Crear factura para India

Las facturas GST de India requieren campos fiscales detallados, y Everhour respalda la disciplina de informes que hay detrás del trabajo facturable para clientes.

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Factura n.º
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Everhour — Control del tiempo
Entradas de tiempo
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Everhour — Presupuestos
Acme Web Project
1
50 % del presupuesto usado
2.500,00 $de 5.000,00 $
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Everhour — Facturas
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FACTURA
Factura n.º 1042
Agrupar por:
DescripciónHorasTarifaImporte
Rediseño del sitio web14h150 $/h2.100,00 $
Directrices de marca7h150 $/h1.050,00 $
Estrategia de marketing3,5h150 $/h525,00 $
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Requisitos de factura en India para la facturación a clientes

Prepare una factura de India utilizable

Use esta página cuando necesite emitir una factura por trabajo vendido a un cliente en India, especialmente servicios facturados por proyecto, tarea, hito o periodo de tiempo. El documento final debe mostrar quién suministró el trabajo, quién lo recibió, qué se suministró, el valor imponible, el tratamiento GST, la fecha de la factura y las condiciones de pago.

Para proveedores registrados en GST, la factura también es un registro fiscal. India utiliza el Goods and Services Tax, con CGST más SGST o UTGST generalmente aplicables a suministros intraestatales e IGST aplicable a suministros interestatales. Esa división importa porque el tipo de impuesto incorrecto puede generar trabajo de corrección tanto para el proveedor como para el comprador.

Incluya los campos GST requeridos

Una factura fiscal GST emitida por un proveedor registrado debe mostrar el nombre, la dirección y el GSTIN del proveedor. Para un destinatario registrado, incluya el nombre, la dirección y el GSTIN o UIN del destinatario. Para un destinatario no registrado, se requieren el nombre, la dirección, la dirección de entrega, el estado y el código de estado cuando el valor del suministro imponible sea de al menos 50.000 Rs.

Cada línea de factura debe identificar el código HSN para bienes o el código contable para servicios, describir los bienes o servicios, y mostrar la cantidad para bienes, el valor total, el valor imponible y cualquier descuento o reducción. La factura debe mostrar el tipo y el importe GST por tipo de impuesto, incluidos el impuesto central, el impuesto estatal, el impuesto integrado, el impuesto de territorio de la Unión o el cess cuando corresponda.

Compruebe los casos límite específicos de India

El número de serie de la factura debe ser consecutivo, único para el ejercicio financiero y no tener más de 16 caracteres. Puede contener letras, números, un guion corto, una raya o una barra. Una factura fiscal GST también debe incluir su fecha de emisión, y las facturas de servicios generalmente se requieren dentro de los 30 días desde la fecha de suministro del servicio, salvo que se aplique una categoría especial.

Para suministros interestatales, la factura fiscal debe indicar el lugar de suministro con el nombre del estado. También debe mostrar la dirección de entrega cuando difiera del lugar de suministro. La e-invoicing GST se aplica a contribuyentes B2B notificados cuya facturación agregada superó 5 crore de Rs. en cualquier ejercicio financiero desde 2017-18 en adelante, con las facturas cubiertas comunicadas al Invoice Registration Portal para obtener un IRN y un código QR firmado.

Pase de una factura a registros

Una factura puntual es suficiente cuando necesita un documento claro para un único trabajo, una venta de servicios simple o un cliente que ya le ha dado el GSTIN y la dirección de facturación correctos. También funciona cuando puede verificar el desglose GST, el lugar de suministro, la secuencia del número de factura y la condición de pago antes de enviarla.

Un flujo de trabajo gestionado se vuelve necesario cuando el tiempo facturable, los gastos, las tarifas de proyecto, el tratamiento fiscal, las aprobaciones y los informes para clientes deben permanecer conectados. Everhour Reporting proporciona informes personalizables con más de 45 columnas, filtros, agrupación, exportaciones y envío programado por correo electrónico, para que los equipos puedan revisar el trabajo facturable y el estado de las facturas antes del traspaso a contabilidad.

Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.

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Preguntas frecuentes

¿Qué datos GST deben figurar en una factura de India?

Una factura fiscal GST de un proveedor registrado debe mostrar el nombre, la dirección y el GSTIN del proveedor, además del número de factura y la fecha de emisión. También necesita los datos del destinatario, la descripción del suministro, HSN o SAC, el valor imponible, el tipo GST y el importe GST desglosado por el tipo de impuesto aplicable.

¿Una factura de India debe usar CGST y SGST o IGST?

Use CGST más SGST o UTGST para suministros intraestatales, y use IGST para suministros interestatales. El lugar de suministro decide el tratamiento fiscal, por lo que una factura interestatal debe indicar el lugar de suministro con el nombre del estado. Una división incorrecta crea problemas de declaración GST y conciliación.

¿Todas las facturas B2B de India necesitan e-invoicing?

La e-invoicing GST se aplica a contribuyentes B2B notificados cuya facturación agregada superó 5 crore de Rs. en cualquier ejercicio financiero desde 2017-18 en adelante. Las facturas cubiertas se comunican al Invoice Registration Portal, que devuelve un IRN y un código QR firmado. Los proveedores más pequeños fuera del ámbito notificado siguen necesitando campos válidos de factura GST.

¿Qué formato de número de factura sirve para las facturas GST de India?

El número de serie debe ser consecutivo y único para el ejercicio financiero. Puede contener letras, números, un guion corto, una raya o una barra, pero debe mantenerse dentro de los 16 caracteres. Reutilizar un número o cambiar la secuencia sin un registro claro crea problemas evitables de auditoría y contabilidad.

¿Qué condición de pago importa para proveedores MSME en India?

Cuando el proveedor es una microempresa o pequeña empresa cubierta por la MSMED Act, la fecha de pago acordada no puede superar los 45 días desde la aceptación o aceptación presunta. El pago retrasado tiene consecuencias de intereses, por lo que la fecha de vencimiento de la factura debe coincidir con el contrato y mantenerse dentro de ese límite máximo legal.

¿Cómo ayuda Everhour Reporting a preparar facturas de India?

Everhour Reporting permite a los equipos crear informes con más de 45 columnas, agrupación, filtros, intervalos de fechas y exportaciones en CSV, Excel/XLSX o PDF. Un responsable de facturación puede revisar el tiempo facturable, el estado de las facturas, los costes, los ingresos y los datos de proyecto antes de preparar o conciliar facturas de clientes.

¿Cómo gestiona Everhour los datos de factura facturables?

Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable registrado y los gastos en facturas para clientes, calculando importes a partir de tarifas, tiempo y gastos facturables mientras excluye el trabajo no facturable. Los datos de factura pueden agruparse por proyecto, tarea, persona, fecha u otro desglose disponible.

Mantenga conectados los registros de facturas

Use Everhour Reporting para revisar el trabajo facturable, el estado de las facturas, los costes y los ingresos antes de facturar. Exporte informes estructurados para la revisión financiera y mantenga la preparación de facturas de clientes vinculada a datos de proyecto documentados.

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