Everhour wandelt erfasste abrechenbare Arbeit in Rechnungen um, während griechische MwSt.- und myDATA-Regeln die erforderlichen Details prägen.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Sie benötigen ein Dokument, das Lieferant, Kunde, Lieferung oder Leistung, MwSt.-Behandlung und fälligen Betrag in einem Format ausweist, das der Käufer verarbeiten kann. Griechenland gehört zum EU-Mehrwertsteuersystem, und die MwSt. gilt für nahezu alle Waren und Dienstleistungen, die zur Nutzung oder zum Verbrauch in der EU gekauft und verkauft werden, wobei griechische nationale Regeln die lokale Umsetzung regeln.
Für B2B-Lieferungen und -Leistungen verlangen EU-MwSt.-Rechnungsvorschriften im Allgemeinen eine MwSt.-Rechnung, wenn Waren oder Dienstleistungen an ein anderes Unternehmen oder an eine nicht steuerpflichtige juristische Person geliefert oder erbracht werden, vorbehaltlich Ausnahmen für einige Finanz-, Versicherungs- und andere steuerbefreite Transaktionen. Eine auf Griechenland ausgerichtete Rechnung sollte auch die praktischen lokalen Details unterstützen, die Käufer erwarten, einschließlich der MwSt.-Identifikationsnummer oder der griechischen TIN, bekannt als AFM.
Eine vollständige EU-MwSt.-Rechnung benötigt das Ausstellungsdatum, eine eindeutige fortlaufende Rechnungsnummer, Namen und Adressen von Lieferant und Kunde, die MwSt.-ID, wo erforderlich, Positionsbeschreibung und Menge, Netto-Stückpreis, Transaktions- oder Zahlungsdatum, falls abweichend, MwSt.-Satz, MwSt.-Betrag und eine MwSt.-Aufschlüsselung nach Satz oder Befreiung. Behandeln Sie die Rechnungsnummer als Kontrollfeld, da Lücken und Duplikate Prüfprobleme verursachen.
Die griechische MwSt. wird als ΦΠΑ bezeichnet. Die EU-MwSt.-Satz-Tabelle führt Griechenland mit einem Standard-MwSt.-Satz von 24 %, ermäßigten Sätzen von 6 %, 13 % und 17 % sowie einem stark ermäßigten Satz von 4 %. Der anwendbare Satz hängt von den Waren, Dienstleistungen und etwaigen besonderen territorialen Regeln ab, daher sollte die Rechnung den verwendeten Satz in jeder Position oder in einer klaren MwSt.-Zusammenfassung zeigen.
Die myDATA-Umgebung von AADE ist wichtig, weil Griechenland elektronische Übermittlung für Rechnungsdaten nutzt. Die timologio-Anwendung von AADE unterstützt die elektronische Rechnungsausstellung und die Echtzeitübermittlung der notwendigen Informationen an die myDATA-Plattform. Die timologio-Versionshinweise von AADE geben außerdem an, dass Griechisch oder Englisch als Sprache für die Dokumentausstellung ausgewählt werden kann, was Lieferanten hilft, die grenzüberschreitende Käufer bedienen.
Die Abrechnung im öffentlichen Sektor erfordert besondere Aufmerksamkeit. Für griechische Verträge im öffentlichen Sektor gibt GSIS an, dass die gestaffelte Pflicht für Lieferanten zur Einreichung elektronischer Rechnungen am 12. September 2023 begann, mit Routing über zertifizierte E-Invoicing-Anbieter und PEPPOL-bezogene Infrastruktur, wo erforderlich. Wenn Rechnungen über einen von AADE anerkannten E-Invoicing-Anbieter ausgestellt werden, erhält die E-Rechnung eine Unique Entry Number und muss einen QR-Code zur Echtheitsprüfung zeigen.
Ein kostenloses Rechnungstool reicht für eine einmalige Kundenrechnung, eine einfache Dienstleistungsrechnung oder einen kleinen Auftrag, bei dem Sie Stunden, Satz, steuerliche Behandlung und Zahlungsbedingungen bereits kennen. Es hilft Ihnen, schnell ein sauberes Dokument zu erstellen, insbesondere wenn die Rechnung griechische oder englische Sprachausgabe und eine klare MwSt.-Aufschlüsselung für den Käufer benötigt.
Ein verwalteter Workflow wird nützlich, wenn Rechnungen aus erfasster abrechenbarer Zeit, Ausgaben, mehreren Projekten oder wiederkehrenden Kunden entstehen. Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Beträge aus Sätzen und schließt nicht abrechenbare Aufgaben aus, unterstützt Kundeneinstellungen und Rechnungsanpassung und exportiert Rechnungen nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks mit Statussynchronisierung zurück zu Everhour.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine griechische Rechnung sollte den MwSt.-Satz ausweisen, der für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen gilt. Griechenland hat einen Standard-MwSt.-Satz von 24 %, ermäßigte Sätze von 6 %, 13 % und 17 % sowie einen stark ermäßigten Satz von 4 %. Der richtige Satz hängt von der Lieferung oder Leistung und etwaigen besonderen territorialen Regeln ab, daher sollten gemischte Positionen mit unterschiedlichen Sätzen in getrennte Rechnungspositionen oder eine klare MwSt.-Aufschlüsselung aufgeteilt werden.
Eine vollständige EU-MwSt.-Rechnung benötigt die MwSt.-ID des Kunden, wenn der Kunde steuerpflichtig ist. Sie benötigt außerdem die MwSt.-Identifikationsnummer des Lieferanten, außer bei vereinfachten Rechnungen in einigen Ländern. Für griechische Geschäftspartner ist die Steuerkennung üblicherweise die griechische TIN, bekannt als AFM, die über den Steuerregisterprozess von AADE ausgegeben wird.
Die timologio-Versionshinweise von AADE geben an, dass Griechisch oder Englisch als Sprache für die Dokumentausstellung ausgewählt werden kann. Ein Lieferant sollte dennoch sicherstellen, dass die Rechnung die erforderlichen MwSt.-Felder, Positionsbeschreibungen, MwSt.-Satz und -Betrag sowie Parteidaten enthält. Die Sprachwahl ersetzt nicht die erforderlichen Rechnungsdaten.
Nach den EU-Regeln für Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr werden Zinsen automatisch 30 Kalendertage fällig, nachdem der Kunde die Rechnung oder Zahlungsaufforderung erhält, oder nach Lieferung, wenn das Empfangsdatum unbekannt ist, falls der Vertrag keine Zahlungsfrist festlegt. Für Griechenland beträgt der aufgeführte gesetzliche Zinssatz für Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr 10,15 % für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026, wenn kein vertraglicher Zinssatz gilt.
Eine normale PDF als ausreichend für jeden griechischen Käufer zu behandeln, verursacht Probleme. Griechenland nutzt die myDATA-Umgebung von AADE für die Übermittlung von Rechnungsdaten, und Verträge im öffentlichen Sektor haben gestaffelte E-Invoicing-Pflichten, die am 12. September 2023 begannen. Rechnungen für den öffentlichen Sektor benötigen möglicherweise Routing über zertifizierte E-Invoicing-Anbieter und PEPPOL-bezogene Infrastruktur, wo erforderlich.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen und schließt nicht abrechenbare Aufgaben aus abrechenbaren Summen aus. Kundeneinstellungen können Kontakte, Steuern, Rabatte und Zahlungsbedingungen enthalten, während Rechnungsanpassung Bedingungen, Fälligkeitsdaten, Steuern, Sprache und benutzerdefinierte Positionen unterstützt.
Everhour exportiert Rechnungen nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks als Entwürfe, die im Buchhaltungstool verwaltet werden. Status, Rechnungsnummer, Ausstellungsdatum und Betrag werden zurück zu Everhour synchronisiert, sodass Abrechnungsberichte abgerechnete und nicht abgerechnete Arbeit mit dem Projektdatensatz verbunden halten können.
Wandeln Sie genehmigte abrechenbare Zeit und Ausgaben mit Everhour Billing & Invoicing in Kundenrechnungen um und halten Sie anschließend den Rechnungsstatus über Buchhaltungsexporte und synchronisierte Abrechnungsdatensätze verbunden.
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