Les factures fiscales de TVA thaïlandaises exigent des champs et une mise en forme spécifiques. Everhour garde organisés les dossiers de facturation derrière chaque facture.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
|---|
Le calculateur vous donne le chiffre — Everhour prend le relais.
Un clic et le chronomètre tourne. Démarrez un minuteur, ajoutez une entrée, modifiez les détails. C'est exactement la sensation que vous aurez dans Everhour.
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Un vendeur enregistré à la TVA en Thaïlande émet une facture fiscale de TVA pour une vente de biens ou une prestation de services au moment où l'obligation de TVA survient. La copie de la facture doit être conservée. La Thaïlande utilise la taxe sur la valeur ajoutée sur les fournitures de biens, les services et les importations, et l'enregistrement à la TVA s'applique généralement lorsque le chiffre d'affaires annuel dépasse 1,8 million de THB.
Une facture fiscale de TVA thaïlandaise complète doit inclure les mots « facture fiscale », le nom de l'émetteur, l'adresse de l'émetteur, le numéro d'identification fiscale de l'émetteur, le nom de l'acheteur, l'adresse de l'acheteur, le numéro de série, la date d'émission et les détails des lignes d'articles. Le Revenue Department exige également la description, le type, la catégorie, la quantité et la valeur des biens ou services, ainsi que la TVA indiquée séparément de la valeur.
Chaque ligne de facture doit identifier le produit ou le service assez clairement pour l'acheteur et le dossier fiscal. Utilisez des montants en bahts thaïlandais, sauf si le déclarant TVA a l'approbation du Director-General pour utiliser une autre devise. Une ligne de service peut indiquer la période de service, la quantité, le prix unitaire, la valeur totale avant TVA et le montant de TVA calculé à partir de la base taxable de TVA.
Par exemple, une ligne de service de conseil peut indiquer « Services de mise en œuvre de projet, mai 2026 », une quantité de 10 heures, un prix unitaire de 2 000 THB, une valeur de 20 000 THB et une TVA de 1 400 THB au taux général actuel de TVA de 7 %. Le total dû combine ensuite la valeur avant TVA et le montant de TVA séparé.
Les mentions des factures fiscales thaïlandaises doivent utiliser la langue thaïlandaise, la devise thaïlandaise et les chiffres thaïs ou arabes, sauf si une approbation autorise une langue ou une devise étrangère. Un contrat en devise étrangère nécessite tout de même un traitement correct de la TVA thaïlandaise. Si la base taxable de TVA est exprimée en devise étrangère, elle doit être convertie en bahts thaïlandais selon les règles de conversion du Revenue Department.
Utilisez l'argent thaïlandais reçu si la devise étrangère est vendue au cours du même mois d'exigibilité fiscale. Sinon, utilisez le taux vendeur moyen de la Bank of Thailand le dernier jour ouvrable de ce mois. Les importations utilisent le taux du Customs Department. Ce choix de conversion affecte la base de TVA, donc consignez la source du taux de change avec le dossier de facture.
Une facture gratuite suffit pour une vente ponctuelle, un petit dossier manuel ou un document client rapide lorsque vous connaissez déjà les lignes d'articles et le traitement de la TVA. Elle fonctionne le mieux lorsque la facture n'a pas besoin d'historique de projet, de notes d'approbation, de justificatif d'heures facturables ou de reporting récurrent.
Un workflow géré devient utile lorsque le temps facturable, les dépenses, les budgets de projet et les dossiers de facture doivent rester connectés. Everhour Reporting transforme le temps enregistré, les budgets, les coûts et les données de projet en rapports personnalisables avec plus de 45 colonnes, regroupement, filtres, exports et envoi planifié par e-mail, afin que les totaux de facture puissent être vérifiés par rapport au dossier de travail avant la facturation.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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La Thaïlande utilise la TVA comme taxe indirecte sur les fournitures de biens, les services et les importations. Une personne ou une entité qui fournit régulièrement des biens ou fournit des services en Thaïlande est soumise à la TVA lorsque son chiffre d'affaires annuel dépasse 1,8 million de THB. Les entreprises enregistrées à la TVA émettent des factures fiscales de TVA, et le Revenue Department indique que le taux général actuel de TVA est de 7 %.
Une facture fiscale de TVA thaïlandaise complète doit afficher les mots « facture fiscale », le nom de l'émetteur, l'adresse de l'émetteur, le numéro d'identification fiscale de l'émetteur, le nom de l'acheteur, l'adresse de l'acheteur, le numéro de série, la date d'émission, la description de la ligne d'article, le type, la catégorie, la quantité et la valeur. Elle doit également afficher le montant de TVA séparément de la valeur des biens ou services.
Oui. Une facture fiscale de TVA thaïlandaise complète doit clairement séparer le montant de TVA de la valeur des biens ou services. N'enfouissez pas la TVA dans un total unique. Affichez la valeur avant TVA, calculez la TVA à partir de la base taxable de TVA en utilisant le taux de TVA applicable, puis affichez le total final de la facture.
Les mentions des factures fiscales thaïlandaises doivent être en devise thaïlandaise, sauf si le déclarant TVA a l'approbation du Director-General pour utiliser une devise étrangère. Si la base taxable de TVA est exprimée en devise étrangère, convertissez-la en bahts thaïlandais en utilisant les règles indiquées par le Revenue Department, y compris le taux vendeur moyen de la Bank of Thailand le cas échéant.
Les mentions statutaires des factures fiscales de TVA thaïlandaises listent la date d'émission, mais elles ne listent pas de date d'échéance de paiement ni de conditions de paiement. Ces conditions sont normalement définies par accord. Ajoutez une date d'échéance lorsque le contrat ou le workflow client en nécessite une, mais ne la traitez pas comme un champ listé de facture fiscale de TVA.
Everhour Reporting permet aux équipes d'examiner le temps enregistré, les budgets, les coûts, le temps facturable, le statut des factures et les détails de projet dans des rapports personnalisables avec plus de 45 colonnes. Les rapports peuvent être regroupés, filtrés, exportés en CSV, Excel/XLSX ou PDF, et planifiés par e-mail pour l'examen récurrent de la facturation.
Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable suivi et les dépenses en factures client. Les utilisateurs peuvent sélectionner le temps et les dépenses non facturés, prévisualiser la ventilation, générer une facture et l'exporter vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks sous forme de brouillon pour le suivi comptable.
Transformez l'examen des factures en workflow de reporting répétable. Everhour connecte le temps enregistré, les budgets de projet, le statut des factures, les exports et les rapports planifiés, donnant aux équipes des dossiers de facturation plus propres avant chaque facture client.
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