Saudi-arabische MwSt.-Rechnungen benötigen arabische Steuerdetails und MwSt.-Summen in SAR. Everhour unterstützt die Abrechnungsworkflows hinter der Rechnung.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Verwenden Sie diese Seite, wenn Sie eine Rechnung für Arbeit erstellen und herunterladen müssen, die einem saudi-arabischen Kunden berechnet wird oder von einem saudi-arabischen VAT-Steuerpflichtigen ausgestellt wird. Das fertige Dokument sollte Lieferant, Käufer, Rechnung, gelieferte Waren oder Dienstleistungen, steuerpflichtige Beträge, VAT-Behandlung und Zahlungsdetails klar genug für Buchhaltung und Steuerprüfung ausweisen.
Saudi-Arabien verwendet VAT, und der Standard-VAT-Satz beträgt 15 % für steuerpflichtige Lieferungen, die nicht mit Nullsatz besteuert oder befreit sind. Eine Steuerrechnung hat außerdem eine Sprachanforderung: Saudi-arabische VAT-Steuerrechnungen müssen zusätzlich zu jeder anderen auf der Rechnung verwendeten Sprache auf Arabisch ausgestellt werden. Behandeln Sie die arabische Version als Teil der Rechnung, nicht als optionale Übersetzung.
Eine vollständige saudi-arabische Steuerrechnung muss eine fortlaufende Rechnungsnummer, das Ausstellungsdatum und das Lieferdatum ausweisen, wenn das Lieferdatum vom Ausstellungsdatum abweicht. Sie muss außerdem Name, Adresse und Steueridentifikationsnummer des Lieferanten ausweisen. Name, Adresse und Steueridentifikationsnummer des Kunden gehören auf die Rechnung, wenn der Kunde für VAT verantwortlich ist.
Positionen benötigen genügend Details, um die VAT-Berechnung zu stützen. Fügen Sie eine Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen, Menge, Stückpreis ohne VAT, Rabatte oder Nachlässe, steuerpflichtigen Betrag nach Satz oder Befreiung, VAT-Satz und fälligen VAT-Betrag hinzu. Der zahlbare VAT-Betrag muss in Saudi-Riyal ausgewiesen werden, auch wenn die Handelssumme zusätzlich in einer anderen Währung erscheint.
Eine heruntergeladene Rechnung sollte zur Transaktionsart passen, bevor Sie sie senden. Eine vereinfachte Steuerrechnung kann für qualifizierende Lieferungen mit geringem Wert verwendet werden, die 1.000 SAR nicht überschreiten, vorbehaltlich der Ausschlüsse in den VAT-Vorschriften. Dieses vereinfachte Dokument benötigt dennoch das Ausstellungsdatum, den Namen, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer des Lieferanten, die Lieferbeschreibung, das zahlbare Entgelt und entweder die zahlbare VAT oder eine Erklärung, dass das Entgelt VAT enthält.
Saudi-Arabien hat außerdem verpflichtendes E-Invoicing für VAT-Steuerpflichtige, ausgenommen nicht ansässige Steuerpflichtige und Parteien, die in deren Namen Steuerrechnungen ausstellen. Phase 1 erfordert elektronische Erstellung und Speicherung über konforme elektronische Lösungen ab dem 4. Dezember 2021. Phase 2 begann am 1. Januar 2023 in Steuerpflichtigen-Wellen und erfordert die Integration mit ZATCA-Systemen, nachdem ZATCA mindestens sechs Monate im Voraus benachrichtigt hat.
Eine einmalig heruntergeladene Rechnung reicht aus, wenn der Auftrag klein ist, die Sätze feststehen und die Rechnung nicht wieder mit erfasster Arbeit verbunden werden muss. Sie funktioniert am besten für einen einzelnen Kunden, eine klare Leistungsbeschreibung und eine einfache VAT-Behandlung, die Ihr Buchhaltungsprozess anschließend korrekt speichern kann.
Ein verwalteter Workflow wird nützlich, wenn Zeit, Sätze, Kosten und Rechnungsstatus verbunden bleiben müssen. Everhour trennt interne Kostensätze von kundenorientierten abrechenbaren Sätzen, unterstützt Standardwerte pro Person und Überschreibungen pro Projekt und bewahrt datierte Satzänderungen auf, damit ältere Berichte ihre ursprünglichen Berechnungen behalten. Diese Struktur hilft Teams, abrechenbare Arbeit nach Projekt, Mitglied oder Aufgabe zu bepreisen, bevor eine Rechnung vorbereitet wird.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine saudi-arabische Steuerrechnung verwendet VAT, nicht Sales Tax. Der Standard-VAT-Satz beträgt 15 % für steuerpflichtige Lieferungen, die nicht mit Nullsatz besteuert oder befreit sind. Die Rechnung sollte den VAT-Satz und den fälligen VAT-Betrag für die relevanten steuerpflichtigen Positionen ausweisen, wobei der zahlbare VAT-Betrag in Saudi-Riyal ausgewiesen wird.
Prüfen Sie die fortlaufende Rechnungsnummer, das Ausstellungsdatum, das Lieferdatum, falls abweichend, die Identität des Lieferanten, die Identität des Käufers, Steueridentifikationsnummern, Positionsbeschreibungen, Mengen, Stückpreise ohne VAT, Rabatte, steuerpflichtige Beträge, VAT-Satz und fälligen VAT-Betrag. Eine fehlende Steueridentifikationsnummer des Käufers ist relevant, wenn der Kunde für VAT verantwortlich ist.
Eine saudi-arabische VAT-Steuerrechnung kann sich nicht nur auf Englisch stützen. Sie muss zusätzlich zu jeder anderen auf der Rechnung verwendeten Sprache auf Arabisch ausgestellt werden. Eine zweisprachige Rechnung ist zulässig, wenn der arabische Inhalt die erforderlichen Steuerrechnungsdetails enthält und mit den an den Kunden gesendeten Handelsinformationen übereinstimmt.
Der zahlbare VAT-Betrag auf einer saudi-arabischen Steuerrechnung muss in Saudi-Riyal ausgewiesen werden. Handelsbeträge können auch in einer anderen Währung erscheinen, wenn die Parteien dies für Preisgestaltung oder Prüfung benötigen, aber der VAT-Betrag selbst benötigt für die Steuerrechnung einen SAR-Wert.
Ein heruntergeladenes Dokument ersetzt nicht die saudi-arabischen E-Invoicing-Pflichten für erfasste VAT-Steuerpflichtige. Phase 1 erfordert elektronische Erstellung und Speicherung über konforme elektronische Lösungen ab dem 4. Dezember 2021. Phase 2 erfordert die Integration mit ZATCA-Systemen, nachdem ZATCA die Welle des Steuerpflichtigen mindestens sechs Monate im Voraus benachrichtigt hat.
Everhour trennt Kostensätze von abrechenbaren Sätzen, damit Berichte Arbeitskosten, Umsatz und Gewinn berechnen können. Mitglieder können standardmäßige abrechenbare Sätze und Kostensätze haben, und einzelne Projekte können diese Sätze überschreiben, wenn eine Kundenvereinbarung Arbeit anders bepreist.
Legen Sie Projekt-, Mitglieds- oder Aufgabensätze fest, bevor die Abrechnung beginnt. Everhour hält die datierte Satzhistorie mit erfasster Arbeit verbunden, sodass Rechnungsbeträge die vereinbarte Preisgestaltung widerspiegeln.
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