Slowakische Rechnungen benötigen präzise DPH-Angaben, und Everhour hält die zugehörigen Projektberichte für Abrechnungsentscheidungen organisiert.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
Messung
Verfolgen Sie Ihr Budget über Zeit oder Kosten
Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Nutzen Sie diese Seite, wenn Sie eine Rechnung für einen slowakischen Kunden, Lieferanten, ein Projekt oder einen Käufer aus dem öffentlichen Sektor benötigen. Eine ordnungsgemäße Rechnung gibt dem Käufer genügend Details, um die Parteien zu identifizieren, die Arbeit einem Vertrag oder Auftrag zuzuordnen, die DPH-Behandlung zu prüfen und die Zahlung zu planen, ohne ein korrigiertes Dokument anfordern zu müssen.
Slowakische Mehrwertsteuerrechnungen unterliegen dem Gesetz Nr. 222/2004 Slg. über die Mehrwertsteuer. Eine Mehrwertsteuerrechnung muss im Allgemeinen innerhalb von 15 Tagen nach der Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, nach Erhalt einer Vorauszahlung oder nach Ende des relevanten Kalendermonats für bestimmte steuerbefreite oder grenzüberschreitende Lieferungen ausgestellt werden.
Eine slowakische Mehrwertsteuerrechnung muss den Namen oder Firmennamen, die Adresse und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten sowie den Namen oder Firmennamen, die Adresse und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Empfängers angeben, wenn die Lieferung unter dieser Nummer erfolgte. Außerdem benötigt sie eine fortlaufende Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum und das Datum der Lieferung oder des Zahlungseingangs, wenn dieses Datum bestimmbar und abweichend ist.
Positionen benötigen ausreichend Details, um die Steuerberechnung zu stützen. Geben Sie Menge und Art der Waren oder Umfang und Art der Dienstleistung, die Bemessungsgrundlage für jeden Mehrwertsteuersatz, den Einzelpreis ohne Mehrwertsteuer, nicht im Einzelpreis enthaltene Rabatte oder Nachlässe, den Mehrwertsteuersatz oder die Steuerbefreiung und die insgesamt in Euro zu zahlende Mehrwertsteuer an.
Die indirekte Steuer der Slowakei für Rechnungen ist die Mehrwertsteuer, genannt daň z pridanej hodnoty oder DPH. Das Mehrwertsteuergesetz 2026 legt einen Standardsatz von 23 % sowie ermäßigte Sätze von 19 % und 5 % für aufgeführte Waren und Dienstleistungen fest. Die Mehrwertsteuerregistrierung steuert, ob der Lieferant Mehrwertsteuer berechnet, daher sollte die Rechnungs-App es Ihnen ermöglichen, steuerpflichtige, ermäßigte, steuerbefreite und Reverse-Charge-Positionen zu trennen.
Auch Zahlungsbedingungen erfordern Aufmerksamkeit. Bei EU-Handelsgeschäften werden Verzugszinsen, wenn im Vertrag keine Zahlungsfrist festgelegt ist, 30 Kalendertage nach Rechnungseingang fällig. Der gesetzliche Verzugszinssatz der Slowakei für den 1. Januar bis 30. Juni 2026 beträgt 10,15 %, mit einer pauschalen Entschädigung für Beitreibungskosten von 40 € pro verspäteter Rechnung.
Eine kostenlose Rechnungs-App reicht aus, wenn Sie gelegentlich ein Dokument ausstellen, die korrekte slowakische DPH-Behandlung bereits kennen und nur ein sauberes PDF oder einen Datensatz für einen Kunden benötigen. Sie ist auch praktisch für einfache, nicht wiederkehrende Arbeit, bei der Projektzeit, Ausgaben, Genehmigungen und Kundenberichte anderswo verwaltet werden.
Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn Rechnungsbeträge von erfasster abrechenbarer Zeit, Projektkosten, wiederkehrender Kundenarbeit oder Genehmigungsaufzeichnungen abhängen. Everhour Reporting gibt Teams anpassbare Berichte mit 45+ Spalten, Gruppierung, Filtern, Exporten, geplanter E-Mail-Zustellung und Rentabilitäts-Dashboards, sodass Abrechnungsentscheidungen aus organisierten Projektdaten entstehen, bevor eine Rechnung versendet wird.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine Rechnungs-App für die Slowakei sollte DPH mit 23 %, 19 % und 5 % für aufgeführte Waren und Dienstleistungen nach dem Mehrwertsteuergesetz 2026 unterstützen. Der korrekte Satz hängt von der Lieferung, dem Mehrwertsteuerstatus des Lieferanten und einer etwaigen Steuerbefreiung oder Reverse-Charge-Behandlung ab. Die App sollte außerdem steuerbefreite Formulierungen ermöglichen, statt jede Zeile in einen steuerpflichtigen Satz zu zwingen.
Ja. Eine slowakische Mehrwertsteuerrechnung muss die insgesamt zu zahlende Mehrwertsteuer in Euro ausweisen. Das ist auch dann wichtig, wenn der Geschäftspreis in einer anderen Währung besprochen wird. Die Steuerzeile muss für slowakische Mehrwertsteueraufzeichnungen klar genug sein, und der Käufer sollte die Bemessungsgrundlage, den Satz und den Mehrwertsteuerbetrag erkennen können, ohne die Rechnung neu zu berechnen.
Ja, aber ein Mehrwertsteuerzahler oder eine steuerpflichtige Person muss eine slowakische Übersetzung bereitstellen, wenn das Finanzamt sie zur Prüfung anfordert. Englischsprachige Rechnungen sollten dennoch die erforderlichen slowakischen Mehrwertsteuerinformationen enthalten, einschließlich Identität der Parteien, Umsatzsteuer-IDs, wo anwendbar, fortlaufender Rechnungsnummer, Daten, Positionsumfang, Bemessungsgrundlagen, Sätzen oder Befreiungsformulierungen und Mehrwertsteuer in Euro.
B2G-E-Invoicing ist für öffentliche Beschaffung vorgeschrieben, und öffentliche Behörden müssen EN-16931-konforme E-Rechnungen akzeptieren. B2B- und B2C-E-Invoicing sind 2026 derzeit nicht verpflichtend. Inländisches B2B-E-Invoicing und Echtzeit-Reporting sind ab dem 1. Januar 2027 geplant, mit innergemeinschaftlichem Reporting ab dem 1. Juli 2030.
Das häufigste Korrekturrisiko besteht darin, steuerliche Behandlungen auf demselben Dokument ohne klare Unterstützung auf Positionsebene zu vermischen. Eine slowakische Mehrwertsteuerrechnung sollte die Bemessungsgrundlage für jeden Mehrwertsteuersatz trennen, den korrekten Satz oder die Befreiung ausweisen und erforderliche Formulierungen für steuerbefreite, selbst abgerechnete oder Reverse-Charge-Lieferungen enthalten, wie prenesenie daňovej povinnosti für Reverse Charge.
Everhour Reporting wandelt erfasste Zeit, Budgets, Kosten und Projektdaten in anpassbare Berichte mit 45+ Spalten, Filtern, Gruppierung, Datumsbereichen und Exporten in CSV, Excel/XLSX oder PDF um. Ein Team kann abrechenbare Zeit, Kosten, Gewinn, Rechnungsstatus und Kundenarbeit prüfen, bevor es eine auf die Slowakei ausgerichtete Rechnung vorbereitet.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um, berechnet Beträge aus Sätzen, Zeit und abrechenbaren Ausgaben und schließt nicht abrechenbare Arbeit aus. Rechnungsdaten können nach Projekt, Aufgabe, Person, Datum oder einer anderen verfügbaren Aufschlüsselung gruppiert werden, damit der Kunde die für die Abrechnung vereinbarte Struktur sieht.
Nutzen Sie Everhour Reporting, um abrechenbare Arbeit, Kosten, Rechnungsstatus und Rentabilität zu prüfen, bevor Sie Kunden abrechnen, und halten Sie Projektaufzeichnungen anschließend mit Everhour Reporting verbunden.
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