Rechnungen in der Slowakei benötigen DPH-/MwSt.-Angaben und genaue Felder zu den Parteien. Everhour hält abrechenbare Arbeit vor der Rechnungsstellung organisiert.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Eine heruntergeladene Rechnung für die Slowakei sollte Ihnen ein vollständiges Geschäftsdokument liefern, nicht nur einen fälligen Gesamtbetrag. Die Rechnung benötigt Verkäufer, Käufer, Rechnungsnummer, Daten, Positionen, steuerpflichtige Beträge, MwSt.-Behandlung und Zahlungsbedingungen in einem Format, das der Kunde prüfen, bezahlen und archivieren kann. Verwenden Sie Euro für die Geldfelder, es sei denn, die Geschäftsvereinbarung erfordert eine andere Währung und eine konforme MwSt.-Darstellung.
Slowakische MwSt.-Rechnungen unterliegen dem Gesetz Nr. 222/2004 Slg. über die MwSt. Eine MwSt.-Rechnung muss im Allgemeinen innerhalb von 15 Tagen nach der Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, nach Erhalt einer Vorauszahlung oder nach Ende des relevanten Kalendermonats für bestimmte steuerbefreite oder grenzüberschreitende Lieferungen ausgestellt werden. Diese Frist macht den Download-Schritt praktisch: Die Rechnung sollte versandbereit sein, nicht ein Entwurf, der noch steuerlich korrigiert werden muss.
Die indirekte Steuer der Slowakei ist die Mehrwertsteuer, genannt daň z pridanej hodnoty oder DPH. Das MwSt.-Gesetz 2026 legt einen Standardsatz von 23 % sowie ermäßigte Sätze von 19 % und 5 % für aufgeführte Waren und Dienstleistungen fest. Eine in der Slowakei ansässige steuerpflichtige Person wird MwSt.-Zahler, nachdem der steuerpflichtige Umsatz im vorherigen Kalenderjahr 50.000 € überschritten hat, oder ab der Lieferung, durch die der Umsatz des laufenden Jahres 62.500 € überschreitet.
Eine slowakische MwSt.-Rechnung muss den Namen oder Firmennamen, die Adresse und die MwSt.-Identifikationsnummer des Lieferanten angeben. Sie benötigt außerdem den Namen oder Firmennamen, die Adresse und die MwSt.-Identifikationsnummer des Empfängers, sofern die Lieferung unter dieser Nummer erfolgt ist. Fügen Sie eine fortlaufende Rechnungsnummer, das Ausstellungsdatum, das Liefer- oder Zahlungsdatum, sofern abweichend, Menge oder Leistungsumfang, die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage nach MwSt.-Satz, den Stückpreis ohne MwSt., Rabatte, MwSt.-Satz oder Steuerbefreiung sowie die insgesamt zu zahlende MwSt. in Euro hinzu.
Entscheiden Sie vor dem Herunterladen, ob die Rechnung eine Standard-MwSt.-Rechnung, eine vereinfachte Rechnung oder eine Rechnung mit besonderer MwSt.-Formulierung ist. Eine vereinfachte Rechnung kann für Waren oder Dienstleistungen bis zu 100 € einschließlich MwSt. verwendet werden oder für ein e-kasa-Kassenbelegdokument oder ein Dokument eines unbedienten Kraftstoffautomaten bis zu 400 € einschließlich MwSt. Rechnungen mit höherem Wert benötigen den vollständigen Datensatz.
Eine besondere MwSt.-Behandlung benötigt sichtbare Formulierungen. Bei steuerbefreiten Lieferungen nennen Sie die Bestimmung des slowakischen MwSt.-Gesetzes oder der EU-MwSt.-Richtlinie oder geben Sie an, dass die Lieferung steuerbefreit ist. Eine vom Leistungsempfänger ausgestellte Rechnung muss `vyhotovenie faktúry odberateľom` enthalten. Eine Reverse-Charge-Rechnung muss `prenesenie daňovej povinnosti` enthalten. Wenn eine fremdsprachige Rechnung geprüft wird, muss der MwSt.-Zahler oder die steuerpflichtige Person auf Verlangen des Finanzamts eine slowakische Übersetzung bereitstellen.
Eine einmalig heruntergeladene Rechnung reicht für einen kleinen Festpreisauftrag, ein korrigiertes Dokument oder einen einfachen Verkauf aus, bei dem die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage, der DPH-Satz und die Käuferdaten bereits bekannt sind. Sie funktioniert auch, wenn Sie nur ein sauberes PDF für ein Kundenarchiv benötigen und die Rechnung nicht mit erfassten Stunden, Projektbudgets oder internen Kostendatensätzen verknüpfen müssen.
Ein verwalteter Workflow ist wichtig, wenn Rechnungen aus abrechenbarer Zeit entstehen. Everhour unterstützt abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit über den Abrechnungsstatus von Projekten, Kontrollen für nicht abrechenbare Aufgaben auf Aufgabenebene, benutzerdefinierte Aufgabensätze, Ausnahmen bei Mitgliedersätzen und Admin-Berichte für abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten. Diese Struktur hält nicht abrechenbare Arbeit aus Kundensummen heraus, bevor die Rechnungsvorbereitung beginnt.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine Rechnung in der Slowakei verwendet Mehrwertsteuer, genannt daň z pridanej hodnoty oder DPH. Das MwSt.-Gesetz 2026 legt einen Standardsatz von 23 % sowie ermäßigte Sätze von 19 % und 5 % für aufgeführte Waren und Dienstleistungen fest. Ein Lieferant berechnet DPH nur, wenn die MwSt.-Registrierung und die Art der Lieferung dies erfordern.
Eine slowakische MwSt.-Rechnung benötigt Identitätsdaten von Lieferant und Käufer, MwSt.-IDs, sofern anwendbar, eine fortlaufende Rechnungsnummer, das Ausstellungsdatum, das Liefer- oder Zahlungsdatum, sofern abweichend, den Umfang der Positionen, die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage nach MwSt.-Satz, den Stückpreis ohne MwSt., Rabatte, MwSt.-Satz oder Steuerbefreiung sowie die insgesamt zu zahlende MwSt. in Euro.
Für öffentliche Beschaffung hat die Slowakei ein B2G-E-Rechnungsmandat, und öffentliche Behörden müssen EN-16931-konforme E-Rechnungen akzeptieren. Ein heruntergeladenes PDF kann für die Prüfung oder Unterlagen nützlich sein, aber der Prozess im öffentlichen Sektor kann ein konformes E-Rechnungsformat statt eines eigenständigen PDFs erfordern.
Die Slowakei schreibt 2026 derzeit keine B2B- oder B2C-E-Rechnungen vor. Inländische B2B-E-Rechnungen und Echtzeitberichterstattung sind ab dem 1. Januar 2027 geplant, mit innergemeinschaftlicher EU-Berichterstattung ab dem 1. Juli 2030. Für öffentliche Beschaffung gibt es bereits ein B2G-E-Rechnungsmandat.
Verwenden Sie die im Vertrag oder in den Geschäftsbedingungen vereinbarte Zahlungsfrist. Bei kommerziellen Transaktionen in der EU ohne festen Zahlungszeitraum werden Verzugszinsen 30 Kalendertage nach Rechnungseingang fällig. Der gesetzliche Verzugszinssatz der Slowakei für den 1. Januar bis 30. Juni 2026 beträgt 10,15 %, mit einer pauschalen Entschädigung für Beitreibungskosten von 40 € pro verspäteter Rechnung.
Everhour ermöglicht Admins, den Abrechnungsstatus auf Projektebene festzulegen, bestimmte Aufgaben als nicht abrechenbar zu markieren, benutzerdefinierte Aufgabensätze festzulegen und Ausnahmen bei Mitgliedersätzen zu verwenden. Admin-Berichte können abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten anzeigen, bevor Rechnungsbeträge finalisiert werden.
Everhour Billing & Invoicing ermöglicht Nutzern, nicht fakturierte Zeit und Ausgaben auszuwählen, die Aufschlüsselung in der Vorschau anzuzeigen und eine Rechnung aus Sätzen, Zeit und abrechenbaren Ausgaben zu generieren. Nicht abrechenbare Arbeit wird ausgeschlossen, und Rechnungspositionen können nach Projekt, Aufgabe, Person, Datum oder einer anderen verfügbaren Aufschlüsselung gruppiert werden.
Erfassen Sie Abrechnungsstatus, Aufgabensätze und nicht abrechenbare Ausnahmen vor der Rechnungsvorbereitung. Everhour hält Kundensummen mit genehmigter Zeit, saubereren Abrechnungsberichten und rechnungsbereiter Arbeit verknüpft.
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