Griechische MwSt.- und myDATA-Regeln prägen die Rechnung, die auf eine Bestellung folgt. Everhour hält abrechenbare Arbeit für die Rechnungsstellung bereit.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Nutzen Sie diese Seite, um eine Bestellung für einen griechischen Lieferanten, Auftragnehmer oder Dienstleister vorzubereiten, bevor die Arbeit beginnt oder Waren versendet werden. Das fertige Dokument sollte Käufer, Lieferant, angeforderte Artikel oder Dienstleistungen, Lieferbedingungen, vereinbarten Preis, Zahlungsbedingungen, Bestellnummer und Genehmigungskontakt nennen. Es ist in erster Linie ein Kontrolldokument: Es dokumentiert die Autorisierung, bevor der Lieferant die MwSt.-Rechnung ausstellt.
Eine griechische Bestellung sollte auch die Details erfassen, die die spätere Rechnung benötigt. Griechenland verwendet MwSt. (ΦΠΑ) innerhalb des EU-MwSt.-Systems, und eine vollständige EU-MwSt.-Rechnung enthält Ausstellungsdatum, fortlaufende Rechnungsnummer, Lieferanten- und Kundendaten, MwSt.-ID, wo erforderlich, Positionsbeschreibung und Menge, Stückpreis, Liefer- oder Zahlungsdatum, wenn abweichend, MwSt.-Satz, MwSt.-Betrag sowie eine Aufschlüsselung nach Satz oder Befreiung.
Eine Bestellung ist nicht dasselbe Dokument wie eine MwSt.-Rechnung, ersetzt also nicht die Steuerrechnung des Lieferanten. Sie sollte dennoch Steuerkennungen früh erfassen. Verwenden Sie für griechische Anbieter die MwSt.-Identifikationsnummer des Lieferanten oder die griechische Steuernummer, bekannt als AFM, plus den rechtlichen Firmennamen und die Adresse, die auf der Rechnung erscheinen sollten.
Positionen benötigen genügend Details für den Rechnungsabgleich. Eine Dienstleistungsbestellung könnte „Monatlicher Entwicklungssupport, Mai 2026, 40 Stunden, 75 € pro Stunde, MwSt. vom Lieferanten anzuwenden, falls zutreffend" aufführen. Warenbestellungen sollten Menge, Stückpreis, Währung, Lieferadresse und jeden vereinbarten Rabatt zeigen. Griechenlands Standard-MwSt.-Satz beträgt 24 %, wobei Sätze von 6 %, 13 %, 17 % und 4 % für qualifizierte Lieferungen verfügbar sind. Vermeiden Sie daher, den Satz zu schätzen, wenn der Lieferant ihn bestimmen muss.
Die griechische Rechnungsabwicklung hängt zunehmend von elektronischer Meldung ab. Die timologio-Anwendung der AADE unterstützt die elektronische Rechnungsausstellung und Echtzeitübermittlung der erforderlichen Informationen an die myDATA-Plattform. Eine Bestellung sollte deshalb die Rechnungsweiterleitung klar machen: Der Anbieter sollte den Abrechnungskontakt des Käufers, die bevorzugte Rechnungssprache, die Bestellnummer und jeden internen Projekt- oder Abteilungscode kennen.
Käufe des öffentlichen Sektors benötigen besondere Aufmerksamkeit. Für griechische Verträge des öffentlichen Sektors begann die stufenweise Verpflichtung für Lieferanten zur Einreichung elektronischer Rechnungen am 12. September 2023, mit Weiterleitung über zertifizierte E-Rechnungsanbieter und PEPPOL-bezogene Infrastruktur, wo erforderlich. Für private Käufe sollte die Bestellung die Rechnungsreferenz dennoch sauber halten, damit die spätere elektronische Rechnung ohne manuelle Detektivarbeit genehmigt werden kann.
Eine kostenlose Bestellvorlage reicht für gelegentliche Einkäufe, eine einzelne Lieferantenanfrage oder einen kleinen Dienstleistungsauftrag aus, der eine schriftliche Genehmigung benötigt, bevor die Rechnung eintrifft. Tragen Sie Käufer- und Lieferantendaten ein, vergeben Sie eine Bestellnummer, beschreiben Sie jede Position, nennen Sie die Zahlungsbedingung und bewahren Sie die genehmigte Kopie mit der späteren Rechnung auf.
Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn Bestellungen von abrechenbarer Zeit, Ausgaben, Projektbudgets oder wiederkehrender Kundenarbeit abhängen. Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Beträge aus Sätzen, schließt nicht abrechenbare Arbeit aus und exportiert Rechnungen nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks. Das ist wichtig, wenn Bestelldatensatz, Zeitdatensatz und Kundenrechnung dieselben zugrunde liegenden Zahlen benötigen.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Nein. Eine Bestellung dokumentiert die Autorisierung des Käufers, bevor der Lieferant den Auftrag erfüllt. Der Lieferant stellt weiterhin die MwSt.-Rechnung aus, wenn Rechnungsstellungsvorschriften dies verlangen. Nach den EU-Regeln zur MwSt.-Rechnungsstellung muss ein Unternehmen im Allgemeinen für die meisten B2B-Lieferungen eine MwSt.-Rechnung ausstellen, vorbehaltlich Ausnahmen für einige Finanz-, Versicherungs- und andere steuerbefreite Transaktionen.
Verwenden Sie die MwSt.-Identifikationsnummer des Lieferanten oder die griechische Steuernummer, bekannt als AFM, wenn der Lieferant sie bereitstellt. EU-Regeln verlangen die MwSt.-Identifikationsnummer des Lieferanten auf Rechnungen, außer bei vereinfachten Rechnungen in einigen Ländern, und AADE vergibt griechische Steueridentifikationsnummern über ihren Steuerregisterprozess. Die Erfassung auf der Bestellung reduziert Fehler beim Rechnungsabgleich.
Weisen Sie MwSt. nur aus, wenn der Satz vereinbart und bekannt ist. Griechenlands EU-MwSt.-Satz-Tabelle listet einen Standard-MwSt.-Satz von 24 %, ermäßigte Sätze von 6 %, 13 % und 17 % sowie einen superermäßigten Satz von 4 %. Der anwendbare Satz hängt von den Waren, Dienstleistungen und jeder besonderen territorialen Regel ab, daher muss die Lieferantenrechnung die korrekte MwSt.-Behandlung anwenden.
Ja. Die timologio-Versionshinweise der AADE geben an, dass die Sprache der Dokumentausstellung als Griechisch oder Englisch ausgewählt werden kann. Wählen Sie für eine Bestellung die Sprache, die beide Parteien prüfen können, und halten Sie dann Namen, Adressen, AFM- oder MwSt.-Identifikationsdetails, Positionsbeschreibungen, Währung und Zahlungsbedingungen konsistent mit der späteren Rechnung.
Nennen Sie die vereinbarte Zahlungsbedingung direkt auf der Bestellung, etwa 14 oder 30 Kalendertage nach Rechnungseingang. Nach den EU-Regeln für Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr werden Zinsen automatisch 30 Kalendertage fällig, nachdem der Kunde die Rechnung oder Zahlungsaufforderung erhält, oder nach Lieferung, wenn das Eingangsdatum unbekannt ist, falls der Vertrag keine Zahlungsfrist festlegt.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um. Es berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen, Zeit und abrechenbaren Ausgaben, während nicht abrechenbare Arbeit ausgeschlossen wird, und exportiert Rechnungen anschließend nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks, wobei Rechnungsstatus, Nummer, Ausstellungsdatum und Betrag zurücksynchronisiert werden.
Everhour-Berichte können abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag, Kosten, Rechnungsstatus und Projektdetails in konfigurierbaren Spalten anzeigen. Teams können Berichte nach Projekt, Mitglied, Aufgabe, Kunde und Datumsbereich gruppieren oder filtern und sie anschließend als CSV, Excel/XLSX oder PDF zur Prüfung exportieren.
Verbinden Sie genehmigte Zeit, Sätze, Ausgaben und Kundeneinstellungen in Everhour und erstellen Sie anschließend Rechnungen, bei denen nicht abrechenbare Arbeit ausgeschlossen und der Buchhaltungsexport innerhalb des Abrechnungsworkflows erledigt wird.
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