Everhour verbindet Rechnungsreporting mit erfasster Arbeit, während israelische MwSt.-Regeln strenge Felder und Schwellenwerte für Zuteilungsnummern festlegen.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Eine Geschäftsrechnung für Israel sollte dem Kunden ein Dokument geben, das er ohne manuelle Korrektur verarbeiten, bezahlen und aufbewahren kann. Für MwSt.-Zwecke stellt Israel steuerpflichtige Transaktionen auf die Steuerrechnung ab, die von einem MwSt.-registrierten zugelassenen Händler ausgestellt wird. Das Dokument sollte die Kennzeichnung als Steuerrechnung, Seriennummer, Ausstellungsdatum, Verkäuferdaten, Käuferdaten für geschäftliche Steuerrechnungen, die für den MwSt.-Abzug genutzt werden, sowie die Beträge zeigen, die die Belastung erklären.
Das praktische Ziel ist eine fertige Rechnung in israelischen Schekel, bei der steuerpflichtiger Betrag, MwSt.-Betrag und Gesamtbetrag klar getrennt sind. Der reguläre israelische MwSt.-Satz beträgt 18 % für 2026, während Warenexporte und bestimmte Dienstleistungen mit null besteuert werden können und einige Transaktionen befreit sind. Software sollte diese Kennzeichnungen getrennt halten, weil ein Export mit Nullsatz und eine befreite Transaktion unterschiedliche MwSt.-Behandlungen sind.
Ein nützlicher israelischer Rechnungsworkflow beginnt mit der Identität des Lieferanten. Die Rechnung sollte den Lieferanten identifizieren und die MwSt.-Registrierungsnummer des Lieferanten zeigen, oft als Nummer des zugelassenen Händlers bezeichnet. Sie sollte außerdem die für die Transaktion relevanten Käuferdaten zeigen, insbesondere bei B2B-Steuerrechnungen, die der Kunde voraussichtlich für den Vorsteuerabzug nutzen möchte.
Der Betragsabschnitt benötigt einen Nettobetrag, einen MwSt.-Betrag und den Rechnungsbetrag. Eine einfache Dienstleistungsposition kann lauten: „Designberatung, netto 12.000 ILS, MwSt. mit 18 %, Gesamtbetrag 14.160 ILS." Die separate Ausweisung der MwSt. ermöglicht es dem Käufer, die abzugsfähige Vorsteuer direkt aus der Rechnung zu bestimmen, statt die Berechnung aus Notizen oder E-Mails nachzubauen.
Israelische B2B-Steuerrechnungen über 15.000 ILS vor MwSt. benötigen 2026 eine Zuteilungsnummer der Israel Tax Authority, damit der Kunde Vorsteuer abziehen kann. Dieser Schwellenwert wird vor MwSt. gemessen, sodass eine Nettorechnung über 15.100 ILS unter die Regel für 2026 fällt, noch bevor die 18 % MwSt. hinzugerechnet werden.
Der Schwellenwert ändert sich außerdem je nach Jahr im Rahmen des gestuften Modells zur Rechnungszuteilung: 25.000 ILS im Jahr 2024, 20.000 ILS im Jahr 2025, 15.000 ILS im Jahr 2026, 10.000 ILS im Jahr 2027 und 5.000 ILS ab 2028, jeweils vor MwSt. gemessen. Rechnungssoftware für Israel sollte dies als jahresabhängige Prüfung abbilden, da die Verwendung des Grenzwerts aus dem Vorjahr den MwSt.-Abzug des Kunden blockieren kann.
Ein einmaliges Rechnungstool reicht aus, wenn Sie eine einzelne israelische Steuerrechnung mit den richtigen Verkäuferdaten, Käuferdaten, MwSt.-Aufteilung, ILS-Gesamtbetrag und einem Feld für die Zuteilungsnummer benötigen, wenn der Schwellenwert gilt. Es passt zu gelegentlicher Abrechnung, korrigierten Entwürfen und kleinen Aufträgen, bei denen die Rechnung nicht mit erfasster Arbeit verbunden werden muss.
Ein verwalteter Workflow wird wichtig, sobald Rechnungen aus Projekten, genehmigten Stunden, Ausgaben und Kundenbedingungen entstehen. Everhour Reporting bietet Teams anpassbare Berichte mit mehr als 45 Spalten, Gruppierung, Filtern, Exporten, geplanter E-Mail-Zustellung und Profitabilitätsdashboards, sodass Rechnungssummen vor der Übergabe an die Buchhaltung gegen abrechenbare Zeit, Kosten, Umsatz und Rechnungsstatus geprüft werden können.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Israel verwendet Mehrwertsteuer, üblicherweise Ma'am, für steuerpflichtige Lieferungen von Waren und Dienstleistungen. Der reguläre israelische MwSt.-Satz beträgt 18 % für 2026. Warenexporte und bestimmte Dienstleistungen werden mit null besteuert, und einige Transaktionen sind befreit, daher sollte Rechnungssoftware die MwSt.-Behandlung korrekt kennzeichnen, statt jede nicht standardmäßige Position als reguläre Belastung mit 18 % zu behandeln.
Ein MwSt.-registrierter zugelassener Händler stellt für steuerpflichtige Transaktionen eine Steuerrechnung aus, und der Käufer benötigt im Allgemeinen eine gültige Steuerrechnung, um Vorsteuer abzuziehen. Die Rechnung sollte die Kennzeichnung als Steuerrechnung, fortlaufende Rechnungsnummer, Ausstellungsdatum, Lieferantenidentität, MwSt.-Registrierung oder Nummer des zugelassenen Händlers des Lieferanten, für die Transaktion relevante Käuferdaten, Nettobetrag, MwSt.-Betrag und Gesamtbetrag zeigen.
Im Jahr 2026 benötigen B2B-Steuerrechnungen über 15.000 ILS vor MwSt. eine Zuteilungsnummer der Israel Tax Authority, damit der Kunde Vorsteuer abziehen kann. Der Schwellenwert basiert auf dem Betrag vor MwSt., daher sollte Software den steuerpflichtigen Nettobetrag und nicht den Rechnungsbetrag nach MwSt. prüfen.
Der israelische Schekel ist die Landeswährung, und israelische Rechnungen verwenden für lokale Abrechnung häufig ILS. Die Bank of Israel veröffentlicht repräsentative Wechselkurse, aber diese repräsentativen Kurse sind Indikatoren und für private Transaktionen nicht rechtlich verpflichtend. Abrechnung in Fremdwährung benötigt klare Umrechnungsaufzeichnungen für Buchhaltung und Steuerprüfung.
Der häufigste Fehler ist, Nettobetrag, MwSt.-Betrag und Gesamtbetrag in einer unklaren Zahl zu vermischen. Eine Steuerrechnung sollte die MwSt. getrennt vom Rechnungsbetrag ausweisen, damit die abzugsfähige Vorsteuer bestimmt werden kann. Eine fehlende Nummer des zugelassenen Händlers oder die fehlende Zuteilungsnummer 2026 auf einer in Frage kommenden B2B-Rechnung kann ebenfalls Abzugsprobleme auf Kundenseite verursachen.
Everhour Reporting ermöglicht Teams, Rechnungsprüfungsberichte mit Spalten, Gruppierung, Filtern, Datumsbereichen und Exporten als CSV, Excel/XLSX oder PDF zu erstellen. Ein Manager kann abrechenbare Zeit, Kosten, Umsatz, Gewinn und Rechnungsstatus vergleichen, bevor israelische Rechnungen an den Kunden oder die Buchhaltungsdatei gesendet werden.
Everhour Billing & Invoicing wandelt nicht fakturierte abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um, mit Positionen, die nach Projekt, Aufgabe, Person, Datum oder anderen verfügbaren Aufschlüsselungen gruppiert sind. Es berechnet Beträge aus Sätzen, Zeit und abrechenbaren Ausgaben und schließt nicht abrechenbare Arbeit aus.
Nutzen Sie Everhour Reporting, um abrechenbare Stunden, Kosten, Umsatz und Rechnungsstatus vor dem Ausstellen von Kundenrechnungen zu vergleichen, und geben Sie Teams damit eine klarere Abrechnungsaufzeichnung.
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