Kanadische Rechnungen benötigen eine GST/HST-Behandlung nach Provinz. Everhour hält abrechenbare Sätze mit erfasster Projektarbeit verknüpft.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Nutzen Sie diese Seite, wenn Sie eine fertige Rechnung für einen kanadischen Kunden, Lieferanten oder Auftraggeber benötigen und die erforderlichen Geschäfts-, Steuer- und Zahlungsdetails an den richtigen Stellen haben möchten. Die Rechnung sollte den Lieferanten, Käufer, das Ausstellungsdatum, Dienstleistungen oder Waren, den Preis, die steuerliche Behandlung, die Zahlungsbedingungen und den fälligen Betrag ausweisen.
Kanada verwendet GST/HST auf die meisten steuerpflichtigen Lieferungen von Waren und Dienstleistungen, die in Kanada erbracht werden. Der Satz hängt von der Provinz ab: CRA-Tabellen zeigen 5 % GST in Nicht-HST-Provinzen und Territorien, 13 % HST in Ontario, 14 % HST in Nova Scotia ab dem 1. April 2025 und 15 % HST in New Brunswick, Newfoundland and Labrador und Prince Edward Island.
Die CRA-Regeln für unterstützende Dokumentation sind betragsabhängig. Für einen steuerpflichtigen Verkauf unter 100 $ benötigt das Dokument den Geschäfts- oder Handelsnamen des Lieferanten oder Vermittlers, das Rechnungsdatum oder das Datum, an dem GST/HST gezahlt wurde oder zu zahlen ist, sowie den insgesamt gezahlten oder zu zahlenden Betrag. Dieses Niveau deckt kleine Quittungen ab, aber größere Rechnungen benötigen mehr Details.
Für 100 $ bis 499,99 $ fügen Sie die berechnete GST/HST oder den Status inklusive Steuer, den Status jeder Lieferung, wenn steuerpflichtige und steuerbefreite Lieferungen gemischt sind, sowie die GST/HST-Registrierungsnummer des Lieferanten oder Vermittlers hinzu. Für 500 $ oder mehr fügen Sie den Namen oder Handelsnamen des Käufers, eine kurze Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen und die Zahlungsbedingungen hinzu.
Eine kanadische Rechnungs-App sollte Ihnen ermöglichen, GST/HST als enthalten auszuweisen, den Steuerbetrag separat auszuweisen oder den anwendbaren GST/HST-Satz für steuerpflichtige Lieferungen, die nicht dem Nullsatz unterliegen, auszuweisen. Wenn HST gilt, zeigen Sie den gesamten HST-Satz, statt den Bundes- und Provinzanteil aufzuteilen.
Die Provinzumsatzsteuer kann in Nicht-HST-Provinzen eine weitere Ebene hinzufügen. CRA-Tabellen listen 7 % PST in British Columbia und Manitoba, 9,975 % QST in Quebec und 6 % PST in Saskatchewan auf. Wenn sowohl GST als auch PST gelten, wird GST auf den Preis ohne PST berechnet. GST/HST wird auf den nächsten Cent gerundet, und GST/HST ist nur auf den ursprünglich in Rechnung gestellten Betrag zahlbar, nicht auf einen Zuschlag wegen verspäteter Zahlung.
Ein Tool für Einzelrechnungen reicht aus, wenn Sie eine kleine Anzahl von Rechnungen, einfache Positionen und keinen Bedarf haben, die Rechnung später wieder mit erfasster Arbeit zu verknüpfen. Halten Sie Unterlagen zuverlässig, vollständig, durch Dokumente gestützt und auf Englisch, Französisch oder in beiden Sprachen verfügbar. CRA akzeptiert Papierunterlagen und lesbare elektronische Unterlagen.
Ein verwalteter Workflow wird nützlich, wenn Rechnungen aus Personen, Projekten, Sätzen und genehmigter abrechenbarer Zeit entstehen. Everhour trennt Kosten- und abrechenbare Sätze, unterstützt Standardwerte pro Person und Überschreibungen pro Projekt, bewahrt datierte Satzhistorien auf und bepreist abrechenbare Arbeit nach Projekt, Mitglied oder Aufgabe, bevor diese Arbeit die Rechnung erreicht.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Verwenden Sie GST/HST für Bundes- und harmonisierte Steuer auf die meisten steuerpflichtigen Lieferungen, die in Kanada erbracht werden. In Nicht-HST-Provinzen kann zusätzlich separate PST oder QST gelten. Die Rechnung sollte die richtige Steuerbezeichnung für die Provinz des Kunden und die Lieferart verwenden, und HST sollte als ein gesamter HST-Satz erscheinen.
Eine GST/HST-Registrierungsnummer ist auf GST/HST-ITC-Supportdokumentation für steuerpflichtige Verkäufe von 100 $ oder mehr erforderlich. Für steuerpflichtige Verkäufe unter 100 $ verlangt die CRA-Supportdokumentation den Geschäftsnamen des Lieferanten oder Vermittlers, das Rechnungsdatum oder das Datum, an dem GST/HST gezahlt wurde oder zu zahlen ist, sowie den insgesamt gezahlten oder zu zahlenden Betrag.
Ein steuerpflichtiger Verkauf von 500 $ oder mehr benötigt den Namen oder Handelsnamen des Käufers oder des autorisierten Bevollmächtigten oder Vertreters, eine kurze Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen und Zahlungsbedingungen. Diese Felder kommen zu den GST/HST-Details und der Registrierungsnummer hinzu, die für steuerpflichtige Verkäufe von 100 $ bis 499,99 $ erforderlich sind.
Ein Registrant kann Kunden mitteilen, dass GST/HST enthalten ist, den GST/HST-Betrag separat ausweisen oder den anwendbaren GST/HST-Satz für steuerpflichtige Lieferungen, die nicht dem Nullsatz unterliegen, ausweisen. Separate Steuerzeilen erleichtern die Prüfung für Kunden, die Vorsteuergutschriften geltend machen, insbesondere wenn eine Rechnung steuerpflichtige und steuerbefreite Lieferungen enthält.
Das Vermischen von GST, HST, PST und QST, ohne die provinzspezifische Behandlung zu kennzeichnen, schafft Verwirrung. Die Rechnung sollte die anwendbare Steuerbezeichnung, den richtigen Satz und ob die Steuer enthalten ist oder separat berechnet wird, zeigen. Zuschläge wegen verspäteter Zahlung erfordern ebenfalls Sorgfalt, weil GST/HST nur auf den ursprünglich in Rechnung gestellten Betrag zahlbar ist.
Everhour trennt interne Kostensätze von kundenbezogenen abrechenbaren Sätzen, sodass Berichte Arbeitskosten, Umsatz und Gewinn vor der Rechnungsstellung berechnen können. Teams können Standardwerte pro Person festlegen, Überschreibungen pro Projekt anwenden, datierte Satzhistorien bewahren und Arbeit nach Projekt, Mitglied oder Aufgabe bepreisen.
Everhour Billing & Invoicing ermöglicht es Benutzern, nicht abgerechnete Zeit und Ausgaben auszuwählen, die Aufschlüsselung in der Vorschau anzusehen und Rechnungen aus erfasster abrechenbarer Arbeit zu erstellen. Es berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen, Zeit und abrechenbaren Ausgaben, während nicht abrechenbare Aufgaben ausgeschlossen werden, und markiert dann abgerechnete Zeit, damit sie nicht erneut erscheint.
Verwenden Sie Everhour, um abrechenbare Zeit nach Projekt, Mitglied oder Aufgabe zu bepreisen, Satzänderungen datiert zu halten und Rechnungen aus genehmigter Arbeit mit klareren Abrechnungsunterlagen zu erstellen.
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