Rechnungsvorlage für Griechenland

Griechische MwSt.-Rechnungen benötigen korrekte Felder und myDATA-Handhabung, und Everhour hält abrechenbare Sätze mit der dahinterliegenden Arbeit verknüpft.

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Rechnung Nr.
Datum
Fälligkeitsdatum
Von
An
BeschreibungMengeSatzSteuerBetrag
Zwischensumme
Steuer
Gesamt$ 0.00

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Everhour — Zeiterfassung
Zeiteinträge
01:24:00
00:31:00
01:07:00

Keine Budgetüberraschungen mehr

Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.

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Everhour — Budgetierung
Acme Web Project
1
50 % des Budgets genutzt
2.500,00 $von 5.000,00 $
2.500,00 $ verbleibend
75%
Tatsächliche KostenVerbleibende Kosten

Messung

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Ihre Rechnung ist fertig!

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Everhour — Rechnungen
Ihr Unternehmen GmbHhello@yourcompany.com
RECHNUNG
Rechnung #1042
Gruppieren nach:
BeschreibungStundenSatzBetrag
Website-Redesign14h150 $/h2.100,00 $
Markenrichtlinien7h150 $/h1.050,00 $
Marketingstrategie3,5h150 $/h525,00 $
Fälliger Gesamtbetrag3.675,00 $
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Griechische Rechnungsanforderungen und Workflow

Wofür diese Seite gedacht ist

Nutzen Sie diese Seite, um eine für Griechenland geeignete Rechnungsstruktur für geschäftliche Abrechnung vorzubereiten, insbesondere wenn der Käufer MwSt.-Details, eine klare Lieferantenidentität und Positionen erwartet, die zur vereinbarten Arbeit passen. Griechenland unterliegt dem EU-MwSt.-System, und die MwSt. wird lokal als ΦΠΑ bezeichnet. Die Rechnung sollte die kommerzielle Transaktion klar genug für Prüfung, Zahlung, Buchhaltung und Steuerunterlagen darstellen.

Eine praktische Rechnungsvorlage für Griechenland sollte Ihnen helfen, das Ausstellungsdatum, eine eindeutige fortlaufende Rechnungsnummer, Namen und Adressen von Lieferant und Kunde, erforderliche MwSt.-Identifikationsdetails, Positionsbeschreibungen, Mengen, Einheitspreise, MwSt.-Satz, MwSt.-Betrag und Zahlungsbedingungen einzutragen. Das Dokument benötigt außerdem genügend Projekt- oder Servicedetails, damit der Kunde es genehmigen kann, ohne eine überarbeitete Version anzufordern.

Erforderliche Rechnungsfelder erstellen

Beginnen Sie mit dem Lieferantenblock: rechtlicher Name, Adresse, MwSt.-Identifikationsnummer oder griechische TIN, auch AFM genannt. Fügen Sie den Kundennamen und die Kundenadresse hinzu und geben Sie die MwSt.-ID des Kunden an, wenn EU-MwSt.-Regeln dies verlangen, etwa wenn der Kunde steuerpflichtig ist. Vergeben Sie eine eindeutige fortlaufende Rechnungsnummer und halten Sie das Ausstellungsdatum oben gut sichtbar.

Jede Position sollte die gelieferten Waren oder Dienstleistungen, Menge, Netto-Einheitspreis und MwSt.-Behandlung beschreiben. Eine Serviceposition kann lauten: „Projektmanagement-Unterstützung, 12 Stunden, 75 € pro Stunde, MwSt. 24 %." Griechenlands regulärer MwSt.-Satz beträgt 24 %, mit ermäßigten Sätzen von 6 %, 13 % und 17 % sowie einem stark ermäßigten Satz von 4 % für qualifizierende Lieferungen. Verwenden Sie den Satz, der für die konkrete Lieferung oder Leistung und jede besondere territoriale Regel gilt.

Griechenlandspezifische Zustellungsdetails handhaben

Griechische Rechnungen sind Teil einer breiteren digitalen Meldeumgebung. Die timologio-Anwendung der AADE unterstützt die elektronische Rechnungsausstellung und Echtzeitübermittlung notwendiger Informationen an die myDATA-Plattform. Rechnungen, die über einen von der AADE anerkannten E-Invoicing-Anbieter ausgestellt werden, erhalten eine Unique Entry Number, und E-Rechnungen müssen einen QR-Code zur Echtheitsprüfung anzeigen.

Arbeiten für den öffentlichen Sektor haben einen separaten praktischen Kontrollpunkt. Für Verträge mit dem griechischen öffentlichen Sektor begann die stufenweise Pflicht für Lieferanten zur Einreichung elektronischer Rechnungen am 12. September 2023, mit Routing über zertifizierte E-Invoicing-Anbieter und PEPPOL-bezogene Infrastruktur, sofern erforderlich. Für gewöhnliche private B2B-Abrechnung sollten Sie dennoch bestätigen, ob der Käufer griechische oder englische Rechnungssprache erwartet, da die timologio-Hinweise der AADE beide Optionen erlauben.

Zahlungsbedingungen sorgfältig festlegen

Geben Sie das Fälligkeitsdatum in Kalenderbegriffen an, nicht mit vager Formulierung. EU-Regeln zu Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr sehen eine standardmäßige Auffangregelung vor: Wenn der Vertrag keinen Zahlungszeitraum festlegt, werden Zinsen automatisch 30 Kalendertage fällig, nachdem der Kunde die Rechnung oder Zahlungsaufforderung erhalten hat, oder nach Lieferung, wenn das Eingangsdatum unbekannt ist.

Für Griechenland beträgt der gesetzliche Verzugszinssatz im Geschäftsverkehr, der für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026 aufgeführt ist, 10,15 %, wenn kein vertraglicher Zinssatz gilt. EU-Regeln berechtigen den Gläubiger außerdem zu einer pauschalen Entschädigung für Beitreibungskosten von 40 EUR pro verspäteter Rechnung, wobei zusätzliche angemessene Beitreibungskosten geltend gemacht werden können, wenn sie diesen Betrag überschreiten. Vertragsbedingungen können einen anderen Zahlungszeitraum festlegen, daher schreiben Sie das vereinbarte Fälligkeitsdatum direkt auf die Rechnung.

Von der Vorlage zum Workflow wechseln

Eine einmalige Vorlage reicht aus, wenn Sie eine einfache Rechnung senden, die MwSt.-Behandlung bereits kennen und die abrechenbare Arbeit außerhalb des Dokuments zusammengefasst haben. Sie funktioniert auch für einen einzelnen Kunden, einen Festpreis oder ein kurzes Serviceprojekt, bei dem die Rechnungspositionen nicht mit vielen Personen, Aufgaben oder Satzänderungen abgeglichen werden müssen.

Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn Zeiteinträge, Projektsätze, Mitarbeitersätze und Aufgabensätze in die Rechnung einfließen. Everhour trennt interne Kostensätze von kundenorientierten abrechenbaren Sätzen, unterstützt standardmäßige Sätze pro Person mit projektspezifischen Überschreibungen und kann Satzänderungen ab einem gewählten Datum anwenden. Das ist wichtig, wenn eine Griechenland-Rechnung saubere abrechenbare Positionen benötigt, ohne die Kosten- und Gewinnspur dahinter zu verlieren.

Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.

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Häufig gestellte Fragen

Benötigt eine Griechenland-Rechnung MwSt.-Details?

Eine vollständige EU-MwSt.-Rechnung für Griechenland benötigt den MwSt.-Satz und den MwSt.-Betrag sowie eine MwSt.-Aufschlüsselung nach Satz oder Befreiung. Sie benötigt außerdem die MwSt.-Identifikationsnummer des Lieferanten, ausgenommen vereinfachte Rechnungen in einigen Ländern. Die MwSt.-ID des Kunden gehört auf die Rechnung, wenn dies erforderlich ist, insbesondere wenn der Kunde für die Steuer haftet.

Welcher MwSt.-Satz sollte auf einer griechischen Rechnung erscheinen?

Griechenlands regulärer MwSt.-Satz beträgt 24 %. Die EU-MwSt.-Satztabelle listet außerdem ermäßigte Sätze von 6 %, 13 % und 17 % sowie einen stark ermäßigten Satz von 4 %. Der korrekte Satz hängt von den verkauften Waren oder Dienstleistungen und jeder besonderen territorialen Regel ab. Setzen Sie nicht automatisch 24 % auf jede Rechnungsposition.

Kann eine Griechenland-Rechnung auf Englisch ausgestellt werden?

Ja. Die timologio-Versionshinweise der AADE geben an, dass die Sprache für die Dokumentausstellung als Griechisch oder Englisch gewählt werden kann. Die Rechnung benötigt weiterhin die erforderlichen kommerziellen und MwSt.-Felder. Käuferanforderungen können strenger sein als die technische Sprachoption, daher bestätigen Sie die erwartete Sprache für grenzüberschreitende Kunden, Käufer aus dem öffentlichen Sektor und Buchhaltungsteams.

Ist myDATA dasselbe wie das Senden der Rechnung an den Kunden?

Nein. myDATA betrifft die Übermittlung von Rechnungsdaten an die Plattform der AADE. Die Zustellung an den Kunden benötigt weiterhin eine nutzbare Rechnung, die der Käufer empfangen, prüfen, genehmigen und bezahlen kann. Wenn ein von der AADE anerkannter E-Invoicing-Anbieter das Dokument ausstellt, erhält die E-Rechnung eine Unique Entry Number und muss einen QR-Code zur Echtheitsprüfung anzeigen.

Welcher Fehler verzögert die Zahlung auf griechischen B2B-Rechnungen?

Fehlende oder inkonsistente Kennungen verzögern die Genehmigung. Ein Käufer kann eine Rechnung ablehnen oder hinterfragen, wenn Lieferantenname, Adresse, AFM oder MwSt.-ID, Kundendetails, Rechnungsnummer, MwSt.-Satz, MwSt.-Betrag oder Servicebeschreibung nicht mit dem Vertrag, der Bestellung oder den Steuerunterlagen übereinstimmen. Prüfen Sie diese Felder, bevor Sie die Rechnung senden.

Wie hält Everhour Griechenland-Rechnungssätze korrekt?

Everhour trennt interne Kostensätze von kundenorientierten abrechenbaren Sätzen, mit standardmäßigen Sätzen pro Person und projektspezifischen Überschreibungen. Satzänderungen können datiert werden, sodass ältere Arbeit ihre ursprüngliche Preisgestaltung behält, während neue Rechnungspositionen ab dem gewählten Datum den aktualisierten Satz verwenden.

Wie wandelt Everhour erfasste Arbeit in Rechnungspositionen um?

Everhour Billing & Invoicing ermöglicht es Nutzern, nicht fakturierte Zeiten und Ausgaben auszuwählen, die Aufschlüsselung in der Vorschau zu prüfen und eine Rechnung aus abrechenbarer Zeit, Sätzen und abrechenbaren Ausgaben zu erstellen. Nicht abrechenbare Arbeit bleibt ausgeschlossen, und Rechnungsdaten können nach Projekt, Aufgabe, Person, Datum oder einer anderen verfügbaren Aufschlüsselung gruppiert werden.

Griechische Abrechnungsunterlagen abgestimmt halten

Verbinden Sie abrechenbare Sätze, datierte Satzänderungen und rechnungsbereite Arbeit, bevor die Abrechnung beginnt. Everhour gibt Teams einen klareren Weg von genehmigter Projektzeit zu korrekten Kundenrechnungen.

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