Los recibos con IVA israelíes necesitan detalles precisos de factura fiscal. Everhour mantiene las tarifas facturables vinculadas al trabajo que hay detrás de cada factura.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
|---|
La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Use esta página para preparar un registro con formato de recibo para una venta, un pago o un cargo a cliente israelí sin omitir los campos fiscales importantes. Israel usa el impuesto sobre el valor añadido, conocido comúnmente como Ma'am, para las entregas imponibles de bienes y servicios, y los registros de IVA se centran en la factura fiscal emitida por un comerciante autorizado registrado a efectos de IVA.
Un recibo simple de efectivo puede probar el pago, pero un cliente empresarial generalmente necesita una factura fiscal válida para deducir el IVA soportado. Para ese caso de uso, el documento debe identificar al proveedor, mostrar el número de comerciante autorizado o de IVA del proveedor, identificar al comprador para facturas fiscales empresariales y separar el importe neto, el importe del IVA y el total.
Empiece con la etiqueta del documento, el número de serie y la fecha de emisión. Las normas contables israelíes requieren identificadores básicos de factura, como la etiqueta de factura fiscal, un número de factura secuencial y la fecha de emisión de la factura. Mantenga la numeración continua dentro del sistema que use, porque los números duplicados u omitidos crean trabajo de revisión evitable durante la contabilidad.
Añada los datos del vendedor, los datos del comprador, las descripciones de las líneas, los importes netos, el IVA y el total final en séqueles israelíes. El tipo estándar de IVA de Israel es del 18 % para 2026, mientras que las exportaciones de bienes y ciertos servicios pueden tener tipo cero y algunas transacciones están exentas. Una plantilla correcta permite que el tratamiento fiscal aparezca en la línea o en el resumen, donde el comprador pueda leerlo con claridad.
El principal error es emitir un recibo que indique que el dinero cambió de manos y omita la información de IVA que el comprador necesita. Para un cliente privado, la confirmación de pago puede bastar para el registro comercial. Para un cliente empresarial que reclama IVA soportado, los detalles de la factura fiscal importan más que la etiqueta de recibo.
Las facturas B2B grandes necesitan otra comprobación. Según el modelo de asignación de facturas de Israel, las facturas fiscales B2B de 2026 superiores a 15.000 ILS antes del IVA necesitan un número de asignación de la Autoridad Fiscal para que el cliente pueda deducir el IVA soportado. El umbral baja por año: 25.000 ILS en 2024, 20.000 ILS en 2025, 15.000 ILS en 2026, 10.000 ILS en 2027 y 5.000 ILS a partir de 2028.
Una plantilla puntual funciona para un recibo pagado, un pequeño trabajo para cliente o un registro manual que necesita los campos de IVA correctos. Es suficiente cuando conoce al comprador, el tratamiento fiscal, el número de serie y el total final en ILS antes de crear el documento.
Un flujo de trabajo gestionado encaja con trabajo recurrente para clientes, facturación por tiempo y materiales, cambios de tarifa y facturas creadas a partir de muchas tareas. Everhour separa las tarifas de coste internas de las tarifas facturables orientadas al cliente, admite tarifas predeterminadas por persona y anulaciones por proyecto, y mantiene un historial de tarifas con fecha para que los informes antiguos conserven sus cálculos originales. Eso importa cuando el trabajo registrado se convierte en la base de la facturación al cliente.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Un recibo por sí solo respalda la prueba de pago, pero la deducción del IVA soportado generalmente requiere una factura fiscal israelí válida de un comerciante autorizado registrado a efectos de IVA. El documento debe mostrar el número de comerciante autorizado o de IVA del proveedor, los datos del comprador para facturas fiscales empresariales, el número de factura secuencial, la fecha de emisión, el importe neto, el importe del IVA y el total.
El tipo estándar de IVA de Israel es del 18 % para 2026. Las exportaciones de bienes y ciertos servicios tienen tipo cero, y algunas transacciones están exentas. Use el tratamiento fiscal que se aplique a la entrega real y después muestre el IVA por separado del total de la factura para que pueda determinarse el IVA soportado deducible.
No. Según el modelo de asignación de facturas de Israel, las facturas fiscales B2B de 2026 superiores a 15.000 ILS antes del IVA necesitan un número de asignación de la Autoridad Fiscal para que el cliente pueda deducir el IVA soportado. Las facturas de menor valor no alcanzan ese umbral de 2026, y está previsto que el umbral vuelva a bajar en años posteriores.
El séquel israelí es la moneda nacional, por lo que ILS es la base más segura para registros y totales locales. El Banco de Israel publica tipos de cambio representativos, pero esos tipos representativos son indicadores y no son legalmente obligatorios para transacciones privadas.
Los números de factura fiscal duplicados o no secuenciales crean el problema de mantenimiento de registros más claro. Las normas contables israelíes requieren un número de factura secuencial, junto con la etiqueta de factura fiscal y la fecha de emisión. Mantenga una secuencia de numeración por sistema emisor y evite editar un número finalizado después de enviar el documento.
Everhour separa las tarifas de coste de las tarifas facturables orientadas al cliente, de modo que los informes pueden calcular el coste laboral, los ingresos y el beneficio antes de facturar. Los equipos pueden establecer tarifas predeterminadas por persona, anular tarifas en proyectos específicos y aplicar cambios de tarifa con fecha para que el trabajo antiguo conserve la tarifa que era válida en ese momento.
Everhour convierte el tiempo facturable registrado y los gastos en facturas calculando importes a partir de tarifas, tiempo y gastos facturables, mientras excluye el trabajo no facturable. Las partidas de factura pueden agruparse por proyecto, tarea, persona, fecha u otro desglose disponible antes de exportarlas a herramientas de contabilidad.
Registre el trabajo de proyecto con tarifas con fecha, anulaciones y totales facturables antes de crear facturas para clientes. Everhour mantiene conectados el coste laboral, los ingresos y los registros de facturación.
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