Everhour hält abrechenbare Arbeit organisiert, während Quittungen für Griechenland MwSt., AFM und myDATA-Details sorgfältig behandeln müssen.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Eine Quittung für Griechenland sollte Verkäufer, Käufer, Zahlung und den zugrunde liegenden Verkauf klar genug ausweisen, damit beide Parteien sie ihren Unterlagen zuordnen können. Behandeln Sie die Quittung bei Geschäftstransaktionen als mehr als nur einen Hinweis, dass Geld den Besitzer gewechselt hat. Geben Sie Ausstellungsdatum, Dokumentnummer, Name und Adresse des Lieferanten, Kundendaten, Positionsbeschreibung, Menge, Einzelpreis, MwSt.-Satz, MwSt.-Betrag, gezahlten Gesamtbetrag und Zahlungsmethode an.
Griechenland ist Teil des EU-MwSt.-Systems, und der Standard-MwSt.-Satz beträgt 24 %. Ermäßigte Sätze von 6 %, 13 % und 17 % sowie ein superermäßigter Satz von 4 % gelten nur für qualifizierende Lieferungen und besondere territoriale Fälle. Verwenden Sie den Satz, der zu den verkauften Waren oder Dienstleistungen passt. Eine saubere Quittung hält jeden MwSt.-Satz sichtbar, statt alle Steuern in einer unerklärten Gesamtsumme zu vermischen.
Griechische Unterlagen benötigen häufig die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten oder die griechische Steuernummer, bekannt als AFM. Fügen Sie die Umsatzsteuer-ID des Kunden hinzu, wo dies erforderlich ist, insbesondere bei B2B-Unterlagen, bei denen der Kunde steuerpflichtig ist oder das Dokument für seine eigenen MwSt.-Unterlagen benötigt. Die EU-Regeln für MwSt.-Rechnungen verlangen außerdem Namen und Adressen von Lieferant und Kunde, eine eindeutige fortlaufende Nummer und eine Aufschlüsselung nach MwSt.-Satz oder Befreiung.
Eine praktische Position kann einfach bleiben: Beratungsleistungen, 5 Stunden, 80 € Einzelpreis, 400 € netto, MwSt. 24 %, 96 € MwSt., 496 € Gesamtbetrag. Entscheidend ist die Nachverfolgbarkeit. Ein Prüfer sollte erkennen können, was verkauft wurde, die Steuergrundlage, den verwendeten Satz und den gezahlten Betrag, ohne die Transaktion aus E-Mails, Bankvermerken oder Projektnachrichten rekonstruieren zu müssen.
Griechische Rechnungsdaten werden durch die myDATA-Umgebung der AADE geprägt. Die timologio-Anwendung der AADE unterstützt die Ausstellung elektronischer Rechnungen und die Echtzeitübermittlung der erforderlichen Informationen an myDATA. Rechnungen, die über einen von der AADE anerkannten E-Invoicing-Anbieter ausgestellt werden, erhalten eine Unique Entry Number, und E-Rechnungen müssen einen QR-Code zur Echtheitsprüfung zeigen.
Arbeit für den öffentlichen Sektor bringt eine weitere Entscheidung mit sich. Bei griechischen öffentlichen Aufträgen begann die stufenweise Verpflichtung für Lieferanten zur Einreichung elektronischer Rechnungen am 12. September 2023, mit Routing über zertifizierte E-Invoicing-Anbieter und PEPPOL-bezogene Infrastruktur, wo erforderlich. Quittungen für private Kunden können einfacher aussehen, aber B2G-Dokumente benötigen den korrekten elektronischen Weg, bevor die Zahlungsabwicklung beginnt.
Ein kostenloser Quittungsgenerator reicht für einen einmaligen Nachweis, eine bezahlte Barquittung oder eine einfache Kundenbestätigung aus, wenn Sie den MwSt.-Satz, AFM, das Zahlungsdatum und die Dokumentenfolge bereits kennen. Er gibt Ihnen eine saubere Datei zum Senden, Speichern und Abstimmen, ohne ein Abrechnungssystem um eine kleine Transaktion herum aufzubauen.
Ein verwalteter Workflow passt zu wiederkehrender Kundenarbeit, Projekten mit mehreren Personen und zeitbasierter Abrechnung. Everhour Reporting gibt Teams anpassbare Berichte mit 45+ Spalten, Metadatenfiltern, Gruppierung und Exporten, sodass genehmigte Stunden, abrechenbare Beträge, Rechnungsstatus und Projektdetails vor und nach der Ausstellung der Quittung oder Rechnung verfügbar bleiben.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine Quittung weist eine Zahlung nach, während eine MwSt.-Rechnung eine steuerpflichtige Lieferung oder Leistung mit den für die MwSt.-Buchhaltung erforderlichen Feldern dokumentiert. Für die meisten B2B-Lieferungen im EU-MwSt.-System muss ein Unternehmen im Allgemeinen eine MwSt.-Rechnung ausstellen, vorbehaltlich Ausnahmen für bestimmte Finanz-, Versicherungs- und andere steuerbefreite Transaktionen. Eine Quittung kann den Zahlungsnachweis unterstützen, ersetzt aber nicht den erforderlichen Inhalt einer MwSt.-Rechnung.
Eine Griechenland-Quittung sollte den MwSt.-Satz ausweisen, der für die konkrete Lieferung oder Leistung gilt. Der Standardsatz beträgt 24 %. Ermäßigte Sätze von 6 %, 13 % und 17 % sowie ein superermäßigter Satz von 4 % gelten nur, wenn die Waren, Dienstleistungen oder eine besondere territoriale Regel qualifizieren. Separate Positionen oder Steuerzusammenfassungen nach Satz verhindern Fehler, wenn eine Quittung unterschiedlich besteuerte Artikel enthält.
Eine Geschäftsquittung oder ein rechnungsähnlicher Nachweis für Griechenland sollte die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten oder die griechische Steuernummer enthalten, bekannt als AFM. Fügen Sie die Umsatzsteuer-ID des Kunden hinzu, wo dies erforderlich ist, insbesondere bei B2B-MwSt.-Unterlagen. Fehlende Steuerkennnummern verursachen Zuordnungsprobleme für Buchhaltungsteams und können den Verkäufer dazu zwingen, das Dokument erneut auszustellen.
Die timologio-Versionshinweise der AADE geben an, dass die Sprache für die Dokumentausstellung als Griechisch oder Englisch ausgewählt werden kann. Verwenden Sie die Sprache, die Ihr Kunde verarbeiten kann, und halten Sie die Steuerfelder klar. Für grenzüberschreitende Kunden kann Englisch funktionieren, aber Namen, Adressen, Umsatzsteuer-IDs, Positionsbeschreibungen, MwSt.-Sätze, Gesamtbeträge und Zahlungsdetails müssen dennoch vollständig sein.
Nach den EU-Regeln für Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr werden Zinsen automatisch 30 Kalendertage fällig, nachdem der Kunde die Rechnung oder Zahlungsaufforderung erhalten hat, oder nach Lieferung, wenn das Empfangsdatum unbekannt ist, sofern der Vertrag keinen Zahlungszeitraum festlegt. Der gesetzliche Zinssatz Griechenlands für Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr beträgt 10,15 % für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026, wenn kein vertraglicher Zinssatz gilt.
Everhour Reporting ermöglicht Teams, Berichte mit 45+ Spalten, Filtern, Gruppierung und Exporten für abrechenbare Zeit, Rechnungsstatus, Projektdetails, Kosten und Gewinn zu erstellen. Bevor eine Griechenland-Quittung oder Rechnung ausgestellt wird, kann ein Manager die genaue abrechenbare Arbeit hinter dem Betrag exportieren und den unterstützenden Nachweis in der Kundendatei aufbewahren.
Everhour markiert Zeit als in Rechnung gestellt, nachdem sie in eine Rechnung aufgenommen wurde, sodass dieselbe erfasste Arbeit nicht erneut als nicht abgerechnete Zeit erscheint. Diese Kontrolle hilft Teams, Doppelabrechnungen zu vermeiden, wenn mehrere Quittungen, Rechnungen oder Buchhaltungsexporte für dasselbe griechische Kundenprojekt vorbereitet werden.
Wandeln Sie genehmigte Arbeit vor der Abrechnung in Berichte um und verwenden Sie dann Everhour Reporting-Exporte, um Kundenquittungen, Rechnungsprüfungen und die Übergabe an die Buchhaltung mit saubereren Projektunterlagen zu unterstützen.
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