Everhour convierte el tiempo facturable y los gastos en facturas, mientras que las normas israelíes de IVA establecen los campos que debe comprobar.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Una factura israelí para trabajo empresarial imponible suele significar una factura fiscal emitida por un operador autorizado registrado a efectos de IVA. El registro necesita suficiente detalle para que el cliente, el vendedor y el contable identifiquen la transacción. Incluya la etiqueta de factura fiscal, un número de factura secuencial, la fecha de emisión, los datos del vendedor, los datos del comprador para la deducción del IVA empresarial y una descripción clara de los bienes o servicios suministrados.
La factura debe separar el importe neto, el importe del IVA y el total. Israel usa el IVA, comúnmente Ma'am, como su régimen de impuesto indirecto para entregas imponibles de bienes y servicios. El tipo estándar de IVA israelí es del 18 % para 2026, mientras que las exportaciones de bienes y ciertos servicios tienen tipo cero y algunas transacciones están exentas. Use el tratamiento correcto para la transacción real, no una línea fiscal genérica.
Una factura fiscal israelí utilizable identifica al proveedor y muestra el número de registro de IVA del proveedor, a menudo llamado número de operador autorizado. Los datos del comprador importan cuando el cliente planea deducir el IVA soportado, porque el comprador generalmente necesita una factura fiscal válida para respaldar esa deducción. Trate nombres, direcciones, números de registro y fechas como campos contables, no como texto decorativo de la factura.
Para una factura sencilla de servicios locales, la estructura de línea puede leerse así: servicios de consultoría, enero de 2026, neto 12.000 ILS, IVA al 18 % 2.160 ILS, total 14.160 ILS. Ese ejemplo queda por debajo del umbral de número de asignación B2B de 2026 porque el importe antes del IVA es de 12.000 ILS. Una factura fiscal B2B mayor necesita una comprobación adicional antes de que el cliente confíe en ella para el IVA soportado.
El modelo de asignación de facturas de Israel afecta a las facturas fiscales B2B de mayor importe. En 2026, las facturas fiscales B2B superiores a 15.000 ILS antes del IVA necesitan un número de asignación de la Autoridad Tributaria de Israel para que el cliente deduzca el IVA soportado. El umbral se mide antes del IVA, por lo que un importe neto de 15.001 ILS lo supera incluso antes de que la línea de IVA del 18 % aumente el total.
El umbral baja por año: 25.000 ILS en 2024, 20.000 ILS en 2025, 15.000 ILS en 2026, 10.000 ILS en 2027 y 5.000 ILS desde 2028. Un error habitual es comprobar el total final de la factura en lugar del importe antes del IVA. Otro es copiar el umbral del año anterior en un flujo de trabajo de facturación de un nuevo año.
Un creador de facturas puntuales funciona para un cargo de cliente único, un borrador de factura corregido o un desglose rápido del IVA. Es suficiente cuando ya tiene delante las horas, tarifas, datos del comprador, tratamiento fiscal y decisión sobre el número de asignación. Conserve el PDF final o el archivo exportado con los registros de tiempo de respaldo, el pedido de compra, el contrato y el rastro de pago.
Un flujo de trabajo gestionado se vuelve necesario cuando el tiempo facturable y los gastos registrados alimentan varias facturas cada mes. Everhour Billing & Invoicing puede generar facturas a partir de tiempo y gastos no facturados, calcular importes desde las tarifas, excluir trabajo no facturable, aplicar valores predeterminados del cliente y exportar facturas a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks. Ese flujo de trabajo reduce la reconstrucción manual cuando el trabajo de proyecto se convierte en facturación recurrente.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Una factura fiscal debe mostrar el importe neto, el importe del IVA y el total por separado para que pueda determinarse el IVA soportado deducible. El tipo estándar de IVA de Israel es del 18 % para 2026. Algunas exportaciones de bienes y ciertos servicios tienen tipo cero, y algunas transacciones están exentas, por lo que la línea de IVA debe coincidir con la transacción real.
Un operador autorizado registrado a efectos de IVA emite una factura fiscal para transacciones imponibles. La factura debe identificar al proveedor y mostrar el número de registro de IVA del proveedor, a menudo llamado número de operador autorizado. Para clientes empresariales que reclaman IVA soportado, la factura también debe incluir datos del comprador relevantes para la transacción.
En 2026, las facturas fiscales B2B superiores a 15.000 ILS antes del IVA necesitan un número de asignación de la Autoridad Tributaria de Israel para que el cliente deduzca el IVA soportado. El umbral se aplica al importe antes del IVA, no al total final de la factura. El umbral baja a 10.000 ILS en 2027 y a 5.000 ILS desde 2028.
El shekel israelí es la moneda nacional. El Banco de Israel publica tipos de cambio representativos, pero esos tipos representativos son indicadores y no son legalmente obligatorios para transacciones privadas. Si factura en una moneda extranjera, mantenga claros para ambas partes los términos del contrato, la base de cambio y el tratamiento contable.
Omitir o reutilizar números de factura secuenciales crea problemas contables y de auditoría. Las normas israelíes de contabilidad requieren identificadores básicos de factura como la etiqueta de factura fiscal, un número de factura secuencial y la fecha de emisión de la factura. Corrija una factura equivocada mediante el proceso contable adecuado en lugar de editar el registro original después de enviarlo.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable registrado y los gastos en facturas, calcula los importes de factura a partir de las tarifas y excluye tareas no facturables. Los ajustes del cliente pueden almacenar contactos, impuestos, descuentos y condiciones de pago, mientras que las exportaciones de facturas a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks mantienen visibles en Everhour el estado, el número, la fecha de emisión y el importe.
Registre el tiempo facturable aprobado, aplique tarifas, excluya el trabajo no facturable y genere facturas de cliente desde el mismo flujo de trabajo con Everhour Billing & Invoicing.
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