Indische GST-Rechnungen erfordern GSTINs, HSN/SAC-Codes und Steueraufteilungen. Everhour wandelt erfasste abrechenbare Arbeit in Rechnungen um.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Eine Rechnungs-App für Indien hilft Ihnen, eine kundenfertige Rechnung mit Lieferantendaten, Käuferdaten, Rechnungsnummer, Datum, Positionen, GST-Aufschlüsselung und Zahlungsbedingungen an einem Ort vorzubereiten. Das praktische Ziel ist einfach: ein Dokument senden, das Ihr Kunde freigeben kann, Ihr Buchhaltungsteam abstimmen kann und Ihre Steuerunterlagen später stützen können.
Für registrierte Lieferanten muss die Rechnung den Namen, die Adresse und die Goods and Services Tax Identification Number des Lieferanten ausweisen. Die Seriennummer muss fortlaufend, für das Geschäftsjahr eindeutig und bis zu 16 Zeichen lang sein und Buchstaben, Zahlen, Bindestrich/Gedankenstrich oder Schrägstrich verwenden. Rechnungen für Dienstleistungen sind im Allgemeinen innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Lieferung der Dienstleistung erforderlich, sofern keine Sonderkategorie gilt.
Eine starke indische Rechnung beginnt mit den Verkäufer- und Käuferblöcken. Bei einem registrierten Empfänger geben Sie den Namen, die Adresse und die GSTIN oder UIN des Empfängers an. Bei einem nicht registrierten Empfänger geben Sie Name, Adresse, Lieferadresse, Bundesstaat und Bundesstaatencode an, wenn der Wert der steuerpflichtigen Lieferung mindestens 50.000 Rs. beträgt. Fügen Sie das Ausstellungsdatum hinzu und halten Sie die Nummerierung über das Geschäftsjahr hinweg konsistent.
Positionen benötigen mehr als eine Beschreibung und einen Preis. GST-Rechnungspositionen müssen den HSN-Code für Waren oder den Buchungscode für Dienstleistungen angeben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben und die Menge bei Waren, den Gesamtwert, den steuerpflichtigen Wert sowie jeden Rabatt oder Abschlag ausweisen. Der Steuerabschnitt muss den GST-Satz und den berechneten Betrag nach Steuerart ausweisen.
Indien verwendet die Goods and Services Tax auf Lieferungen von Waren und Dienstleistungen. Lieferungen innerhalb eines Bundesstaats verwenden im Allgemeinen CGST plus SGST oder UTGST. Lieferungen zwischen Bundesstaaten verwenden IGST. Die Rechnung sollte den Satz und den Steuerbetrag nach Central Tax, State Tax, Integrated Tax, Union Territory Tax oder Cess getrennt ausweisen, soweit anwendbar, und den Reverse-Charge-Status angeben, wo relevant.
Der Lieferort ist wichtig, weil er die Steueraufteilung bestimmt. Bei Lieferungen zwischen Bundesstaaten muss die Steuerrechnung den Lieferort zusammen mit dem Namen des Bundesstaats angeben. Sie muss auch die Lieferadresse angeben, wenn diese Adresse vom Lieferort abweicht. Ein häufiger Fehler ist, die Rechnung des letzten Monats zu kopieren, ohne Bundesstaat, Lieferung und Steuerart-Felder zu aktualisieren.
Eine einmalige Rechnungs-App reicht aus, wenn Sie ein einzelnes GST-fähiges Dokument, ein PDF für einen Kunden oder einen schnellen Nachweis für einen kleinen Auftrag benötigen. Sie funktioniert am besten, wenn die Arbeit bereits bepreist ist, die Käuferdaten bekannt sind und Sie die Felder nur noch korrekt zusammenstellen müssen, bevor Sie senden.
Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn sich abrechenbare Zeit, Ausgaben, Freigaben und die Übergabe an die Buchhaltung jeden Monat wiederholen. Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen und schließt nicht abrechenbare Aufgaben aus, und exportiert Rechnungen nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks mit Statussynchronisierung zurück zu Everhour.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine indische GST-Rechnungs-App sollte Lieferantenname, Adresse, GSTIN, Rechnungsnummer, Ausstellungsdatum, Empfängerdaten, HSN oder SAC, Beschreibung, Wert, steuerpflichtigen Wert, Rabatt oder Abschlag, GST-Satz, Steuerbetrag nach Steuerart und den Reverse-Charge-Status erfassen, wo relevant. Rechnungen zwischen Bundesstaaten benötigen außerdem Lieferortangaben mit dem Namen des Bundesstaats.
Die Steueraufteilung hängt von der Lieferung ab. Indien verwendet CGST plus SGST oder UTGST im Allgemeinen für Lieferungen innerhalb eines Bundesstaats und IGST für Lieferungen zwischen Bundesstaaten. Die Rechnung sollte den anwendbaren GST-Satz und den Steuerbetrag getrennt nach Central Tax, State Tax, Integrated Tax, Union Territory Tax oder Cess ausweisen.
Die Rechnungsseriennummer muss fortlaufend und für das Geschäftsjahr eindeutig sein. Sie darf Buchstaben, Zahlen, Bindestrich/Gedankenstrich oder Schrägstrich enthalten und muss innerhalb einer Grenze von 16 Zeichen bleiben. Die Wiederverwendung einer Nummer im selben Geschäftsjahr verursacht Abstimmungs- und Prüfungsprobleme.
GST-E-Invoicing gilt für benannte B2B-Steuerpflichtige, deren Gesamtumsatz in einem Geschäftsjahr ab 2017-18 mehr als 5 Crore Rs. betrug. Erfasste Rechnungen werden an das Invoice Registration Portal für eine IRN und einen signierten QR-Code gemeldet. Unternehmen außerhalb dieses Geltungsbereichs benötigen dennoch ordnungsgemäße GST-Rechnungsfelder, wenn sie registriert sind.
Ein unter den MSMED Act fallendes Kleinst- oder Kleinunternehmen darf keinem Zahlungsdatum zustimmen, das über 45 Tage ab Annahme oder fiktiver Annahme hinausgeht. Längere Zahlungsformulierungen schaffen Risiken, weil verspätete Zahlung Zinsfolgen nach dem MSMED Act auslösen kann.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Beträge aus abrechenbarer Zeit, Projekt- oder Mitgliedssätzen und abrechenbaren Ausgaben und schließt nicht abrechenbare Arbeit aus. Rechnungen können nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks exportiert werden, mit Statussynchronisierung zurück zu Everhour.
Everhour-Kundendatensätze können zugewiesene Projekte, Kontaktdaten, Steuersatz, Rabatt und Zahlungsbedingungen enthalten, die zu Rechnungsvorgaben werden. Dadurch bleiben wiederkehrende Rechnungen mit der richtigen Kundeneinrichtung verknüpft, während weiterhin rechnungsspezifische Anpassungen für Branding, Fälligkeitstermine, Rabatte, Steuern, Sprache und benutzerdefinierte Positionen möglich sind.
Erstellen Sie Rechnungen aus freigegebener abrechenbarer Zeit und Ausgaben, halten Sie nicht abrechenbare Arbeit aus Kundensummen heraus und exportieren Sie Entwürfe mit Everhour Billing & Invoicing in Buchhaltungstools.
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