Griechenland nutzt Mehrwertsteuer und myDATA-Regeln zur Rechnungsübermittlung. Everhour hält abrechenbare Sätze und abgerechnete Arbeit miteinander verbunden.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Eine auf Griechenland ausgerichtete Rechnung sollte dem Kunden einen klaren geschäftlichen Nachweis geben: wer die Arbeit geliefert hat, wer sie gekauft hat, was geliefert wurde, wann es geliefert wurde und welcher Betrag fällig ist. Griechenland arbeitet im EU-Mehrwertsteuersystem, wobei die Mehrwertsteuer als ΦΠΑ bezeichnet wird. Die EU-Mehrwertsteuersatztabelle führt Griechenlands Standard-Mehrwertsteuersatz mit 24 % auf, mit ermäßigten Sätzen von 6 %, 13 % und 17 % sowie einem stark ermäßigten Satz von 4 % für qualifizierende Lieferungen.
Eine Dienstleistungsrechnung für einen griechischen Geschäftskunden benötigt normalerweise mehr als eine Beschreibung und eine Gesamtsumme. Nehmen Sie eine eindeutige fortlaufende Rechnungsnummer, Ausstellungsdatum, Namen und Adressen von Lieferant und Kunde, Mehrwertsteuer-Identifikationsdetails, wo erforderlich, Positionsbeschreibungen, Mengen, Einzelpreise, Mehrwertsteuersatz, Mehrwertsteuerbetrag und eine Mehrwertsteueraufschlüsselung nach Satz oder Befreiung auf. Verwenden Sie Griechisch oder Englisch, wenn Ihr Ausstellungsprozess diese Sprachoptionen unterstützt.
Beginnen Sie mit dem Kundendatensatz und erstellen Sie dann die Rechnung aus Positionen. Eine Beratungsposition kann „Implementierungsunterstützung, 12 Stunden, 85 € pro Stunde" zeigen, während eine Projektgebühr eine feste Position mit einem klaren Namen des Liefergegenstands zeigen kann. Halten Sie Rabatte, Ausgaben und Steuern sichtbar, statt sie in der Gesamtsumme zu verbergen, denn der Prüfer muss den Endbetrag nachvollziehen können.
Griechische Steueridentifikatoren sind ebenfalls wichtig. EU-Regeln verlangen im Allgemeinen die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten auf Mehrwertsteuerrechnungen, außer bei vereinfachten Rechnungen in einigen Ländern, und griechische Steueridentifikationsnummern werden über den Steuerregisterprozess der AADE vergeben. Für griechische Unternehmen bedeutet das, dass die AFM in Ihren Rechnungsworkflow gehört. Ein fehlender Identifikator verlangsamt Prüfungen, Buchungserfassung und Mehrwertsteuerabstimmung.
Die timologio-Anwendung der AADE unterstützt die elektronische Rechnungsausstellung und die Echtzeitübermittlung der notwendigen Informationen an die myDATA-Plattform. Das verändert den Rechnungsworkflow von „PDF erstellen und senden" zu „ein Dokument erzeugen, dessen Daten in die erforderliche Steuerumgebung übergehen können". Halten Sie den Rechnungsinhalt vor der Übermittlung sauber, denn Nacharbeit nach der Ausstellung erzeugt zusätzlichen Buchhaltungsaufwand.
Arbeit für den öffentlichen Sektor fügt eine weitere Ebene hinzu. Für griechische öffentliche Aufträge gibt GSIS an, dass die gestaffelte Verpflichtung für Lieferanten zur Einreichung elektronischer Rechnungen am 12. September 2023 begann, mit Weiterleitung über zertifizierte E-Invoicing-Anbieter und PEPPOL-bezogene Infrastruktur, wo erforderlich. Rechnungen, die über einen von der AADE anerkannten E-Invoicing-Anbieter ausgestellt werden, erhalten eine eindeutige Eingangsnummer und müssen einen QR-Code zur Echtheitsprüfung zeigen.
Ein einmaliges Rechnungstool reicht aus, wenn Sie ein einzelnes Dokument benötigen, die korrekte Mehrwertsteuerbehandlung bereits kennen und Kunde, AFM, Positionen, Zahlungsbedingungen und Summen genau eingeben können. Es funktioniert auch für gelegentliche Kunden, wenn hinter der Rechnung keine Teamfreigaben, Satzänderungen, Retainer-Verfolgung oder Buchhaltungsexportprozesse stehen.
Ein verwalteter Workflow passt zu wiederkehrender Kundenarbeit. Everhour trennt interne Kostensätze von kundenbezogenen abrechenbaren Sätzen, unterstützt Standardwerte pro Person und Überschreibungen pro Projekt, bewahrt datierte Satzhistorie und bepreist abrechenbare Arbeit nach Projekt, Mitglied oder Aufgabe. Diese Struktur hält erfasste Arbeit, Satzregeln und Rechnungsbeträge aufeinander abgestimmt, bevor die Rechnung in die Buchhaltung übergeht.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine griechische Rechnung sollte den Mehrwertsteuersatz zeigen, der für die konkret gelieferten Waren oder Dienstleistungen gilt. Die EU-Mehrwertsteuersatztabelle führt Griechenland mit einem Standard-Mehrwertsteuersatz von 24 %, ermäßigten Sätzen von 6 %, 13 % und 17 % sowie einem stark ermäßigten Satz von 4 % auf. Der anwendbare Satz hängt von der Lieferung und jeder besonderen territorialen Regel ab.
Ein griechischer Rechnungsworkflow sollte die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten und die griechische TIN, bekannt als AFM, erfassen, wo anwendbar. EU-Mehrwertsteuerrechnungsregeln verlangen auch die Mehrwertsteuer-ID-Details des Kunden in Fällen, in denen der Kunde steuerpflichtig ist. Verwenden Sie die exakten rechtlichen Namen und Adressen, die mit diesen Identifikatoren verbunden sind.
myDATA ersetzt nicht die geschäftliche Rechnung, die Ihr Kunde erhält. Die timologio-Anwendung der AADE unterstützt die elektronische Rechnungsausstellung und die Echtzeitübermittlung der notwendigen Informationen an myDATA, daher benötigt die Rechnung weiterhin vollständige Felder, korrekte Mehrwertsteuerbehandlung und eine klare zahlbare Gesamtsumme.
Die timologio-Versionshinweise der AADE besagen, dass die Sprache der Dokumentausstellung als Griechisch oder Englisch ausgewählt werden kann. Die Rechnung benötigt weiterhin die erforderlichen Mehrwertsteuerrechnungsfelder, einschließlich Ausstellungsdatum, fortlaufender Nummer, Parteidetails, Mehrwertsteuerdetails, Positionsbeschreibungen, Mengen, Preisen und Mehrwertsteueraufschlüsselung.
Die EU-Regeln zu Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr legen eine Standardfrist von 30 Kalendertagen fest, wenn der Vertrag keine Zahlungsfrist bestimmt. Für Griechenland führt die Your Europe-Tabelle zu Zahlungsverzug den gesetzlichen Verzugszinssatz im Geschäftsverkehr mit 10,15 % für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026 auf, wenn kein vertraglicher Satz gilt, plus 40 € Entschädigung für Beitreibungskosten pro verspäteter Rechnung.
Everhour trennt Kostensätze von abrechenbaren Sätzen, sodass ein Team interne Arbeitskosten erfassen und Kunden gleichzeitig nach Projekt, Mitglied oder benutzerdefiniertem Aufgabensatz abrechnen kann. Standardwerte pro Person, Überschreibungen pro Projekt und datierte Satzänderungen halten ältere Rechnungsberechnungen an den Satz gebunden, der galt, als die Arbeit erledigt wurde.
Nutzen Sie Everhour, um datierte Sätze, abrechenbare Projektarbeit und rechnungsbereite Beträge zu verbinden, damit wiederkehrende Kundenabrechnung ihre Satzhistorie und den Everhour-Vorteil behält.
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