Saudische MwSt.-Rechnungen erfordern arabische Felder und MwSt.-Summen in SAR. Everhour unterstützt das Reporting hinter wiederkehrender Kundenabrechnung.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Eine versandfertige saudische Rechnung gibt dem Kunden genug Details, um die Belastung zu genehmigen, und gibt dem Lieferanten einen MwSt.-Beleg, der den saudischen Anforderungen entspricht. Für steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen verwendet Saudi-Arabien MwSt. zu einem Standardsatz von 15 %, sofern die Lieferung oder Leistung nicht mit Nullsatz besteuert oder steuerbefreit ist. Die Rechnung sollte Geschäftsdaten von Steuerdaten trennen, damit der Käufer die Leistung, den Preis, den Rabatt, den MwSt.-Satz, den MwSt.-Betrag und den endgültig fälligen Betrag sehen kann.
Saudische MwSt.-Steuerrechnungen müssen auf Arabisch ausgestellt werden, zusätzlich zu jeder anderen Sprache, die auf der Rechnung verwendet wird. Wenn Sie einem internationalen Kunden eine Rechnung stellen, kann eine englische Version neben den arabischen Inhalten stehen, aber die arabische Steuerrechnung bleibt der Compliance-Anker. Der zu zahlende MwSt.-Betrag muss in Saudi-Riyal ausgewiesen werden, auch wenn eine andere Währung als kommerzielle Referenz erscheint.
Eine vollständige saudische Steuerrechnung muss die Rechnung mit einer fortlaufenden Nummer identifizieren, das Ausstellungsdatum angeben und das Lieferdatum angeben, wenn es vom Ausstellungsdatum abweicht. Lieferantendaten benötigen den Namen, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer des Lieferanten. Käuferdaten benötigen den Namen, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer des Kunden, wenn der Kunde für die MwSt. verantwortlich ist.
Positionen sollten die gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen beschreiben und den steuerpflichtigen Betrag nach Satz oder Befreiung, den Einheitspreis ohne MwSt., Rabatte oder Nachlässe, den MwSt.-Satz und den fälligen MwSt.-Betrag ausweisen. Eine Beratungsposition sollte zum Beispiel den Leistungszeitraum oder das Arbeitsergebnis, die Menge, den Einheitspreis vor MwSt., jeden Rabatt, den MwSt.-Satz von 15 %, soweit anwendbar, die MwSt. in SAR und den insgesamt zu zahlenden Betrag nennen.
Eine vereinfachte Steuerrechnung kann für qualifizierende geringwertige Lieferungen und Leistungen verwendet werden, die 1.000 SAR nicht überschreiten, vorbehaltlich der Ausschlüsse in den MwSt.-Vorschriften. Sie benötigt weiterhin das Ausstellungsdatum, den Namen, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer des Lieferanten, eine Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen, das zu zahlende Entgelt und entweder die zu zahlende MwSt. oder eine Erklärung, dass das Entgelt MwSt. enthält.
Saudisches E-Invoicing fällt unter ZATCA. Phase 1 verpflichtet MwSt.-Steuerpflichtige, mit Ausnahme nicht ansässiger Steuerpflichtiger, sowie Parteien, die in ihrem Namen Steuerrechnungen ausstellen, ab dem 4. Dezember 2021 Steuerrechnungen sowie Gutschriften und Belastungsanzeigen über konforme elektronische Lösungen zu erstellen und zu speichern. Phase 2 begann am 1. Januar 2023 in Steuerpflichtigen-Wellen und erfordert nach Benachrichtigung mindestens sechs Monate im Voraus die Integration mit ZATCA-Systemen.
Ein einmaliges Rechnungstool funktioniert für eine einzelne saudische Rechnung, wenn Sie die Käuferdaten, steuerliche Behandlung, arabische Formulierung, Zahlungsbedingungen und MwSt.-Beträge bereits kennen. Es reicht aus, wenn die Rechnung nicht aus genehmigter Zeit, Projektbudgets, abrechenbaren Ausgaben oder einem Accounting-Workflow ziehen muss. Bewahren Sie die endgültige Rechnung, unterstützende Arbeitsnachweise und alle ZATCA-bezogenen Systemausgaben zusammen auf.
Ein verwalteter Workflow passt zu wiederkehrender Kundenabrechnung. Everhour Reporting kann erfasste Zeit, Kosten, Kunden, Rechnungsstatus, Budgets und Projektdaten über anpassbare Berichte mit 45+ Spalten, Gruppierung, Filtern, Datumsbereichen, Exporten und geplanter E-Mail-Zustellung organisieren. Das gibt Finance eine sauberere Quelle für abrechenbare Arbeit, bevor die Rechnung im Rahmen des erforderlichen saudischen MwSt.- und E-Invoicing-Prozesses vorbereitet und gesendet wird.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Ja. Saudische MwSt.-Steuerrechnungen müssen auf Arabisch ausgestellt werden, zusätzlich zu jeder anderen Sprache, die auf der Rechnung verwendet wird. Eine zweisprachige Rechnung kann Englisch für den Komfort des Käufers enthalten, aber der arabische Steuerrechnungsinhalt trägt die lokale Compliance-Anforderung. Halten Sie arabische Beschriftungen und Werte für Rechnungsnummer, Daten, Lieferantendaten, Käuferdaten, Positionen, MwSt.-Satz, MwSt.-Betrag und Summen klar.
Saudi-Arabiens Standard-MwSt.-Satz beträgt 15 % für steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen, die nicht mit Nullsatz besteuert oder steuerbefreit sind. Die Rechnung sollte den MwSt.-Satz und den fälligen MwSt.-Betrag für die steuerpflichtige Position oder den steuerpflichtigen Betrag nach Satz ausweisen. Eine Behandlung mit Nullsatz oder Steuerbefreiung sollte nur verwendet werden, wenn die Lieferung oder Leistung tatsächlich nach den MwSt.-Regeln qualifiziert ist.
Ja, kommerzielle Beträge können in einer anderen Währung erscheinen, wenn die Parteien dies benötigen, aber der auf einer saudischen Steuerrechnung zu zahlende MwSt.-Betrag muss in Saudi-Riyal ausgewiesen werden. Das ist für grenzüberschreitende Abrechnung wichtig, weil der Käufer die kommerzielle Summe in einer Fremdwährung lesen kann, während der MwSt.-Beleg weiterhin den erforderlichen MwSt.-Betrag in SAR ausweist.
Eine vereinfachte Steuerrechnung kann für qualifizierende geringwertige Lieferungen und Leistungen verwendet werden, die 1.000 SAR nicht überschreiten, vorbehaltlich der Ausschlüsse in den MwSt.-Vorschriften. Sie benötigt weniger Felder als eine vollständige Steuerrechnung, muss aber weiterhin das Ausstellungsdatum, die Identität des Lieferanten und die Steueridentifikationsnummer, die Beschreibung der Lieferung oder Leistung, das zu zahlende Entgelt und die zu zahlende MwSt. oder eine Erklärung enthalten, dass das Entgelt MwSt. enthält.
Der häufige Fehler besteht darin, die Rechnung als Zahlungsnotiz statt als MwSt.-Beleg zu behandeln. Fehlende arabische Inhalte, eine nicht fortlaufende Rechnungsnummer, kein Lieferdatum, wenn es vom Ausstellungsdatum abweicht, unvollständige Steuerdaten des Käufers, wo erforderlich, oder MwSt., die nur in einer Fremdwährung ausgewiesen wird, können vor Zahlung oder Belegspeicherung Prüfprobleme verursachen.
Everhour Reporting ermöglicht Teams, Berichte aus erfasster Zeit, Budgets, Kosten, Kunden, Projekten und Rechnungsstatus mit 45+ Spalten, Filtern, Gruppierung, Datumsbereichen und Exporten zu erstellen. Finance kann abrechenbare Arbeit und Projektsummen prüfen, bevor die saudische MwSt.-Rechnung im erforderlichen arabischen, SAR- und ZATCA-konformen Prozess vorbereitet wird.
Everhour erfasst abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit über den Projektabrechnungsstatus, nicht abrechenbare Kontrollen auf Aufgabenebene, benutzerdefinierte Aufgabensätze und Ausnahmen bei Mitarbeitersätzen. Admin-Berichte können abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten anzeigen, sodass nur genehmigte abrechenbare Arbeit in die Abrechnungsprüfung übergeht.
Nutzen Sie Everhour-Berichte, um abrechenbare Arbeit, Kosten, Rechnungsstatus und Projektsummen zu prüfen, bevor Finance wiederkehrende saudische Kundenrechnungen mit saubererer Abrechnungsunterstützung vorbereitet.
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