Rechnungen im Nahen Osten erfordern eine länderspezifische steuerliche Behandlung; Everhour hält abrechenbare Sätze getrennt von internen Kosten.
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Eine Berechnung abrechenbarer Stunden im Nahen Osten beantwortet drei praktische Fragen: wie viele genehmigte Stunden abgerechnet werden können, welcher Satz für jede Rolle oder Aufgabe gilt und welche länderspezifische steuerliche Behandlung auf die Rechnung gehört. Die Region hat keine einheitliche VAT, GST, Umsatzsteuer, Währung oder private Zahlungsfristregel für Rechtsrechnungen, daher bestimmt das Land die endgültige Kundensumme.
Berechnen Sie bei Rechnungen für Anwälte und professionelle Dienstleistungen die Arbeit zuerst in der jeweils geltenden lokalen Währung. GCC-Rechnungen werden nicht in einer gemeinsamen regionalen Währung ausgestellt; gängige lokale Währungen sind SAR, AED, QAR, BHD, OMR und KWD. Nachdem die Gebühr berechnet wurde, wenden Sie die spezifische inländische Regel für den Kunden, Lieferanten und Dienstleistungstyp an.
Der häufige Fehler besteht darin, den Nahen Osten als eine einzige Steuerzone zu behandeln. Selbst innerhalb des GCC ist die VAT-Vereinbarung ein Rahmenwerk, das in das nationale Recht jedes Mitgliedstaats umgesetzt werden muss. Das Rahmenwerk legt einen grundlegenden Satz von 5 % fest, sofern kein Nullsatz oder keine Befreiung gilt, aber die nationale Umsetzung kann sich je nach Land unterscheiden.
Beispiele zeigen, warum das Land wichtig ist. Der aktuelle Standard-VAT-Satz Saudi-Arabiens, wie von ZATCA ausgewiesen, beträgt 15 %. Oman erhebt VAT auf steuerpflichtige Waren und Dienstleistungen, die von VAT-registrierten Unternehmen geliefert werden, zu einem Standardsatz von 5 %. Bahrain wendet seit dem 1. Januar 2022 einen Standard-VAT-Satz von 10 % an, und die Beispiele von Bahrains NBR stufen Rechtsdienstleistungen als Dienstleistungen zum Standardsatz ein.
Beginnen Sie mit genehmigten abrechenbaren Stunden nach Rolle, multiplizieren Sie jede Zeile mit dem vereinbarten abrechenbaren Satz und addieren Sie dann die Zeilen vor Steuern. Für eine Rechtssache in den VAE ergeben 17 Stunden eines Senior Attorney zu 800 AED 13.600 AED, und 13 Associate-Stunden zu 500 AED ergeben 6.500 AED. Die professionelle Gebühr vor Steuern beträgt 20.100 AED.
In den VAE kann eine steuerpflichtige Lieferung von Waren oder Dienstleistungen durch ein Unternehmen mit 5 % oder 0 % besteuert werden, daher benötigen steuerpflichtige Rechnungen für Anwälte oder professionelle Dienstleistungen eine VAT-Behandlung der VAE statt eines regionalen Satzes. Wenn die VAT-Behandlung der VAE mit 5 % auf die Gebühr von 20.100 AED angewendet wird, beträgt die VAT 1.005 AED und die Rechnungssumme 21.105 AED.
Eine einmalige Berechnung reicht aus, wenn Sie genehmigte Stunden, bestätigte Sätze, die richtige lokale Währung und eine bekannte inländische steuerliche Behandlung haben. Sie reicht auch für eine Prüfung vor der Rechnung aus, bevor ein Partner, Projektleiter oder Finanzprüfer den endgültigen Kundenbetrag genehmigt.
Ein verwalteter Workflow wird erforderlich, wenn Sätze nach Person, Projekt, Aufgabe oder Wirksamkeitsdatum variieren. Everhour trennt interne Kostensätze von kundenbezogenen abrechenbaren Sätzen, unterstützt Standardwerte pro Person und Überschreibungen pro Projekt, bewahrt datierte Satzhistorien auf und kann abrechenbare Arbeit nach Projekt, Mitglied oder Aufgabe vor der Abrechnungsprüfung bepreisen.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Nein. Der Nahe Osten hat keine einheitliche VAT, GST, Umsatzsteuer, Währung oder private Zahlungsfristregel für Rechtsrechnungen. Selbst die GCC-VAT-Vereinbarung ist ein Rahmenwerk, das Mitgliedstaaten durch nationales Recht umsetzen, daher benötigt die Rechnung die spezifische Länderregel.
Prüfen Sie das Land, in dem die steuerpflichtige Lieferung nach lokalem Recht behandelt wird. Saudi-Arabien weist einen Standard-VAT-Satz von 15 % aus, Oman verwendet einen Standard-VAT-Satz von 5 %, Bahrain verwendet einen Standard-VAT-Satz von 10 %, und Jordaniens Standardrate der General Sales Tax beträgt 16 %, sofern keine andere Behandlung gilt.
Ägyptens VAT-Gesetz legt den Standard-VAT-Satz auf Waren und Dienstleistungen ab FY 2017/2018 auf 14 % fest und führt professionelle und Beratungsdienstleistungen in der beigefügten Tabelle mit 10 % auf. Diese Unterscheidung ist für professionelle Rechnungen wichtig, daher sollte die Dienstleistungskategorie bestätigt werden, bevor die Kundensumme ausgegeben wird.
Nein. Die verfügbare Tatsache ist enger gefasst: Katars General Tax Authority veröffentlicht derzeit Steuerkategorien wie Verbrauchsteuer, Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer und globale Mindeststeuer, wobei auf ihrer Steuerinformationsseite keine VAT-Kategorie ausgewiesen ist. Wandeln Sie dieses Fehlen nicht in einen VAT-Satz von 0 % um.
Die Steuerjurisdiktion ändert die Summe nach der Genehmigung der Stunden und Sätze am häufigsten. Eine VAE-Rechnung vor Steuern über 20.100 AED mit 5 % VAT fügt 1.005 AED hinzu, während derselbe Betrag vor Steuern unter einem Standard-VAT-Regime von 15 % eine deutlich größere Steuerzeile hinzufügen würde.
Everhour trennt Kosten- und abrechenbare Sätze, unterstützt Standardsätze pro Person und erlaubt Überschreibungen pro Projekt, wenn eine Kundenbeauftragung einen anderen Preis verwendet. Satzänderungen können datiert werden, sodass ältere Berichte ihre ursprünglichen Berechnungen behalten.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Beträge aus Sätzen und abrechenbarer Zeit und schließt nicht abrechenbare Arbeit aus. Rechnungen können als Entwürfe nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks exportiert werden.
Halten Sie die Ländersteuerprüfung getrennt und nutzen Sie dann Everhour, um die richtigen abrechenbaren Sätze nach Person, Projekt oder Aufgabe vor der Rechnungsstellung anzuwenden, um die Abrechnungsgenauigkeit zu verbessern.
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