Rechnungen in Saudi-Arabien benötigen MwSt.-Details, arabische Steuerrechnungsfelder und ZATCA-Bereitschaft. Everhour unterstützt den dahinterstehenden Abrechnungsworkflow.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Nutzen Sie diese Seite, um eine Rechnung für in Saudi-Arabien gelieferte Waren oder erbrachte Dienstleistungen vorzubereiten, insbesondere wenn Sie eine klare MwSt.-Rechnung statt einer losen Zahlungsanforderung benötigen. Die fertige Rechnung sollte den Lieferanten, den Kunden, die Lieferung oder Leistung, die Daten, die steuerpflichtigen Beträge und die berechnete MwSt. ausweisen. Saudi-Arabien verwendet eine Mehrwertsteuer, und der Standard-MwSt.-Satz beträgt 15 % für steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen, die nicht mit Nullsatz besteuert oder befreit sind.
Eine saudische Steuerrechnung benötigt außerdem praktische Geschäftsdaten, die dem Kunden helfen, die Zahlung freizugeben: Rechnungsnummer, Abrechnungskontakt, Zahlungsbedingungen, Artikelbeschreibungen, Mengen, Preise, Rabatte, MwSt.-Behandlung und fälliger Gesamtbetrag. Der auf einer saudischen Steuerrechnung zahlbare MwSt.-Betrag muss in saudischen Riyal ausgewiesen werden, auch wenn andere kommerzielle Beträge zusätzlich in einer anderen Währung dargestellt werden. Diese SAR-Summe ist wichtig für Finanzteams, Prüfpfade und MwSt.-Berichte.
Eine vollständige saudische Steuerrechnung muss die Rechnung mit einer fortlaufenden Nummer identifizieren, das Ausstellungsdatum angeben und das Liefer- oder Leistungsdatum angeben, wenn es vom Ausstellungsdatum abweicht. Sie muss den Namen, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer des Lieferanten ausweisen. Sie muss außerdem den Namen, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer des Kunden ausweisen, wenn der Kunde für die MwSt. verantwortlich ist.
Positionen benötigen genügend Details für die steuerliche Prüfung und Freigabe. Eine vollständige Steuerrechnung muss die gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen beschreiben und den steuerpflichtigen Betrag nach Satz oder Befreiung, den Einzelpreis ohne MwSt., Rabatte oder Nachlässe, den MwSt.-Satz und den fälligen MwSt.-Betrag ausweisen. Saudische MwSt.-Steuerrechnungen müssen zusätzlich zu jeder anderen auf der Rechnung verwendeten Sprache auf Arabisch ausgestellt werden.
Eine vollständige Steuerrechnung passt zu den meisten B2B-Arbeiten, höherwertigen Lieferungen und Leistungen sowie Situationen, in denen der Käufer MwSt.-Dokumentation benötigt. Eine vereinfachte Steuerrechnung kann für qualifizierende geringwertige Lieferungen und Leistungen verwendet werden, die 1.000 SAR nicht überschreiten, vorbehaltlich der Ausschlüsse in den MwSt.-Vorschriften. Diese vereinfachte Version benötigt weiterhin das Ausstellungsdatum, den Namen, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer des Lieferanten, eine Beschreibung der Lieferung oder Leistung, die zu zahlende Gegenleistung und die zahlbare MwSt. oder eine Erklärung, dass die Gegenleistung die MwSt. enthält.
Saudi-Arabien hat außerdem verpflichtendes E-Invoicing unter ZATCA. Phase 1 verlangt von MwSt.-Steuerpflichtigen, mit Ausnahme nicht ansässiger Steuerpflichtiger, und Parteien, die in deren Namen Steuerrechnungen ausstellen, ab dem 4. Dezember 2021 Steuerrechnungen sowie Gutschriften und Belastungsanzeigen über konforme elektronische Lösungen zu erstellen und zu speichern. Phase 2 begann am 1. Januar 2023 in Wellen von Steuerpflichtigen und verlangt, dass konforme elektronische Rechnungslösungen in ZATCA-Systeme integriert werden, nachdem ZATCA die Welle des Steuerpflichtigen mindestens sechs Monate im Voraus benachrichtigt hat.
Ein einmaliges Rechnungstool funktioniert, wenn Sie ein sauberes Dokument für einen einzelnen Auftrag, einen Kunden mit geringem Volumen oder einen schnellen Entwurf vor der Prüfung benötigen. Es reicht aus, wenn die Ausgangszahlen bereits vorliegen, die MwSt.-Behandlung bekannt ist und die Rechnung keine Zeiten, Ausgaben, Freigaben oder Kundenvorgaben aus einem gemeinsamen System ziehen muss.
Ein verwalteter Workflow wird besser, wenn abrechenbare Stunden, Projektkosten, Steuervorgaben, Rabatte und Zahlungsbedingungen sich über Kunden hinweg wiederholen. Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Beträge aus Sätzen und schließt dabei nicht abrechenbare Arbeit aus, unterstützt Kundeneinstellungen und Rechnungsanpassung und exportiert Rechnungen nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks mit Statussynchronisierung zurück zu Everhour.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Saudi-Arabien verwendet MwSt., keine Sales Tax im amerikanischen Stil. Der Standard-MwSt.-Satz beträgt 15 % für steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen, die nicht mit Nullsatz besteuert oder befreit sind. Eine saudische Steuerrechnung sollte den steuerpflichtigen Betrag, den MwSt.-Satz, den MwSt.-Betrag und die MwSt.-Summen in der erforderlichen Rechnungsstruktur ausweisen.
Ja. Saudische MwSt.-Steuerrechnungen müssen zusätzlich zu jeder anderen auf der Rechnung verwendeten Sprache auf Arabisch ausgestellt werden. Eine zweisprachige Rechnung kann funktionieren, wenn die arabische Version die erforderlichen Steuerrechnungsinformationen enthält und die kommerziellen Bedingungen für den Käufer klar bleiben.
Der auf einer saudischen Steuerrechnung zahlbare MwSt.-Betrag muss in saudischen Riyal ausgewiesen werden. Kommerzielle Beträge können bei Bedarf auch in einer anderen Währung erscheinen, aber der SAR-MwSt.-Betrag sollte sichtbar bleiben, damit der Kunde und das Finanzteam die steuerliche Behandlung ohne Währungsraten lesen können.
Eine vereinfachte Steuerrechnung kann für qualifizierende geringwertige Lieferungen und Leistungen verwendet werden, die 1.000 SAR nicht überschreiten, vorbehaltlich der Ausschlüsse in den MwSt.-Vorschriften. Sie benötigt weiterhin das Ausstellungsdatum, den Namen, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer des Lieferanten, eine Beschreibung der Lieferung oder Leistung, die zu zahlende Gegenleistung und die zahlbare MwSt. oder eine Erklärung inklusive MwSt.
Fehlende ZATCA- oder MwSt.-bereite Felder verursachen Nacharbeit. Häufige Probleme sind keine fortlaufende Rechnungsnummer, kein Liefer- oder Leistungsdatum, wenn es vom Ausstellungsdatum abweicht, fehlende TIN-Details, Positionen ohne MwSt.-Satz oder MwSt.-Betrag und keine arabische Version der Steuerrechnung.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen und schließt dabei nicht abrechenbare Aufgaben aus, und unterstützt Kundeneinstellungen wie Steuern, Rabatte und Zahlungsbedingungen. Rechnungen können nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks exportiert werden, mit Statussynchronisierung zurück zu Everhour.
Erfassen Sie freigegebene Zeit, Ausgaben, Sätze und Kundenabrechnungseinstellungen in Everhour und erstellen Sie dann Rechnungen aus denselben Datensätzen, statt Projektgebühren von Hand neu aufzubauen.
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