Las facturas GST indias requieren GSTIN, códigos HSN/SAC y desgloses fiscales. Everhour convierte el trabajo facturable registrado en facturas.

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Factura n.º
Fecha
Fecha de vencimiento
De
Para
DescripciónCant.TarifaImpuestoImporte
Subtotal
Impuesto
Total$ 0.00

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Everhour — Control del tiempo
Entradas de tiempo
01:24:00
00:31:00
01:07:00

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Everhour — Presupuestos
Acme Web Project
1
50 % del presupuesto usado
2.500,00 $de 5.000,00 $
2.500,00 $ restantes
75%
Coste realCoste restante

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Todos los informes que necesita — configurados a su manera, siempre actualizados.

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Everhour — Facturas
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FACTURA
Factura n.º 1042
Agrupar por:
DescripciónHorasTarifaImporte
Rediseño del sitio web14h150 $/h2.100,00 $
Directrices de marca7h150 $/h1.050,00 $
Estrategia de marketing3,5h150 $/h525,00 $
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Crear facturas listas para GST en India

Cree una factura que los compradores puedan procesar

Una aplicación de facturas para India le ayuda a preparar una factura lista para el cliente con datos del proveedor, datos del comprador, número de factura, fecha, partidas, desglose GST y condiciones de pago en un solo lugar. El objetivo práctico es sencillo: enviar un documento que su cliente pueda aprobar, que su equipo de contabilidad pueda conciliar y que sus registros fiscales puedan respaldar más adelante.

Para proveedores registrados, la factura debe mostrar el nombre, la dirección y el Goods and Services Tax Identification Number del proveedor. El número de serie debe ser consecutivo, único para el ejercicio financiero y de hasta 16 caracteres usando letras, números, guion o barra. Las facturas de servicios suelen exigirse en un plazo de 30 días desde la fecha de suministro del servicio, salvo que se aplique una categoría especial.

Cree los campos GST requeridos

Una factura india sólida empieza con los bloques de vendedor y comprador. Para un destinatario registrado, incluya el nombre, la dirección y el GSTIN o UIN del destinatario. Para un destinatario no registrado, incluya nombre, dirección, dirección de entrega, estado y código de estado cuando el valor del suministro imponible sea de al menos 50.000 Rs. Añada la fecha de emisión y mantenga una numeración coherente durante el ejercicio financiero.

Las partidas necesitan más que una descripción y un precio. Las partidas de una factura GST deben identificar el código HSN para bienes o el código contable para servicios, describir los bienes o servicios, y mostrar la cantidad para bienes, el valor total, el valor imponible y cualquier descuento o reducción. La sección fiscal debe mostrar el tipo GST y el importe cobrado por tipo de impuesto.

Gestione los desgloses fiscales específicos de India

India utiliza el Goods and Services Tax en los suministros de bienes y servicios. Los suministros intraestatales suelen usar CGST más SGST o UTGST. Los suministros interestatales usan IGST. La factura debe separar el tipo y el importe del impuesto por impuesto central, impuesto estatal, impuesto integrado, impuesto del territorio de la Unión o cess, según corresponda, e indicar el estado de inversión del sujeto pasivo cuando sea pertinente.

El lugar de suministro importa porque determina el desglose fiscal. Para suministros interestatales, la factura fiscal debe indicar el lugar de suministro junto con el nombre del estado. También debe indicar la dirección de entrega cuando esa dirección difiera del lugar de suministro. Un error habitual es copiar la factura del mes anterior sin actualizar los campos de estado, entrega y tipo de impuesto.

Pase de una factura a la facturación

Una aplicación de facturas puntual es suficiente cuando necesita un único documento listo para GST, un PDF para un cliente o un registro rápido para un trabajo pequeño. Funciona mejor cuando el trabajo ya tiene precio, los datos del comprador se conocen y solo necesita reunir los campos correctamente antes de enviar.

Un flujo de trabajo gestionado se vuelve necesario cuando el tiempo facturable, los gastos, las aprobaciones y el traspaso a contabilidad se repiten cada mes. Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable registrado y los gastos en facturas, calcula los importes de factura a partir de tarifas mientras excluye las tareas no facturables, y exporta facturas a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks con sincronización de estado de vuelta a Everhour.

Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.

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Preguntas frecuentes

¿Qué campos GST debe incluir una aplicación de facturas india?

Una aplicación de facturas GST india debe capturar nombre del proveedor, dirección, GSTIN, número de factura, fecha de emisión, datos del destinatario, HSN o SAC, descripción, valor, valor imponible, descuento o reducción, tipo GST, importe del impuesto por tipo de impuesto y estado de inversión del sujeto pasivo cuando sea pertinente. Las facturas interestatales también necesitan datos del lugar de suministro con el nombre del estado.

¿Una factura de India necesita CGST, SGST o IGST?

El desglose fiscal depende del suministro. India utiliza CGST más SGST o UTGST generalmente para suministros intraestatales, e IGST para suministros interestatales. La factura debe mostrar el tipo GST aplicable y el importe del impuesto por separado por impuesto central, impuesto estatal, impuesto integrado, impuesto del territorio de la Unión o cess.

¿Qué regla de numeración de facturas se aplica bajo el GST indio?

El número de serie de la factura debe ser consecutivo y único para el ejercicio financiero. Puede contener letras, números, guion o barra, y debe mantenerse dentro de un límite de 16 caracteres. Reutilizar un número en el mismo ejercicio financiero crea problemas de conciliación y auditoría.

¿Todas las empresas indias necesitan e-invoicing GST?

El e-invoicing GST se aplica a contribuyentes B2B notificados cuyo volumen de negocio agregado haya superado 5 crore Rs. en cualquier ejercicio financiero desde 2017-18 en adelante. Las facturas cubiertas se comunican al Invoice Registration Portal para obtener un IRN y un código QR firmado. Las empresas fuera de ese ámbito siguen necesitando campos de factura GST adecuados cuando están registradas.

¿Qué condición de pago importa para proveedores MSME en India?

Una microempresa o pequeña empresa cubierta por la MSMED Act no puede acordar una fecha de pago más allá de 45 días desde la aceptación o aceptación presunta. Una redacción de pago más larga crea riesgo porque el retraso en el pago puede activar consecuencias de intereses bajo la MSMED Act.

¿Cómo convierte Everhour el trabajo facturable indio en facturas?

Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable registrado y los gastos en facturas, calcula importes a partir del tiempo facturable, las tarifas de proyecto o miembro y los gastos facturables, y excluye el trabajo no facturable. Las facturas pueden exportarse a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks con sincronización de estado de vuelta a Everhour.

¿Cómo mantiene Everhour organizada la facturación recurrente de clientes?

Los registros de clientes de Everhour pueden contener proyectos asignados, datos de contacto, tipo impositivo, descuento y condiciones de pago que se convierten en valores predeterminados de factura. Eso mantiene las facturas recurrentes vinculadas a la configuración correcta del cliente, al tiempo que permite la personalización específica de cada factura para marca, fechas de vencimiento, descuentos, impuestos, idioma y partidas personalizadas.

Convierta el trabajo registrado en facturas

Cree facturas a partir de tiempo facturable y gastos aprobados, mantenga el trabajo no facturable fuera de los totales del cliente y exporte borradores a herramientas de contabilidad con Everhour Billing & Invoicing.

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