Software de facturación para Israel

Everhour conecta los informes de facturación con el trabajo registrado, mientras que las normas israelíes de IVA establecen campos estrictos y umbrales de número de asignación.

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Everhour — Presupuestos
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Conceptos básicos de la factura fiscal israelí

Crear facturas fiscales israelíes

Una factura empresarial para Israel debe proporcionar al cliente un documento que pueda procesar, pagar y almacenar sin corrección manual. A efectos del IVA, Israel centra las operaciones imponibles en la factura fiscal emitida por un operador autorizado registrado a efectos del IVA. El documento debe mostrar la etiqueta de factura fiscal, el número de serie, la fecha de emisión, los datos del vendedor, los datos del comprador para facturas fiscales empresariales usadas para la deducción del IVA y los importes que explican el cargo.

El objetivo práctico es una factura finalizada en nuevos séqueles israelíes, con el importe imponible, el importe del IVA y el total separados con claridad. El tipo estándar del IVA israelí es del 18 % para 2026, mientras que las exportaciones de bienes y determinados servicios pueden estar gravadas a tipo cero y algunas operaciones exentas. El software debe mantener esas etiquetas diferenciadas porque una exportación a tipo cero y una operación exenta son tratamientos de IVA distintos.

Mantener completos los campos de IVA

Un flujo de trabajo útil para facturas israelíes empieza por la identidad del proveedor. La factura debe identificar al proveedor y mostrar el número de registro de IVA del proveedor, a menudo llamado número de operador autorizado. También debe mostrar los datos del comprador relevantes para la operación, especialmente para facturas fiscales B2B que el cliente espera usar para la deducción del IVA soportado.

La sección de importes necesita un importe neto, un importe de IVA y el total de la factura. Una línea de servicio sencilla puede decir: "Consultoría de diseño, 12.000 ILS netos, IVA al 18 %, total 14.160 ILS." Detallar el IVA por separado permite al comprador determinar el IVA soportado deducible a partir de la propia factura en lugar de reconstruir el cálculo desde notas o correos electrónicos.

Gestionar los umbrales de número de asignación

Las facturas fiscales B2B israelíes superiores a 15.000 ILS antes de IVA necesitan un número de asignación de la Autoridad Tributaria de Israel en 2026 para que el cliente pueda deducir el IVA soportado. Ese umbral se mide antes del IVA, por lo que una factura neta de 15.100 ILS entra en la regla de 2026 incluso antes de añadir el 18 % de IVA.

El umbral también cambia por año bajo el modelo gradual de asignación de facturas: 25.000 ILS en 2024, 20.000 ILS en 2025, 15.000 ILS en 2026, 10.000 ILS en 2027 y 5.000 ILS desde 2028, medido antes del IVA. El software de facturación para Israel debe convertir esto en una comprobación consciente del año, ya que usar el límite del año anterior puede bloquear la deducción del IVA del cliente.

Pasar de archivos a informes

Una herramienta de facturación puntual es suficiente cuando necesita una sola factura fiscal israelí con los datos correctos del vendedor, los datos del comprador, el desglose del IVA, el total en ILS y el campo de número de asignación cuando se aplica el umbral. Encaja con facturación ocasional, borradores corregidos y trabajos pequeños en los que la factura no necesita conectarse con el trabajo registrado.

Un flujo de trabajo gestionado importa cuando las facturas proceden de proyectos, horas aprobadas, gastos y condiciones del cliente. Everhour Reporting ofrece a los equipos informes personalizables con más de 45 columnas, agrupación, filtros, exportaciones, envío programado por correo electrónico y paneles de rentabilidad, de modo que los totales de las facturas pueden comprobarse frente al tiempo facturable, los costes, los ingresos y el estado de la factura antes de la entrega a contabilidad.

Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.

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Preguntas frecuentes

¿Usa Israel IVA en las facturas?

Israel usa el impuesto sobre el valor añadido, comúnmente Ma'am, para entregas de bienes y prestaciones de servicios imponibles. El tipo estándar del IVA israelí es del 18 % para 2026. Las exportaciones de bienes y determinados servicios están gravadas a tipo cero, y algunas operaciones están exentas, por lo que el software de facturación debe etiquetar correctamente el tratamiento del IVA en lugar de tratar cada línea no estándar como un cargo regular del 18 %.

¿Qué campos de factura israelí respaldan la deducción del IVA?

Un operador autorizado registrado a efectos del IVA emite una factura fiscal para operaciones imponibles, y el comprador generalmente necesita una factura fiscal válida para deducir el IVA soportado. La factura debe mostrar la etiqueta de factura fiscal, el número de factura secuencial, la fecha de emisión, la identidad del proveedor, el registro de IVA del proveedor o número de operador autorizado, los datos del comprador relevantes para la operación, el importe neto, el importe de IVA y el total.

¿Qué facturas necesitan un número de asignación de la Autoridad Tributaria de Israel en 2026?

En 2026, las facturas fiscales B2B superiores a 15.000 ILS antes de IVA necesitan un número de asignación de la Autoridad Tributaria de Israel para que el cliente pueda deducir el IVA soportado. El umbral se basa en el importe antes del IVA, por lo que el software debe comprobar el importe imponible neto en lugar del total de la factura después del IVA.

¿Debe el software de facturación israelí usar solo ILS?

El séquel israelí es la moneda nacional, y las facturas israelíes suelen usar ILS para la facturación local. El Banco de Israel publica tipos de cambio representativos, pero esos tipos representativos son indicadores y no son legalmente obligatorios para operaciones privadas. La facturación en moneda extranjera necesita registros claros de conversión para la contabilidad y la revisión fiscal.

¿Qué error causa problemas en las facturas con IVA israelí?

El error más común es mezclar el importe neto, el importe de IVA y el total en una sola cifra poco clara. Una factura fiscal debe mostrar el IVA por separado del total de la factura para que se pueda determinar el IVA soportado deducible. La falta del número de operador autorizado o del número de asignación de 2026 en una factura B2B que cumpla los requisitos también puede crear problemas de deducción para el cliente.

¿Cómo ayuda Everhour Reporting a revisar facturas israelíes?

Everhour Reporting permite a los equipos crear informes de revisión de facturas con columnas, agrupación, filtros, rangos de fechas y exportaciones en CSV, Excel/XLSX o PDF. Un responsable puede comparar tiempo facturable, costes, ingresos, beneficio y estado de la factura antes de enviar las facturas israelíes al cliente o al archivo contable.

¿Cómo convierte Everhour el trabajo facturable en facturas?

Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable y los gastos no facturados en facturas de cliente, con partidas agrupadas por proyecto, tarea, persona, fecha u otros desgloses disponibles. Calcula importes a partir de tarifas, tiempo y gastos facturables, excluyendo el trabajo no facturable.

Revise la facturación israelí más rápido

Use Everhour Reporting para comparar horas facturables, costes, ingresos y estado de la factura antes de emitir facturas de cliente, dando a los equipos un registro de facturación más claro.

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