Rechnungssoftware für Indien

Indische GST-Rechnungen erfordern detaillierte Steuerfelder. Everhour hält Abrechnungsberichte mit erfasster Arbeit verbunden.

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Rechnung Nr.
Datum
Fälligkeitsdatum
Von
An
BeschreibungMengeSatzSteuerBetrag
Zwischensumme
Steuer
Gesamt$ 0.00

Everhour kann alles — erfassen, budgetieren, berichten & abrechnen

Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.

Legen Sie los — starten Sie die Zeiterfassung!

Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.

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  • Einfache Einrichtung, keine Lernkurve
Funktioniert mit Ihrem Lieblingstool:
Everhour — Zeiterfassung
Zeiteinträge
01:24:00
00:31:00
01:07:00

Keine Budgetüberraschungen mehr

Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.

  • Kostenerfassung in Echtzeit
  • Legen Sie unterschiedliche Sätze pro Person oder Projekt fest
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Everhour — Budgetierung
Acme Web Project
1
50 % des Budgets genutzt
2.500,00 $von 5.000,00 $
2.500,00 $ verbleibend
75%
Tatsächliche KostenVerbleibende Kosten

Messung

Verfolgen Sie Ihr Budget über Zeit oder Kosten

Einfache, anpassbare Berichte

Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.

  • Sehen Sie in Echtzeit, wer was macht
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Everhour — Berichte

Ihre Rechnung ist fertig!

Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.

  • Abrechenbare Stunden direkt in die Rechnung
  • Rechnungsvorlagen konfigurieren
  • Rechnungen nach QuickBooks oder Xero kopieren
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Everhour — Rechnungen
Ihr Unternehmen GmbHhello@yourcompany.com
RECHNUNG
Rechnung #1042
Gruppieren nach:
BeschreibungStundenSatzBetrag
Website-Redesign14h150 $/h2.100,00 $
Markenrichtlinien7h150 $/h1.050,00 $
Marketingstrategie3,5h150 $/h525,00 $
Fälliger Gesamtbetrag3.675,00 $
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GST-Rechnungen und Abrechnungsworkflows in Indien

Zweck für indische Rechnungen

Verwenden Sie diese Seite, um Rechnungen für indische Kunden, Anbieter oder Projekte vorzubereiten, bei denen GST-Details das endgültige Dokument beeinflussen. Die GST-Steuerrechnung eines registrierten Lieferanten muss den Namen, die Adresse und die GSTIN des Lieferanten sowie die Käuferdetails ausweisen, die für registrierte oder qualifizierte nicht registrierte Empfänger erforderlich sind. Die fertige Rechnung sollte Abrechnung, Steuerprüfung und Zahlungsnachverfolgung unterstützen, ohne den Käufer zu zwingen, fehlende Felder anzufordern.

Das praktische Ergebnis ist ein vollständiger Rechnungsdatensatz: Rechnungsnummer, Ausstellungsdatum, Informationen zu Lieferant und Empfänger, Positionen, steuerpflichtiger Wert, GST-Satz, Steuerbetrag und Zahlungsbedingungen. Rechnungen für Dienstleistungen sind im Allgemeinen innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Erbringung der Dienstleistung erforderlich, sofern keine besondere Kategorie gilt, sodass eine verspätete Rechnungserstellung vermeidbaren Abrechnungsdruck erzeugt.

Felder, die sie konform machen

Indische GST-Rechnungen sind rund um Steueridentität und Lieferdetails strukturiert. Die Rechnungsseriennummer muss fortlaufend, für das Geschäftsjahr eindeutig und bis zu 16 Zeichen lang sein. Sie darf Buchstaben, Zahlen, Bindestrich oder Gedankenstrich oder Schrägstrich enthalten. Positionen müssen HSN-Codes für Waren oder Buchhaltungscodes für Dienstleistungen angeben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben und Wert, steuerpflichtigen Wert sowie jeden Rabatt oder Abschlag ausweisen.

GST muss mit der richtigen Steueraufteilung erscheinen. Indien verwendet CGST plus SGST oder UTGST im Allgemeinen für innerstaatliche Lieferungen und IGST für zwischenstaatliche Lieferungen. Die Rechnung muss den GST-Satz und den Betrag nach Steuerart ausweisen, einschließlich Cess, wo anwendbar, und den Reverse-Charge-Status angeben, wo relevant. Bei zwischenstaatlichen Lieferungen ist der Lieferort mit dem Namen des Bundesstaats aufzunehmen.

Indien-spezifische Abrechnungsentscheidungen

Ein Abrechnungstool für Indien braucht mehr als ein sauberes Rechnungslayout. Es braucht Platz für GSTINs, GST-Typ, HSN- oder SAC-Codes, Bundesstaatencodes, Lieferadresse und Steueraufschlüsselung nach zentraler, bundesstaatlicher, integrierter, Union-Territory-Steuer oder Cess. Eine generische Rechnung, die nur Zwischensumme, Steuer und Gesamtsumme zeigt, lässt zu viel Kontext außerhalb des Dokuments.

E-Invoicing ist ein weiterer Entscheidungspunkt. GST-E-Invoicing gilt für notifizierte B2B-Steuerpflichtige, deren Gesamtumsatz in einem Geschäftsjahr ab 2017-18 mehr als Rs. 5 Crore betrug. Erfasste Rechnungen werden dem Invoice Registration Portal für eine IRN und einen signierten QR-Code gemeldet. Lieferanten, die unter diese Regel fallen, brauchen einen Workflow, der die registrierten Rechnungsdetails bewahrt.

Kostenlose Rechnung versus verwaltete Abrechnung

Eine einmalige Rechnung funktioniert für einen kleinen Auftrag, einen einzelnen Käufer oder ein schnelles Dokument, das Sie manuell prüfen können. Sie reicht aus, wenn der Verkäufer die GST-Behandlung kennt, die Empfängerdetails hat und eine fertige Rechnung für eine Transaktion benötigt. Sie wird schwach, wenn dasselbe Team nicht abgerechnete Arbeit verfolgen, Sätze anpassen, Genehmigungen verwalten und Kundenabrechnungen über Projekte hinweg abstimmen muss.

Ein verwalteter Workflow verbindet Zeit, Sätze, Ausgaben und Rechnungsstatus. Everhour kann erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen umwandeln, während Berichte abrechenbare, nicht abrechenbare, abgerechnete und nicht abgerechnete Beträge zeigen. Halten Sie Indiens GST-Anforderungen im Rechnungsdatensatz fest und nutzen Sie dann den Abrechnungsworkflow, um erneute Eingaben zu reduzieren und eine klarere Übergabe an die Buchhaltung zu bewahren.

Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.

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Häufig gestellte Fragen

Welche GST-Details gehören auf eine indische Rechnung?

Eine GST-Steuerrechnung eines registrierten Lieferanten muss den Namen, die Adresse und die GSTIN des Lieferanten ausweisen. Sie benötigt außerdem das Ausstellungsdatum, eine eindeutige Rechnungsnummer, Empfängerdetails, HSN- oder SAC-Informationen, Beschreibung, steuerpflichtigen Wert, GST-Satz, Steuerbetrag nach anwendbarer Steuerart und den Reverse-Charge-Status, wo relevant.

Verwendet eine indische Rechnung CGST, SGST, UTGST oder IGST?

Indien verwendet CGST plus SGST oder UTGST im Allgemeinen für innerstaatliche Lieferungen und IGST für zwischenstaatliche Lieferungen. Die Rechnung sollte den Satz und Steuerbetrag nach der anwendbaren Steuerart trennen, statt GST in einer einzigen unerklärten Zeile zusammenzufassen.

Ist E-Invoicing für jede indische Geschäftsrechnung erforderlich?

GST-E-Invoicing gilt für notifizierte B2B-Steuerpflichtige, deren Gesamtumsatz in einem Geschäftsjahr ab 2017-18 mehr als Rs. 5 Crore betrug. Erfasste Rechnungen werden dem Invoice Registration Portal für eine IRN und einen signierten QR-Code gemeldet. Unternehmen außerhalb dieser erfassten Kategorie benötigen weiterhin ordnungsgemäße GST-Rechnungsfelder.

Welches Rechnungsnummernformat ist nach indischen GST-Regeln erlaubt?

Die Rechnungsseriennummer muss fortlaufend, für das Geschäftsjahr eindeutig und bis zu 16 Zeichen lang sein. Sie kann Buchstaben, Zahlen, Bindestrich oder Gedankenstrich oder Schrägstrich enthalten. Die Wiederverwendung einer Nummer im selben Geschäftsjahr schafft ein Aufzeichnungsproblem.

Können indische MSME-Lieferanten lange Zahlungsbedingungen festlegen?

Ein Lieferant, der ein vom MSMED Act erfasstes Kleinst- oder Kleinunternehmen ist, kann keinem Zahlungsdatum zustimmen, das mehr als 45 Tage nach Annahme oder angenommener Annahme liegt. Verspätete Zahlung hat Zinsfolgen, daher sollten Zahlungsbedingungen innerhalb dieser gesetzlichen äußeren Grenze bleiben.

Wie unterstützt Everhour Reporting indische Abrechnungsprüfungen?

Everhour Reporting bietet anpassbare Berichte mit über 45 Spalten, Gruppierung, Metadatenfiltern, Datumsbereichen und Exporten in CSV, Excel/XLSX oder PDF. Abrechnungsteams können abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, Rechnungsstatus, Kosten, Umsatz und Projektdetails prüfen, bevor sie Kundenrechnungen vorbereiten.

Wie handhabt Everhour die Rechnungsübergabe, nachdem Arbeit abgerechnet wurde?

Everhour kann Rechnungen aus nicht abgerechneter Zeit und Ausgaben erzeugen und Rechnungen dann als Entwürfe nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks exportieren. Rechnungsstatus, Nummer, Ausstellungsdatum und Betrag werden zurück zu Everhour synchronisiert, sodass Abrechnungsberichte nach der Übergabe an die Buchhaltung verbunden bleiben.

Arbeit in abrechenbare Rechnungen umwandeln

Verwenden Sie Everhour Reporting, um abrechenbare Arbeit, Rechnungsstatus, Kosten und Umsatz vor der Abrechnung zu prüfen. Everhour hält Projektdatensätze exportierbar und mit Rechnungsstellung, Buchhaltungsübergabe und Abrechnungstransparenz verbunden.

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