Rechnung in Griechenland senden

Griechische Rechnungen müssen USt., AFM-Angaben und myDATA-Regeln berücksichtigen. Everhour hält abrechenbare Sätze vor der Rechnungsstellung organisiert.

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Rechnung Nr.
Datum
Fälligkeitsdatum
Von
An
BeschreibungMengeSatzSteuerBetrag
Zwischensumme
Steuer
Gesamt$ 0.00

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Everhour — Zeiterfassung
Zeiteinträge
01:24:00
00:31:00
01:07:00

Keine Budgetüberraschungen mehr

Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.

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Everhour — Budgetierung
Acme Web Project
1
50 % des Budgets genutzt
2.500,00 $von 5.000,00 $
2.500,00 $ verbleibend
75%
Tatsächliche KostenVerbleibende Kosten

Messung

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Ihre Rechnung ist fertig!

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Everhour — Rechnungen
Ihr Unternehmen GmbHhello@yourcompany.com
RECHNUNG
Rechnung #1042
Gruppieren nach:
BeschreibungStundenSatzBetrag
Website-Redesign14h150 $/h2.100,00 $
Markenrichtlinien7h150 $/h1.050,00 $
Marketingstrategie3,5h150 $/h525,00 $
Fälliger Gesamtbetrag3.675,00 $
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Griechische Rechnungsanforderungen für die Kundenabrechnung

Erstellen Sie die Rechnung, die Sie senden können

Eine griechische Geschäftsrechnung sollte den Lieferanten, den Kunden, die Transaktion und die steuerliche Behandlung identifizieren. Griechenland verwendet USt., genannt ΦΠΑ, innerhalb des EU-USt.-Systems. Für die meisten B2B-Lieferungen und -Leistungen verlangen die EU-USt.-Rechnungsvorschriften im Allgemeinen eine USt.-Rechnung, wenn Waren oder Dienstleistungen an ein anderes Unternehmen oder an eine nicht steuerpflichtige juristische Person geliefert bzw. erbracht werden, vorbehaltlich Ausnahmen für bestimmte Finanz-, Versicherungs- und andere steuerbefreite Transaktionen.

Bauen Sie die Rechnung um den tatsächlichen Verkauf herum auf. Geben Sie das Ausstellungsdatum, eine eindeutige fortlaufende Rechnungsnummer, Namen und Adressen von Lieferant und Kunde, die USt.-Identifikationsnummer des Lieferanten oder die griechische TIN, bekannt als AFM, sowie die USt.-ID des Kunden an, sofern der Kunde steuerpflichtig ist. Ergänzen Sie die Positionsbeschreibung, Menge, den Netto-Einzelpreis, das Liefer- oder Zahlungsdatum, falls abweichend, den USt.-Satz, den USt.-Betrag und eine USt.-Aufschlüsselung nach Satz oder Befreiung.

USt. der Lieferung oder Leistung zuordnen

Griechenland hat einen Standard-USt.-Satz von 24 %. Die EU-USt.-Satz-Tabelle führt außerdem ermäßigte Sätze von 6 %, 13 % und 17 % sowie einen stark ermäßigten Satz von 4 % auf. Der richtige Satz hängt von den Waren, Dienstleistungen und etwaigen besonderen territorialen Regeln ab. Setzen Sie den USt.-Satz und den USt.-Betrag in die Rechnungsposition oder in eine klare Zusammenfassung und trennen Sie anschließend die Summen nach Satz, wenn mehr als ein Satz gilt.

Ein häufiger Fehler ist, die letzte Rechnung zu kopieren und die alte USt.-Behandlung stehen zu lassen. Das verursacht Bereinigungsaufwand auf beiden Seiten, wenn der Kunde die Rechnung bucht oder die Vorsteuer prüft. Bestätigen Sie vor dem Senden den Kundenstatus, die Art der Lieferung oder Leistung, den Leistungsort und etwaige Befreiungsformulierungen. Wenn eine Transaktion außerhalb der normalen USt.-Belastung liegt, sollte die Rechnung die Behandlung erklären, anstatt einen gewöhnlichen USt.-Betrag auszuweisen.

Griechischen E-Rechnungs-Kontext berücksichtigen

Griechenland verwendet die myDATA-Umgebung der AADE für die Übermittlung von Rechnungsdaten. Die timologio-Anwendung der AADE unterstützt die elektronische Rechnungsausstellung und die Echtzeitübermittlung der notwendigen Informationen an die myDATA-Plattform. Timologio ermöglicht außerdem, die Sprache für die Dokumentausstellung als Griechisch oder Englisch auszuwählen, was hilft, wenn der Kunde eine englischsprachige Rechnung benötigt, der Verkäufer aber weiterhin innerhalb der griechischen Meldeumgebung arbeitet.

Rechnungen, die über einen von der AADE anerkannten E-Rechnungsanbieter ausgestellt werden, werden in Echtzeit an myDATA übermittelt, erhalten eine Unique Entry Number und müssen einen QR-Code zur Echtheitsprüfung anzeigen. Arbeit für den öffentlichen Sektor erfordert besondere Aufmerksamkeit. Für griechische öffentliche Aufträge gibt GSIS an, dass die gestaffelte Verpflichtung für Lieferanten zur Einreichung elektronischer Rechnungen am 12. September 2023 begonnen hat, mit zertifizierten E-Rechnungsanbietern und PEPPOL-bezogener Infrastruktur, wo erforderlich.

Ein Tool oder einen Abrechnungsworkflow nutzen

Ein kostenloses Rechnungstool reicht aus, wenn Sie eine kundenbereite Rechnung benötigen, die korrekte USt.-Behandlung bereits kennen und die zugrunde liegenden Aufzeichnungen anderswo aufbewahren können. Es funktioniert für eine einfache Beratungsrechnung, eine einmalige Servicegebühr oder einen korrigierten Entwurf, der die richtigen Felder benötigt, bevor er an den Kunden geht.

Ein verwalteter Workflow wird besser, wenn abrechenbare Zeit, unterschiedliche Sätze, Ausgaben, Freigaben und wiederkehrende Rechnungen den fälligen Betrag bestimmen. Everhour trennt interne Kostensätze von kundenorientierten abrechenbaren Sätzen, unterstützt standardmäßige Sätze pro Person mit Überschreibungen pro Projekt, bewahrt datierte Satzhistorien und kann abrechenbare Arbeit nach Projekt, Mitglied oder Aufgabe bepreisen. Diese Struktur hält Rechnungsbeträge mit dem Arbeitsdatensatz verbunden statt mit einer kopierten Tabelle.

Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.

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Häufig gestellte Fragen

Welche USt.-Details gehören auf eine griechische Rechnung?

Eine vollständige EU-USt.-Rechnung für Griechenland benötigt das Ausstellungsdatum, eine eindeutige fortlaufende Rechnungsnummer, Namen und Adressen von Lieferant und Kunde, die USt.-Identifikationsnummer des Lieferanten, die USt.-ID des Kunden, wo erforderlich, Positionsbeschreibung und Menge, den Netto-Einzelpreis, das Liefer- oder Zahlungsdatum, falls abweichend, den USt.-Satz, den USt.-Betrag und eine USt.-Aufschlüsselung nach Satz oder Befreiung.

Kann eine griechische Rechnung auf Englisch ausgestellt werden?

Ja. Die timologio-Versionshinweise der AADE geben an, dass die Sprache für die Dokumentausstellung als Griechisch oder Englisch ausgewählt werden kann. Die Rechnung benötigt weiterhin die erforderlichen Steuer-, Partei-, Nummerierungs- und USt.-Details. Die Sprachwahl beseitigt keine myDATA- oder E-Rechnungs-Pflichten, wenn diese Regeln für den Verkäufer oder die Transaktion gelten.

Verwendet jede griechische Rechnung 24 % USt.?

Nein. Griechenlands Standard-USt.-Satz beträgt 24 %, aber die EU-USt.-Satz-Tabelle führt außerdem ermäßigte griechische Sätze von 6 %, 13 % und 17 % sowie einen stark ermäßigten Satz von 4 % auf. Der anwendbare Satz hängt von den Waren, Dienstleistungen und etwaigen besonderen territorialen Regeln ab. Verwenden Sie den richtigen Satz für die tatsächliche Lieferung oder Leistung.

Welche Zahlungsfrist gilt, wenn eine griechische Handelsrechnung kein Fälligkeitsdatum hat?

Die EU-Regeln zu Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr verwenden eine Standardfrist von 30 Kalendertagen, wenn der Vertrag keinen Zahlungszeitraum festlegt. Zinsen werden automatisch 30 Kalendertage fällig, nachdem der Kunde die Rechnung oder Zahlungsanforderung erhält, oder nach Lieferung, wenn das Eingangsdatum unbekannt ist. Für Griechenland beträgt der aufgeführte gesetzliche Verzugszinssatz im Geschäftsverkehr 10,15 % für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026.

Welcher griechische Rechnungsfehler verursacht Zahlungsverzögerungen?

Fehlende oder inkonsistente Identifikatoren verzögern die Zahlung am schnellsten. Ein Kunde kann eine Rechnung ablehnen, wenn die AFM oder USt.-Identifikationsnummer fehlt, die Rechnungsnummer nicht fortlaufend ist, die Kundendaten nicht zum Vertrag passen oder der USt.-Satz nicht zur Lieferung oder Leistung passt. Korrigieren Sie diese Felder, bevor Sie die Rechnung senden.

Wie handhabt Everhour unterschiedliche Sätze, bevor eine griechische Rechnung vorbereitet wird?

Everhour trennt interne Kostensätze von kundenorientierten abrechenbaren Sätzen und unterstützt anschließend Standardsätze pro Person sowie Überschreibungen pro Projekt. Satzänderungen können datiert werden, sodass ältere Berichte ihre ursprünglichen Berechnungen behalten, während neue Arbeit den aktualisierten Satz verwendet, bevor der Rechnungsbetrag vorbereitet wird.

Wie verhindert Everhour, dass bereits abgerechnete Arbeit doppelt berechnet wird?

Everhour kann Rechnungen aus nicht abgerechneter abrechenbarer Zeit und Ausgaben erstellen und anschließend die enthaltene Zeit nach Erstellung der Rechnung als abgerechnet markieren. Das schützt abgerechnete Arbeit vor versehentlicher Wiederverwendung in einer späteren Rechnung und hält den Rechnungsstatus mit Projektabrechnungsberichten verbunden.

Griechische Abrechnung in einen Workflow verwandeln

Verwenden Sie Everhour, um datierte abrechenbare Sätze, Projektüberschreibungen und Aufgabenpreise mit der Zeit hinter jeder Rechnung verbunden zu halten, damit die Kundenabrechnung korrekt bleibt, wenn sich die Arbeit ändert.

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