Israelische Einkäufe benötigen oft klare, USt.-fähige Aufzeichnungen. Everhour hält Projektsätze strukturiert, bevor abrechenbare Arbeit zu fakturiertem Umsatz wird.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Verwenden Sie eine Bestellung für Israel, um zu bestätigen, was Sie kaufen möchten, wer es genehmigt hat und welche kommerziellen Bedingungen gelten, bevor der Lieferant Waren oder Dienstleistungen liefert. Die Bestellung sollte Käufer, Lieferant, PO-Nummer, Datum, Lieferdetails, Währung, Zahlungsbedingungen, Artikelbeschreibungen, Mengen, Stückpreise, Rabatte und die erwartete USt.-Behandlung, sofern relevant, ausweisen.
Eine Bestellung ist nicht die israelische Steuerrechnung, die für den Vorsteuerabzug verwendet wird. Israel nutzt Mehrwertsteuer, allgemein Ma'am genannt, und das für den Abzug maßgebliche USt.-Dokument ist die Steuerrechnung, die von einem USt.-registrierten autorisierten Händler ausgestellt wird. Die Bestellung hilft dem Käufer, Genehmigung, Wareneingang, Rechnung und Zahlung abzugleichen, ohne die PO als abzugsfähiges USt.-Dokument zu behandeln.
Beginnen Sie mit einer eindeutigen Bestellnummer, Käuferdetails, Lieferantendetails, Ausstellungsdatum, Anforderer, Genehmiger, Lieferadresse und Rechnungskontakt. Fügen Sie Positionen mit klarer Beschreibung, Menge, Stückpreis, Positionssumme, Währung und jedem Projekt- oder Abteilungscode hinzu, den der Käufer intern verwendet. Der israelische Schekel, ILS, ist die Landeswährung, daher zeigen lokale Einkaufsunterlagen in der Regel ILS, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren.
Die USt. gehört in die Bestellung als erwarteter kommerzieller Betrag, nicht als Nachweis abzugsfähiger Vorsteuer. Israels Standard-USt.-Satz beträgt 18 % für 2026, wobei Ausfuhren von Waren und bestimmte Dienstleistungen mit Nullsatz besteuert werden und einige Transaktionen steuerbefreit sind. Die spätere Steuerrechnung des Lieferanten sollte die Steuerrechnungsbezeichnung, fortlaufende Rechnungsnummer, das Ausstellungsdatum, den Nettobetrag, den USt.-Betrag und die Gesamtsumme ausweisen.
Für größere B2B-Einkäufe sollten Sie ein Feld für die spätere Zuweisungsnummer der Steuerbehörde in die Bestellung oder das Genehmigungspaket aufnehmen. Nach Israels Rechnungszuordnungsmodell benötigen B2B-Steuerrechnungen im Jahr 2026 über 15.000 ILS vor USt. eine Zuweisungsnummer der Steuerbehörde, damit der Kunde Vorsteuer abziehen kann. Die PO kann diese Anforderung markieren, bevor die Rechnung eintrifft.
Der Schwellenwert wird vor USt. gemessen, daher sollte das Einkaufsteam den steuerpflichtigen Nettobetrag vergleichen, nicht die Summe einschließlich USt. Eine PO über 16.000 ILS vor USt. sollte eine Nachverfolgung der Zuweisungsnummer auslösen, wenn der Lieferant die Steuerrechnung ausstellt. Eine PO mit mehreren Positionen sollte weiterhin die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage sichtbar halten, damit das Finanzteam den Schwellenwert schnell prüfen kann.
Eine einmalige Bestellvorlage eignet sich für einen einzelnen Lieferanten, Beschaffung mit geringem Volumen oder ein kleines Projekt, bei dem Genehmigungen außerhalb eines Systems erfolgen. Sie liefert Ihnen eine saubere PDF- oder Tabellenaufzeichnung, verwaltet jedoch für sich allein keine Satzhistorie, verhindert keine doppelte Abrechnung und verbindet genehmigte Arbeit nicht mit späterem Umsatzreporting.
Ein verwalteter Workflow ist wichtig, wenn Bestellungen mit abrechenbarer Kundenarbeit, interner Kostenkontrolle und Projektrentabilität verbunden sind. Everhour trennt Kosten- und abrechenbare Sätze, unterstützt Standardwerte pro Person und Überschreibungen pro Projekt, bewahrt datierte Satzhistorien auf und kann abrechenbare Arbeit nach Projekt, Mitglied oder Aufgabe bepreisen. Diese Struktur hilft Teams, Annahmen zu Einkauf, Kosten und Kundenabrechnung aufeinander abzustimmen.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine Bestellung für Israel ist ein käuferseitiges Genehmigungs- und Bestelldokument. Eine Steuerrechnung ist das USt.-Dokument, das von einem USt.-registrierten autorisierten Händler für steuerpflichtige Transaktionen ausgestellt wird. Der Käufer benötigt im Allgemeinen eine gültige Steuerrechnung, nicht allein die PO, um Vorsteuer abzuziehen.
Eine Bestellung kann erwartete USt. ausweisen, damit der Käufer vor der Bestellung die vollständigen Kosten genehmigen kann. Die spätere Steuerrechnung sollte die USt. getrennt von der Rechnungssumme ausweisen, damit die abzugsfähige Vorsteuer bestimmt werden kann. Für 2026 beträgt Israels Standard-USt.-Satz 18 %, mit bestimmten Fällen mit Nullsatz und Steuerbefreiung.
Die Bestellung sollte den Lieferanten nennen und genügend identifizierende Details enthalten, um sie mit der späteren Steuerrechnung abzugleichen. Bei USt.-registrierten Lieferanten sollte die spätere israelische Steuerrechnung die USt.-Registrierungsnummer des Lieferanten ausweisen, die lokal oft als Nummer des autorisierten Händlers bezeichnet wird.
Das Feld erinnert das Finanzteam daran, die spätere Steuerrechnung vor dem Vorsteuerabzug zu prüfen. Nach Israels schrittweisem Rechnungszuordnungsmodell benötigen B2B-Steuerrechnungen im Jahr 2026 über 15.000 ILS vor USt. eine Zuweisungsnummer der Steuerbehörde, damit der Kunde Vorsteuer abziehen kann.
Fehlende Details auf Positionsebene verursachen das am besten vermeidbare Abgleichproblem. Ein vager Posten wie „Dienstleistungen" gibt dem Finanzteam zu wenig, um ihn mit Lieferaufzeichnungen, Projektgenehmigungen und der Steuerrechnung des Lieferanten zu vergleichen. Verwenden Sie spezifische Beschreibungen, Mengen, Stückpreise, Währung und Projekt- oder Abteilungscodes.
Everhour trennt interne Kostensätze von kundenbezogenen abrechenbaren Sätzen, mit Standardwerten pro Person und Überschreibungen pro Projekt. Teams können datierte Satzänderungen bewahren und abrechenbare Arbeit nach Projekt, Mitglied oder Aufgabe bepreisen, sodass Projektkostenannahmen mit späteren Abrechnungsunterlagen verbunden bleiben.
Verwenden Sie eine Vorlage für isolierte Einkäufe. Verwenden Sie Everhour, wenn Projektsätze, genehmigte Zeit und Kundenabrechnung einen satzbewussten Workflow von der Kostenerfassung bis zum fakturierten Umsatz benötigen.
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