Griechische Rechnungen benötigen MwSt.-Details, AFM-Kennungen und saubere Unterlagen. Everhour unterstützt das Reporting hinter Workflows für wiederkehrende Abrechnungen.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Nutzen Sie diese Seite, wenn Sie eine für Griechenland geeignete Rechnung benötigen, die Sie herunterladen, versenden und zusammen mit Ihren Abrechnungsunterlagen aufbewahren können. Die Rechnung sollte Lieferant und Kunde identifizieren, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, Mengen und Preise ausweisen, die MwSt.-Behandlung angeben und dem Kunden Zahlungsanweisungen geben, die zum Vertrag oder Auftrag passen.
Griechische Rechnungen gehören zum EU-MwSt.-System, und Griechenland verwendet VAT, ΦΠΑ, als Bezeichnung für die indirekte Steuer. Der für Griechenland aufgeführte Standard-MwSt.-Satz beträgt 24 %, mit ermäßigten Sätzen von 6 %, 13 % und 17 % sowie einem stark ermäßigten Satz von 4 % für qualifizierende Lieferungen. Der richtige Satz hängt von der Lieferung oder Leistung und jeder besonderen territorialen Regel ab.
Eine vollständige EU-MwSt.-Rechnung benötigt ein Ausstellungsdatum, eine eindeutige fortlaufende Rechnungsnummer, Namen und Adressen von Lieferant und Kunde, erforderliche MwSt.-Identifikationsdetails, Positionsbeschreibungen, Mengen, Netto-Einheitspreise und das Transaktions- oder Zahlungsdatum, falls es vom Ausstellungsdatum abweicht. Außerdem benötigt sie den MwSt.-Satz, den MwSt.-Betrag und eine MwSt.-Aufschlüsselung nach Satz oder Befreiung.
Griechische Steuerunterlagen enthalten üblicherweise die MwSt.-Identifikationsnummer des Lieferanten oder die griechische Steueridentifikationsnummer, AFM. Für B2B-Lieferungen verlangen EU-MwSt.-Rechnungsregeln im Allgemeinen eine MwSt.-Rechnung, wenn Waren oder Dienstleistungen an ein anderes Unternehmen oder an eine nicht steuerpflichtige juristische Person geliefert werden, vorbehaltlich Ausnahmen für einige Finanz-, Versicherungs- und andere steuerbefreite Transaktionen.
Eine heruntergeladene Rechnung sollte mit dem Kundendatensatz, dem vereinbarten Leistungsumfang und der steuerlichen Behandlung übereinstimmen, bevor sie Ihr Unternehmen verlässt. Prüfen Sie die fortlaufende Rechnungsnummer, den Käufernamen, die Adresse, die MwSt.-ID bei Bedarf, Positionsbeschreibungen, Währung, Summen, Zahlungsbedingungen und Bankdaten. Eine kleine Abweichung kann die Freigabe verzögern, selbst wenn die Arbeit korrekt abgeschlossen wurde.
Griechenland hat außerdem einen Kontext für digitale Meldungen zu berücksichtigen. Die timologio-Anwendung der AADE unterstützt die elektronische Rechnungsausstellung und die Echtzeitübermittlung der erforderlichen Informationen an die myDATA-Plattform. Rechnungen, die über einen von der AADE anerkannten E-Invoicing-Anbieter ausgestellt werden, erhalten eine eindeutige Eintragsnummer, und E-Rechnungen müssen einen QR-Code zur Echtheitsprüfung zeigen.
Eine einmalig heruntergeladene Rechnung reicht für ein einzelnes Projekt, einen abgeschlossenen Leistungsumfang oder einen Kunden aus, der nur ein PDF zur Freigabe benötigt. Sie funktioniert am besten, wenn Zeit, Ausgaben, MwSt.-Behandlung und Zahlungsbedingungen bereits bestätigt sind, bevor Sie die Rechnung erstellen.
Ein verwalteter Workflow eignet sich für wiederkehrende Kundenarbeit, mehrere Projekte oder Teams, die abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, Kosten und Rechnungsstatus in einem Datensatz benötigen. Everhour Reporting kann Zeit nach Projekt, Kunde, Mitglied, Aufgabe, Rechnungsstatus und anderen Spalten gruppieren und anschließend Berichte exportieren, wenn die Abrechnung einen klaren Prüfpfad benötigt.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Verwenden Sie den MwSt.-Satz, der für die konkreten Waren oder Dienstleistungen gilt. Griechenland ist mit einem Standard-MwSt.-Satz von 24 %, ermäßigten Sätzen von 6 %, 13 % und 17 % sowie einem stark ermäßigten Satz von 4 % aufgeführt. Der anwendbare Satz hängt von der Lieferung oder Leistung und jeder besonderen territorialen Regel ab.
Eine Rechnung für Griechenland sollte die relevanten MwSt.-Identifikationsdetails enthalten, sofern erforderlich. EU-Regeln verlangen auf Rechnungen die MwSt.-Identifikationsnummer des Lieferanten, außer bei vereinfachten Rechnungen in einigen Ländern, und Griechenland verwendet die griechische Steueridentifikationsnummer, AFM, in seinem Steuerregisterprozess.
Die Release Notes von AADE timologio geben an, dass die Sprache der Dokumentausstellung als Griechisch oder Englisch ausgewählt werden kann. Die Rechnung benötigt weiterhin die erforderlichen MwSt.-Felder, korrekte Parteiangaben, Positionsinformationen, MwSt.-Aufschlüsselung und Zahlungsbedingungen, unabhängig von der ausgewählten Sprache.
myDATA ist Griechenlands Umgebung für die Übermittlung von Rechnungsdaten, während ein PDF das Dokumentformat ist, das der Kunde erhalten und speichern kann. Die timologio-Anwendung der AADE unterstützt die elektronische Rechnungsausstellung und die Echtzeitübermittlung der erforderlichen Informationen an myDATA, daher sollten Unternehmen die Kundenzustellung von der Übermittlung steuerlicher Daten trennen.
EU-Regeln für Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr verwenden 30 Kalendertage, wenn der Vertrag keinen Zahlungszeitraum festlegt. Zinsen werden automatisch 30 Kalendertage fällig, nachdem der Kunde die Rechnung oder Zahlungsaufforderung erhalten hat, oder nach der Lieferung, wenn das Empfangsdatum unbekannt ist.
Everhour Reporting ermöglicht Teams, Berichte mit mehr als 45 Spalten zu erstellen, darunter Kunde, Projekt, Mitglied, Aufgabe, abrechenbare Zeit, Arbeitskosten, Gewinn und Rechnungsstatus. Berichte können gruppiert, gefiltert und als CSV, Excel/XLSX oder PDF für Abrechnungsprüfung und Aufbewahrung exportiert werden.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um. Es berechnet Rechnungsbeträge aus abrechenbarer Zeit, Projekt- oder Mitgliedersätzen und abrechenbaren Ausgaben, während nicht abrechenbare Arbeit ausgeschlossen wird, und markiert anschließend abgerechnete Zeit, damit sie nicht erneut erscheint.
Erstellen Sie Abrechnungsunterlagen aus genehmigter Arbeit und prüfen Sie anschließend Projekt- und Rechnungsstatus vor dem Senden. Everhour Reporting gibt Teams exportierbare, gruppierte Abrechnungsdaten hinter jeder Rechnung.
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