Saudische VAT-Rechnungen benötigen arabische Steuerdetails und SAR-Summen. Everhour unterstützt abrechenbare Sätze als Grundlage für wiederkehrende Kundenabrechnungen.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Verwenden Sie diese Seite, wenn Sie eine Kundenrechnung für Saudi-Arabien benötigen, die der lokalen VAT-Form entspricht. Das praktische Ziel ist ein Dokument mit Verkäufer- und Käuferdetails, einer klaren Leistungsbeschreibung, einer VAT-Zeile und Summen, die ein Kunde verarbeiten kann, ohne fehlende Steuerinformationen anfordern zu müssen. Saudi-Arabien verwendet VAT, und der Standard-VAT-Satz beträgt 15 % für steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen, die nicht mit Nullsatz besteuert oder befreit sind.
Die Rechnung muss außerdem den saudischen Formaterwartungen in Bezug auf Sprache und Währung entsprechen. Saudische VAT-Steuerrechnungen müssen zusätzlich zu jeder anderen auf der Rechnung verwendeten Sprache auf Arabisch ausgestellt werden. Der auf einer saudischen Steuerrechnung zu zahlende VAT-Betrag muss in saudischen Riyal ausgewiesen werden, auch wenn andere kommerzielle Beträge zusätzlich in einer anderen Währung dargestellt werden.
Eine vollständige saudische Steuerrechnung muss eine fortlaufende Rechnungsnummer, das Ausstellungsdatum und das Lieferdatum enthalten, wenn das Lieferdatum vom Ausstellungsdatum abweicht. Sie muss den Namen, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer des Lieferanten ausweisen. Käuferdetails sind ebenfalls wichtig, einschließlich Name, Adresse und Steueridentifikationsnummer des Kunden, wenn der Kunde für VAT verantwortlich ist.
Positionen benötigen ausreichend Details, um die VAT-Berechnung zu unterstützen. Eine vollständige Steuerrechnung muss die gelieferten Waren oder Dienstleistungen beschreiben und den steuerpflichtigen Betrag nach Satz oder Befreiung, den Einzelpreis ohne VAT, Rabatte oder Nachlässe, den VAT-Satz und den fälligen VAT-Betrag ausweisen. Eine nützliche Dienstleistungsposition lautet zum Beispiel: Beratungsleistungen für März, Menge 10 Stunden, Einzelpreis 300 SAR, VAT-Satz 15 %, VAT-Betrag 450 SAR.
Eine vereinfachte Steuerrechnung kann für qualifizierende Lieferungen und Leistungen mit geringem Wert verwendet werden, die 1.000 SAR nicht überschreiten, vorbehaltlich der Ausschlüsse in den VAT-Vorschriften. Dieses Dokument benötigt dennoch das Ausstellungsdatum, den Namen, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer des Lieferanten, eine Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen, die zu zahlende Gegenleistung und entweder die zu zahlende VAT oder eine Erklärung, dass die Gegenleistung VAT enthält.
Saudi-Arabien hat außerdem verpflichtendes E-Invoicing unter ZATCA. Phase 1 verlangt von VAT-Steuerpflichtigen, außer nicht ansässigen Steuerpflichtigen, sowie von Parteien, die in deren Namen Steuerrechnungen ausstellen, ab dem 4. Dezember 2021 Steuerrechnungen und Gutschriften über konforme elektronische Lösungen zu erstellen und zu speichern. Phase 2 begann am 1. Januar 2023 in Wellen von Steuerpflichtigen und erfordert die Integration mit ZATCA-Systemen, nachdem ZATCA mindestens sechs Monate im Voraus benachrichtigt hat.
Eine Einzelrechnung funktioniert, wenn Sie einen kleinen Verkauf, eine feste Servicegebühr und alle saudischen Steuerfelder vor der Abrechnung bereit haben. Sie reicht für ein einzelnes PDF oder einen internen Entwurf aus, wenn der Verkäufer vor Ausstellung der offiziellen Rechnung noch arabischen Text, VAT-Behandlung, SAR-VAT-Summen und ZATCA-Pflichten prüft.
Ein verwalteter Workflow wird nützlicher, wenn sich abrechenbare Arbeit nach Person, Projekt, Datum oder Aufgabe ändert. Everhour trennt interne Kostensätze von kundenorientierten abrechenbaren Sätzen, unterstützt Standardwerte pro Person und Überschreibungen pro Projekt, bewahrt datierte Satzhistorien und kann abrechenbare Projekte vor der Rechnungsvorbereitung nach Projekt, Mitglied oder benutzerdefiniertem Aufgabensatz bepreisen.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Saudi-Arabien verwendet Value Added Tax, und der Standard-VAT-Satz beträgt 15 % für steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen, die nicht mit Nullsatz besteuert oder befreit sind. Eine Steuerrechnung sollte den VAT-Satz und den fälligen VAT-Betrag für die steuerpflichtige Lieferung oder Leistung ausweisen. Der auf einer saudischen Steuerrechnung zu zahlende VAT-Betrag muss in saudischen Riyal ausgewiesen werden.
Saudische VAT-Steuerrechnungen müssen zusätzlich zu jeder anderen auf der Rechnung verwendeten Sprache auf Arabisch ausgestellt werden. Eine zweisprachige Rechnung kann zur Erleichterung für den Kunden Englisch enthalten, aber die arabische Version ist für die saudische VAT-Steuerrechnung erforderlich. Halten Sie Steuerbezeichnungen, Positionsbeschreibungen und Parteidetails in beiden Sprachen konsistent.
Eine vollständige saudische Steuerrechnung muss den Namen, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer des Kunden ausweisen, wenn der Kunde für VAT verantwortlich ist. Auf Lieferantenseite müssen Name, Adresse und Steueridentifikationsnummer des Lieferanten ausgewiesen werden. Fehlende Parteiidentifikatoren verursachen Prüfprobleme, wenn der Käufer die Rechnung für VAT-Unterlagen benötigt.
Eine vereinfachte Steuerrechnung kann für qualifizierende Lieferungen und Leistungen mit geringem Wert verwendet werden, die 1.000 SAR nicht überschreiten, vorbehaltlich der Ausschlüsse in den VAT-Vorschriften. Sie muss das Ausstellungsdatum, den Namen, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer des Lieferanten, eine Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen, die zu zahlende Gegenleistung und entweder die zu zahlende VAT oder eine Erklärung enthalten, dass die Gegenleistung VAT enthält.
Saudi-Arabien verlangt von VAT-Steuerpflichtigen, außer nicht ansässigen Steuerpflichtigen, sowie von Parteien, die in deren Namen Steuerrechnungen ausstellen, ab dem 4. Dezember 2021 Steuerrechnungen und Gutschriften über konforme elektronische Lösungen zu erstellen und zu speichern. Phase 2 begann am 1. Januar 2023 in Wellen und ergänzt die ZATCA-Systemintegration nach Benachrichtigung des Steuerpflichtigen.
Everhour trennt Kostensätze von abrechenbaren Sätzen, sodass interne Arbeitskosten und kundenorientierte Umsätze getrennt bleiben. Teams können Standardwerte pro Person, Überschreibungen pro Projekt, datierte Satzänderungen sowie Projekt-, Mitglieds- oder benutzerdefinierte Aufgabensätze verwenden, bevor Rechnungen für Kundenarbeit vorbereitet werden.
Everhour kann Rechnungen aus nicht abgerechneter Zeit und Ausgaben erstellen, indem Projekt- oder Mitgliedssätze verwendet und nicht abrechenbare Arbeit ausgeschlossen wird. Rechnungsdaten können vor dem Export nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks nach Projekt, Aufgabe, Person, Datum oder einer anderen verfügbaren Aufschlüsselung gruppiert werden.
Legen Sie Kosten- und abrechenbare Sätze nach Person, Projekt, Aufgabe und Gültigkeitsdatum fest, damit wiederkehrende Kundenrechnungen mit korrekter Everhour-Abrechnung beginnen.
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