Saudi-arabische MwSt.-Rechnungen benötigen exakte Steuerfelder und arabische Ausgabe. Everhour hält abrechenbare Arbeit vor der Kundenabrechnung organisiert.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
Messung
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Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Verwenden Sie diese Seite, wenn Sie eine Rechnung für Arbeiten, Waren oder Dienstleistungen vorbereiten müssen, die in Saudi-Arabien erbracht oder geliefert werden. Das fertige Dokument sollte Verkäufer und Käufer identifizieren, die Lieferung oder Leistung beschreiben, den fälligen Betrag ausweisen und die für die Transaktion geltenden MwSt.-Details enthalten. Für MwSt.-registrierte Lieferanten verwendet Saudi-Arabien einen MwSt.-Standardsatz von 15 % für steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen, die nicht mit Nullsatz besteuert oder befreit sind.
Eine praktische Rechnung benötigt auch die Angaben, die der Kunde zur Freigabe der Zahlung verwendet: Rechnungsnummer, Ausstellungsdatum, Lieferdatum, wenn es abweicht, Zahlungsbedingungen, Währung und Kontaktinformationen. Saudische MwSt.-Steuerrechnungen müssen zusätzlich zu jeder anderen Sprache auf dem Dokument auf Arabisch ausgestellt werden, daher reicht rein englischer Rechnungstext für eine saudische MwSt.-Steuerrechnung nicht aus.
Eine vollständige saudische Steuerrechnung benötigt eine fortlaufende Rechnungsnummer, ein Ausstellungsdatum und ein Lieferdatum, wenn das Lieferdatum vom Ausstellungsdatum abweicht. Außerdem benötigt sie den Namen, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer des Lieferanten. Der Name, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer des Kunden gehören auf die Rechnung, wenn der Kunde für die MwSt. verantwortlich ist.
Jede Position sollte die gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen beschreiben und Menge, Einzelpreis ohne MwSt., Rabatte oder Nachlässe, MwSt.-Satz und fälligen MwSt.-Betrag ausweisen. Die Rechnung sollte außerdem den steuerpflichtigen Betrag je Satz oder Befreiung zeigen. Der zahlbare MwSt.-Betrag muss in saudischen Riyal erscheinen, auch wenn der Handelspreis zusätzlich in einer anderen Währung angegeben ist.
Saudi-Arabiens Rechnungsregeln umfassen verpflichtendes E-Invoicing für MwSt.-Steuerpflichtige, ausgenommen nicht ansässige Steuerpflichtige, sowie Parteien, die Steuerrechnungen in ihrem Namen ausstellen. Phase 1 verlangt seit dem 4. Dezember 2021 die elektronische Erstellung und Speicherung von Steuerrechnungen und Gutschriften über konforme elektronische Lösungen. Ein einfaches PDF, das außerhalb eines konformen Prozesses erstellt wurde, erfüllt diese E-Invoicing-Anforderung für erfasste Steuerpflichtige nicht.
Phase 2 begann am 1. Januar 2023 in Wellen von Steuerpflichtigen. Nachdem ZATCA die Welle eines Steuerpflichtigen mindestens sechs Monate im Voraus mitgeteilt hat, muss die konforme E-Invoicing-Lösung in ZATCA-Systeme integriert werden. Eine einmalige Rechnung sollte trotzdem die richtigen Felder enthalten, aber erfasste Steuerpflichtige müssen bestätigen, ob ihr Rechnungsprozess an die ZATCA-Integrationsphase angebunden werden muss.
Ein kostenloser Rechnungsgenerator reicht aus, wenn Sie ein sauberes Dokument für einen einzelnen Auftrag, eine kleine nicht wiederkehrende Lieferung oder Leistung oder einen Entwurf benötigen, den Sie später in ein konformes saudisches E-Invoicing-System eingeben. Verwenden Sie ihn, um zu prüfen, ob die Rechnung Käuferdetails, MwSt.-Zeilen, SAR-MwSt.-Summen und arabische Steuerrechnungsformulierung enthält, bevor Sie sie zur Prüfung senden.
Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Arbeit, Sätze, Ausgaben, Freigaben und Wiederverwendung von Rechnungen kontrolliert werden müssen. Everhour unterstützt abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit über den Abrechnungsstatus von Projekten, Kontrollen für nicht abrechenbare Aufgaben auf Aufgabenebene, benutzerdefinierte Aufgabensätze, Ausnahmen bei Mitgliedersätzen sowie Berichte zu abrechenbarer Zeit, nicht abrechenbarer Zeit, abrechenbarem Betrag und Kosten.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Saudi-Arabien verwendet MwSt., nicht Sales Tax nach amerikanischem Vorbild. Der Standard-MwSt.-Satz beträgt 15 % für steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen, die nicht mit Nullsatz besteuert oder befreit sind. Eine saudische MwSt.-Rechnung sollte den MwSt.-Satz und den fälligen MwSt.-Betrag ausweisen, wobei der zahlbare MwSt.-Betrag in saudischen Riyal angegeben wird.
Eine saudische MwSt.-Steuerrechnung muss auf Arabisch ausgestellt werden. Die Rechnung kann auch eine andere Sprache enthalten, etwa Englisch, aber Arabisch muss für die saudische MwSt.-Steuerrechnungsanforderung vorhanden sein. Ein zweisprachiges Format funktioniert gut, wenn das interne Freigabeteam des Käufers Englisch verwendet und der Steuernachweis trotzdem Arabisch benötigt.
Eine vereinfachte Steuerrechnung kann für qualifizierende geringwertige Lieferungen und Leistungen verwendet werden, die 1.000 SAR nicht überschreiten, vorbehaltlich der Ausschlüsse in den MwSt.-Vorschriften. Sie muss das Ausstellungsdatum, den Namen des Lieferanten, die Adresse, die Steueridentifikationsnummer, eine Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen, das zu zahlende Entgelt und entweder die zahlbare MwSt. oder eine Erklärung enthalten, dass das Entgelt MwSt. enthält.
Ein PDF allein reicht für erfasste saudische E-Invoicing-Steuerpflichtige nicht aus, wenn die Rechnung außerhalb einer konformen elektronischen Lösung erstellt wird. Phase 1 verlangt seit dem 4. Dezember 2021 die elektronische Erstellung und Speicherung über konforme Lösungen, und Phase 2 verlangt die Integration mit ZATCA-Systemen für benachrichtigte Wellen von Steuerpflichtigen.
Ein häufiger Fehler ist, eine Gesamtsumme in Fremdwährung auszuweisen und dabei den zahlbaren MwSt.-Betrag in saudischen Riyal wegzulassen. Saudische Regeln verlangen, dass der zahlbare MwSt.-Betrag auf einer Steuerrechnung in SAR angegeben wird, auch wenn andere Handelsbeträge in einer anderen Währung erscheinen.
Everhour lässt Admins den Abrechnungsstatus von Projekten festlegen, bestimmte Aufgaben als nicht abrechenbar markieren, benutzerdefinierte Aufgabensätze anwenden und Ausnahmen bei Mitgliedersätzen festlegen. Berichte können abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten zeigen, sodass die Rechnungsvorbereitung mit klassifizierter Arbeit statt mit einem flachen Timesheet beginnt.
Verfolgen Sie genehmigte Arbeit vor der Abrechnung, trennen Sie nicht abrechenbare Aufgaben und halten Sie Satzentscheidungen sichtbar. Everhour gibt Teams sauberere Rechnungseingaben durch Kontrollen für abrechenbare Zeit und Admin-Reporting.
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