Rechnungen für Rechtsdienstleistungen im Nahen Osten ändern sich je nach Land, Währung und Steuerregel. Everhour verbindet abrechenbare Zeit mit der Rechnungsstellung.
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Eine regionale Rechtsrechnung beantwortet eine praktische Rechnungsfrage: Wie viel soll der Mandant für genehmigte Anwaltszeit, abrechenbare Auslagen und anwendbare Steuern im relevanten Land des Nahen Ostens zahlen? Die Honorarbasis beginnt mit Stunden multipliziert mit Sätzen. Der Rechnungsbetrag ändert sich dann durch Währung, steuerliche Behandlung, Rabatte, Kürzungen und Vertragsbedingungen.
Der Nahe Osten hat keine einheitliche VAT, GST, Sales Tax, Währung oder private Zahlungsfristregel für Rechtsrechnungen. Selbst innerhalb des GCC ist das VAT-Abkommen ein Rahmenwerk, das in das innerstaatliche Recht jedes Mitgliedstaats umgesetzt werden muss. GCC-Rechnungen verwenden außerdem lokale Währungen wie SAR, AED, QAR, BHD, OMR und KWD statt einer gemeinsamen regionalen Währung.
Beginnen Sie mit genehmigten abrechenbaren Stunden nach Rolle, multiplizieren Sie jeden Block mit seinem vereinbarten Stundensatz, addieren Sie genehmigte abrechenbare Auslagen und wenden Sie dann die länderspezifische steuerliche Behandlung an. Für eine steuerpflichtige UAE-Rechnung über Anwaltsleistungen verwenden Sie die Behandlung der UAE statt eines regionalen Satzes; steuerpflichtige Lieferungen von Waren oder Dienstleistungen durch ein Unternehmen können mit 5 % oder 0 % besteuert werden.
Ein UAE-Mandat umfasst zum Beispiel 27 Stunden Partnerprüfung zu 900 AED, 18 Stunden Associate-Recherche zu 550 AED und 730 AED an genehmigten Einreichungsauslagen. Die Honorare betragen 24.300 AED plus 9.900 AED. Die steuerpflichtige Zwischensumme beträgt 34.930 AED. Bei 5 % VAT beträgt die Steuer 1.746,50 AED, und der Rechnungsbetrag beträgt 36.676,50 AED.
Die wichtigste regionale Entscheidung ist die Auswahl der richtigen Länderregel, bevor Steuern hinzugefügt werden. Der aktuelle Standard-VAT-Satz Saudi-Arabiens, wie von ZATCA angegeben, beträgt 15 %. Oman erhebt VAT auf steuerpflichtige Waren und Dienstleistungen, die von VAT-registrierten Unternehmen geliefert werden, zu einem Standardsatz von 5 %. Bahrain wendet seit dem 1. Januar 2022 einen Standard-VAT-Satz von 10 % an, und die Beispiele seiner NBR stufen Rechtsdienstleistungen als standardbesteuerte Dienstleistungen ein.
Jordaniens General Sales Tax gilt für die Einfuhr oder Lieferung von Waren und Dienstleistungen zu einem Standardsatz von 16 %, sofern die Lieferung nicht steuerbar, befreit oder einem anderen aufgeführten Satz unterworfen ist. Ägyptens VAT-Gesetz legt den Standard-VAT-Satz auf Waren und Dienstleistungen ab FY 2017/2018 auf 14 % fest und führt professionelle und Beratungsdienstleistungen in der beigefügten Tabelle mit 10 % auf. Die Steuerinformationsseite der General Tax Authority von Katar zeigt derzeit keine VAT-Kategorie.
Eine einmalige Berechnung reicht aus, wenn Sie genehmigte Stunden, vereinbarte Sätze, eine bekannte lokale Währung, klare abrechenbare Auslagen und eine bestätigte steuerliche Behandlung für das Rechnungsland haben. Sie eignet sich zum Prüfen eines Rechnungsentwurfs, zum Validieren einer Zwischensumme oder zum Vergleichen einer Kürzung mit dem ursprünglichen abrechenbaren Wert, bevor die Rechnung finalisiert wird.
Ein verwalteter Workflow ist besser, wenn Anwälte Zeit über Mandate hinweg erfassen, nicht abrechenbare Arbeit aus Rechnungen herausgehalten werden muss und Rechnungsdaten an die Buchhaltung übergeben werden müssen. Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Auslagen in Rechnungen um, berechnet Beträge aus Sätzen und schließt nicht abrechenbare Arbeit aus, und exportiert Rechnungen nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks, wobei der Status zurücksynchronisiert wird.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Multiplizieren Sie jeden genehmigten Zeitblock mit seinem vereinbarten Stundensatz, addieren Sie genehmigte abrechenbare Auslagen und wenden Sie dann die steuerliche Behandlung für das Rechnungsland an. Wenden Sie nicht einen regionalen VAT-Satz auf den gesamten Nahen Osten an. Das auf der Rechnung genannte Land bestimmt Währung, Steuerkategorie und Satz.
Das GCC-VAT-Rahmenwerk legt einen grundlegenden Satz von 5 % für Lieferungen von Waren und Dienstleistungen fest, sofern kein Nullsatz oder keine Befreiung gilt, aber jeder Mitgliedstaat setzt das Rahmenwerk durch innerstaatliches Recht um. Deshalb kann eine saudische Rechnung einen Standard-VAT-Satz von 15 % verwenden, während eine Oman-Rechnung 5 % verwenden kann.
Verwenden Sie die Währung, die durch das Mandat, den Mandantenvertrag und das Rechnungsland erforderlich ist. GCC-Rechtsrechnungen werden nicht in einer gemeinsamen regionalen Währung ausgestellt. Zu den üblichen GCC-Währungen gehören saudischer Riyal, emiratischer Dirham, katarischer Riyal, bahrainischer Dinar, omanischer Rial und kuwaitischer Dinar.
Der häufige Fehler besteht darin, die Honorarbasis korrekt zu berechnen, aber die Steuer nach der falschen Länderregel hinzuzufügen. Eine steuerpflichtige UAE-Rechnung über professionelle Dienstleistungen benötigt im Allgemeinen eine UAE-VAT-Behandlung, während Saudi-Arabien, Bahrain, Oman, Jordanien, Ägypten und Katar unterschiedliche veröffentlichte Steuerpositionen oder Kategorien haben.
Behandeln Sie Auslagen entsprechend dem Rechnungsland, den Mandatsbedingungen und der lokalen steuerlichen Behandlung von durchlaufenden Kosten oder erstattungsfähigen Auslagen. Die Rechnerlogik sollte Auslagen vor der Steuer als separate Positionen führen, damit der Prüfer bestätigen kann, welche Posten in die steuerpflichtige Basis gehören.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Auslagen in Rechnungen um, berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen und schließt nicht abrechenbare Arbeit aus. Rechnungsdaten können nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks exportiert werden, wobei der Rechnungsstatus zurück zu Everhour synchronisiert wird.
Everhour unterstützt Projekt-, Mitglieds- und benutzerdefinierte Aufgabensätze, sodass unterschiedliche rechtliche Rollen oder Mandatsphasen unterschiedliche abrechenbare Sätze tragen können. Satzänderungen können datiert werden, wodurch ältere Berichte an die Sätze gebunden bleiben, die galten, als die Arbeit erbracht wurde.
Verlagern Sie wiederkehrende regionale Abrechnung aus manuellen Tabellen. Everhour wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Auslagen in Rechnungen um, schließt nicht abrechenbare Arbeit aus und hält den Rechnungsstatus für sauberere Abrechnungsabläufe sichtbar.
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