Everhour convierte el trabajo facturable en registros listos para facturar, mientras que las facturas fiscales israelíes requieren datos precisos de IVA y asignación.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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Use esta página para preparar una factura por bienes o servicios suministrados a un cliente israelí, especialmente cuando el comprador necesita una factura fiscal para registros de IVA. Israel usa el impuesto sobre el valor añadido, comúnmente llamado Ma'am, para suministros sujetos a impuestos. Un comerciante autorizado registrado a efectos de IVA emite una factura fiscal, y el comprador generalmente necesita una factura fiscal válida para deducir el IVA soportado.
La factura debe dejar claro el acuerdo comercial antes de que aparezcan los campos fiscales: proveedor, comprador, descripción, cantidad o periodo de servicio, precio, moneda, condiciones de pago y total adeudado. Para facturas nacionales, el séquel israelí, ILS, es la moneda de referencia. El Banco de Israel publica tipos de cambio representativos, pero esos tipos representativos son indicadores y no son legalmente obligatorios para transacciones privadas.
Una factura fiscal israelí debe llevar la etiqueta de factura fiscal, un número de serie secuencial y la fecha de emisión. Debe identificar al vendedor y mostrar el número de registro de IVA del proveedor, a menudo llamado número de comerciante autorizado. Para facturas fiscales empresariales usadas para la deducción del IVA, incluya los datos del comprador relevantes para la transacción para que el cliente pueda vincular la factura con sus registros contables.
La sección de importes debe mostrar el importe neto, el importe de IVA y el total de la factura. El tipo estándar de IVA en Israel es del 18 % en 2026, con exportaciones de bienes y determinados servicios sujetos a tipo cero y algunas transacciones exentas. Una línea clara como "Servicios de consultoría, marzo de 2026, 12.000 ILS netos, IVA 18 %, 2.160 ILS de IVA, 14.160 ILS en total" da al comprador un registro limpio.
El modelo israelí de asignación de facturas añade un paso adicional para facturas fiscales B2B más grandes. En 2026, las facturas fiscales B2B superiores a 15.000 ILS antes de IVA necesitan un número de asignación de la Autoridad Tributaria de Israel para que el cliente deduzca el IVA soportado. El umbral se mide antes de IVA, por lo que una factura con un valor neto de 15.100 ILS entra dentro del requisito de 2026.
El umbral baja por año: 25.000 ILS en 2024, 20.000 ILS en 2025, 15.000 ILS en 2026, 10.000 ILS en 2027 y 5.000 ILS desde 2028, medido antes de IVA. Trate el número de asignación como un campo de apoyo a la deducción para el comprador, no como un sustituto del número de factura habitual, del importe de IVA ni de los datos obligatorios de las partes.
Una factura puntual funciona cuando ya tiene preparados los datos del cliente, el tratamiento de IVA, las descripciones de líneas y los totales. También encaja con un proyecto pequeño con una única fecha de entrega y una sola condición de pago. Revise la etiqueta fiscal, el número de IVA del proveedor, los datos del comprador, el importe neto, el importe de IVA, el total y cualquier número de asignación requerido antes de enviarla.
Un flujo de trabajo gestionado resulta más útil cuando las horas facturables, el trabajo no facturable, las tarifas de proyecto y el estado de la factura necesitan un registro duradero. Everhour admite tiempo facturable y no facturable mediante el estado de facturación del proyecto, controles de tareas no facturables a nivel de tarea, tarifas de tarea personalizadas, excepciones de tarifa por miembro e informes de administración para tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Un comerciante autorizado registrado a efectos de IVA emite una factura fiscal para transacciones sujetas a impuestos en Israel. La factura respalda la declaración de IVA del vendedor y proporciona al comprador empresarial el registro que generalmente se necesita para deducir el IVA soportado. Una solicitud comercial ordinaria de pago no sustituye a los campos obligatorios de una factura fiscal cuando la transacción necesita documentación de IVA.
El tipo estándar de IVA en Israel es del 18 % en 2026. El tipo se aplica a suministros sujetos a impuestos salvo que una norma específica trate la transacción de otra forma, como exportaciones de bienes, determinados servicios sujetos a tipo cero o transacciones exentas. Muestre el IVA separado del total de la factura para que el comprador pueda identificar el importe de IVA soportado deducible.
No. En 2026, el requisito de número de asignación se aplica a facturas fiscales B2B superiores a 15.000 ILS antes de IVA cuando el cliente quiere deducir el IVA soportado. Las facturas más pequeñas no alcanzan ese umbral de 2026. El umbral baja en años posteriores, así que use el umbral del año de emisión de la factura.
Sí. Una factura fiscal israelí debe identificar al proveedor y mostrar el número de registro de IVA del proveedor, a menudo denominado número de comerciante autorizado. Ese identificador vincula la factura con el vendedor registrado a efectos de IVA. Para facturas fiscales empresariales usadas para la deducción del IVA, incluya también los datos del comprador relevantes para la transacción.
Las partes privadas pueden acordar condiciones comerciales en otra moneda, pero el séquel israelí, ILS, es la moneda nacional de referencia. El Banco de Israel publica tipos de cambio representativos como indicadores, y esos tipos no son legalmente obligatorios para transacciones privadas. Mantenga el IVA, el total y las instrucciones de pago lo bastante claros para el proceso contable del comprador.
Everhour permite a los administradores establecer el estado de facturación del proyecto, marcar tareas específicas como no facturables, usar tarifas de tarea personalizadas y configurar excepciones de tarifa por miembro. Los informes de administración pueden mostrar tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste, para que solo el trabajo correcto pase al registro de facturación del cliente.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable y los gastos registrados en facturas. Los usuarios pueden seleccionar tiempo y gastos no facturados, previsualizar el desglose, agrupar líneas de factura por proyecto, tarea, persona o fecha, y exportar facturas a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks como borradores.
Registre el trabajo facturable y no facturable antes de redactar la factura. Everhour mantiene conectadas las tarifas, el estado de las tareas y los informes de facturación, dando a los equipos facturas de cliente más limpias.
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