Griechische MwSt.-Rechnungen benötigen korrekte Felder, Steuersätze und myDATA-Verarbeitung. Everhour hält abrechenbare Arbeit vor der Abrechnung organisiert.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Verwenden Sie eine Rechnungs-App für Griechenland, wenn Sie ein kundentaugliches Dokument mit den richtigen Verkäufer-, Käufer-, Steuer-, Positions- und Zahlungsdetails benötigen. Die Ausgabe sollte zeigen, wer die Waren oder Dienstleistungen geliefert hat, wer sie gekauft hat, das Rechnungsdatum, eine fortlaufende Rechnungsnummer und den fälligen Betrag in Euro. Für B2B-Arbeit benötigt die Rechnung außerdem genügend Details, um die Buchhaltung und MwSt.-Aufzeichnungen des Käufers zu unterstützen.
Griechenland arbeitet unter dem EU-MwSt.-System, und die MwSt. heißt ΦΠΑ. Die EU-MwSt.-Satz-Tabelle führt Griechenland mit einem Standard-MwSt.-Satz von 24 %, ermäßigten Sätzen von 6 %, 13 % und 17 % sowie einem stark ermäßigten Satz von 4 % auf. Der richtige Satz hängt von den Waren, Dienstleistungen und jeder besonderen territorialen Regel ab, daher sollte die Rechnungs-App Sie den Satz auswählen lassen, statt einen Standard zu erzwingen.
Eine vollständige EU-MwSt.-Rechnung enthält das Ausstellungsdatum, eine eindeutige fortlaufende Rechnungsnummer, Namen und Adressen von Lieferant und Kunde sowie MwSt.-Identifikationsdetails, sofern erforderlich. Griechische Geschäftsunterlagen verwenden außerdem häufig die griechische TIN, AFM. Positionen benötigen eine klare Beschreibung, Menge, Netto-Einzelpreis, Transaktions- oder Zahlungsdatum, falls abweichend, MwSt.-Satz, MwSt.-Betrag und eine MwSt.-Aufschlüsselung nach Satz oder Befreiung.
Eine Dienstleistungsrechnung kann das Layout einfach halten. Zum Beispiel kann eine Position „Monatliche Designunterstützung", Menge 12 Stunden, Einzelpreis 80 €, Nettobetrag 960 €, MwSt.-Satz 24 % und den MwSt.-Betrag neben der Position oder in der Zusammenfassung anzeigen. Separate Positionen funktionieren besser, wenn einige Arbeiten eine andere MwSt.-Behandlung, Spesenerstattung, Rabatt oder Zahlungsbedingung haben.
Griechenland nutzt die myDATA-Umgebung von AADE für die Übermittlung von Rechnungsdaten. Die timologio-Anwendung von AADE unterstützt die elektronische Rechnungsausstellung und Echtzeitübermittlung der notwendigen Informationen an myDATA. Rechnungen, die über einen von AADE anerkannten E-Invoicing-Anbieter ausgestellt werden, erhalten eine Unique Entry Number, und E-Rechnungen müssen einen QR-Code zur Echtheitsprüfung anzeigen.
Arbeit für den öffentlichen Sektor fügt eine weitere Ebene hinzu. Für griechische Verträge im öffentlichen Sektor gibt GSIS an, dass die gestaffelte Verpflichtung für Lieferanten zur Einreichung elektronischer Rechnungen am 12. September 2023 begann, mit Routing über zertifizierte E-Invoicing-Anbieter und PEPPOL-bezogene Infrastruktur, sofern erforderlich. Eine allgemeine Rechnungs-App kann helfen, den Rechnungsinhalt vorzubereiten, aber B2G-Einreichungsregeln erfordern den korrekten elektronischen Weg.
Eine kostenlose Rechnungs-App reicht für eine einzelne griechische Rechnung aus, wenn Sie die Kundendetails, MwSt.-Behandlung, Rechnungssprache und Zahlungsbedingungen bereits kennen. Die timologio-Versionshinweise von AADE geben an, dass die Sprache der Dokumentausstellung als Griechisch oder Englisch ausgewählt werden kann, daher gehört die Sprachauswahl in die Rechnungseinrichtung statt in eine Bearbeitung in letzter Minute. Bewahren Sie das endgültige PDF und die Quelldaten zusammen für die Buchhaltung auf.
Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn Rechnungen von erfasster Projektarbeit, abrechenbaren und nicht abrechenbaren Aufgaben, benutzerdefinierten Sätzen und Freigabe vor der Abrechnung abhängen. Everhour unterstützt Projektabrechnungsstatus, nicht abrechenbare Kontrollen auf Aufgabenebene, benutzerdefinierte Aufgabensätze, Ausnahmen für Mitgliedersätze und Admin-Berichte für abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten. Diese Struktur verhindert, dass nicht abrechenbare Arbeit in die Rechnungssumme gelangt.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine vollständige griechische MwSt.-Rechnung im Rahmen des EU-MwSt.-Systems benötigt das Ausstellungsdatum, eine eindeutige fortlaufende Rechnungsnummer, Namen und Adressen von Lieferant und Kunde, MwSt.-Identifikationsdetails, sofern erforderlich, Positionsbeschreibung und Menge, Netto-Einzelpreis, Liefer- oder Zahlungsdatum, falls abweichend, MwSt.-Satz, MwSt.-Betrag und eine MwSt.-Aufschlüsselung nach Satz oder Befreiung.
EU-MwSt.-Rechnungsregeln verlangen im Allgemeinen eine MwSt.-Rechnung, wenn Waren oder Dienstleistungen an ein anderes Unternehmen oder an eine nicht steuerpflichtige juristische Person geliefert werden. Einige Finanz-, Versicherungs- und andere befreite Transaktionen haben Ausnahmen. Die Rechnung sollte die korrekte MwSt.-Behandlung angeben, statt die Steuerzeile leer zu lassen.
Die timologio-Versionshinweise von AADE geben an, dass die Sprache der Dokumentausstellung als Griechisch oder Englisch ausgewählt werden kann. Kundenpräferenz, Vertragssprache und Buchhaltungsanforderungen sind weiterhin wichtig. Bei grenzüberschreitender Arbeit erleichtert Englisch oft die Prüfung, aber die Rechnung muss trotzdem die erforderlichen griechischen oder EU-MwSt.-Details enthalten.
Fehlende oder inkonsistente Steuerkennungen verursachen vermeidbare Probleme. Die MwSt.-Identifikationsnummer des Lieferanten ist im Allgemeinen auf EU-Rechnungen erforderlich, außer bei vereinfachten Rechnungen in einigen Ländern, und griechische Steuerunterlagen verwenden die AFM. E-Rechnungen, die über einen von AADE anerkannten Anbieter ausgestellt werden, benötigen außerdem die Echtzeit-myDATA-Übermittlung des Anbieters, die Unique Entry Number und den QR-Code.
Die EU-Regeln zu Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr setzen den Standard auf 30 Kalendertage, wenn der Vertrag keinen Zahlungszeitraum festlegt. Zinsen werden automatisch fällig, nachdem der Kunde die Rechnung oder Zahlungsaufforderung erhält, oder nach der Lieferung, wenn das Empfangsdatum unbekannt ist. Der gesetzliche griechische Verzugszinssatz im Geschäftsverkehr beträgt 10,15 % für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026, wenn kein vertraglicher Satz gilt, plus 40 EUR Entschädigung für Beitreibungskosten.
Everhour ermöglicht Admins, den Projektabrechnungsstatus festzulegen, bestimmte Aufgaben als nicht abrechenbar zu markieren, benutzerdefinierte Aufgabensätze anzuwenden und Ausnahmen für Mitgliedersätze festzulegen. Admin-Berichte können abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten anzeigen, sodass Rechnungssummen aus freigegebenen Abrechnungsdaten statt aus einem manuellen Filter stammen.
Everhour Billing & Invoicing wandelt nicht fakturierte abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um. Rechnungspositionen können nach Projekt, Aufgabe, Person, Datum oder einer anderen verfügbaren Aufschlüsselung gruppiert werden, und fakturierte Zeit wird als fakturiert markiert, sodass dieselbe Arbeit nicht auf einer späteren Rechnung erscheint.
Erfassen Sie abrechenbare und nicht abrechenbare Arbeit vor der Rechnungserstellung und verwenden Sie dann freigegebene Abrechnungsdaten für sauberere Kundenforderungen. Everhour hält Projektzeit, Sätze und Rechnungsberichte verbunden.
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