Enviar una factura en Israel

Las facturas con IVA israelíes necesitan datos fiscales precisos. Everhour convierte el trabajo facturable registrado en registros listos para facturar.

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Everhour — Presupuestos
Acme Web Project
1
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Factura n.º 1042
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Estrategia de marketing3,5h150 $/h525,00 $
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Requisitos de facturación israelíes y flujo de facturación

Preparar una factura israelí

Use esta página para crear una factura por trabajos, bienes o servicios suministrados a un cliente israelí. Israel utiliza el impuesto sobre el valor añadido, IVA, comúnmente Ma'am, para suministros imponibles. Un comerciante autorizado registrado a efectos de IVA emite una factura fiscal para las operaciones imponibles, y el comprador generalmente necesita una factura fiscal válida para deducir el IVA soportado.

La factura debe usar el shekel israelí, ILS, salvo que el acuerdo comercial admita otra divisa. El Banco de Israel publica tipos de cambio representativos, pero esos tipos representativos son indicadores y no son legalmente obligatorios para las operaciones privadas. Mantenga la factura lo bastante clara para que el comprador, el contable y el revisor fiscal identifiquen la operación sin depender de hilos de correo electrónico.

Incluir los datos fiscales obligatorios

Una factura fiscal israelí debe identificar al proveedor y mostrar el número de registro de IVA del proveedor, a menudo llamado número de comerciante autorizado. También necesita la etiqueta de factura fiscal, un número de factura secuencial, la fecha de emisión, los datos del vendedor y los datos del comprador pertinentes para la operación cuando el comprador usa la factura para la deducción del IVA.

Los importes necesitan una separación clara entre el importe neto, el importe del IVA y el total de la factura. El tipo estándar de IVA de Israel es del 18% para 2026, con exportaciones de bienes y determinados servicios al tipo cero y algunas operaciones exentas. Para una línea imponible de consultoría de 8.000 ILS, la factura debe mostrar 8.000 ILS netos, 1.440 ILS de IVA y 9.440 ILS en total.

Evitar retrasos por el número de asignación

Las facturas fiscales B2B de gran importe necesitan atención adicional antes de la entrega. Según el modelo israelí de asignación de facturas, las facturas fiscales B2B de 2026 superiores a 15.000 ILS antes del IVA necesitan un número de asignación de la Autoridad Tributaria para que el cliente deduzca el IVA soportado. El umbral se mide antes del IVA, por lo que una factura con 15.001 ILS netos entra dentro de la regla de 2026.

El umbral baja por fases cada año: 25.000 ILS en 2024, 20.000 ILS en 2025, 15.000 ILS en 2026, 10.000 ILS en 2027 y 5.000 ILS desde 2028, medido antes del IVA. Trate el número de asignación como parte del flujo de trabajo de la factura, no como una ocurrencia posterior cuando el cliente pregunte por qué está bloqueado el IVA soportado.

Elegir herramienta o flujo de trabajo

Una herramienta de facturas gratuita es suficiente para una factura israelí puntual cuando ya conoce los datos del cliente, el tratamiento del IVA, el número de factura, las condiciones de pago y si se requiere un número de asignación. Funciona mejor cuando la factura es un documento independiente y nadie necesita reutilizar después entradas de tiempo, gastos o aprobaciones.

Un flujo de facturación gestionado encaja con trabajo recurrente para clientes. Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable registrado y los gastos en facturas, calcula los importes de factura a partir de tarifas excluyendo las tareas no facturables, admite ajustes de cliente y personalización de facturas, y exporta facturas a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks con sincronización del estado de vuelta a Everhour.

Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.

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Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de factura envía un proveedor israelí registrado a efectos de IVA?

Un comerciante autorizado registrado a efectos de IVA emite una factura fiscal para las operaciones imponibles. El comprador generalmente necesita una factura fiscal válida para deducir el IVA soportado. La factura debe llevar la etiqueta de factura fiscal, la identificación del proveedor, el número de comerciante autorizado o de IVA del proveedor, los datos del comprador para uso de deducción empresarial, un número de serie secuencial, fecha de emisión, importe neto, importe del IVA y total.

¿Una factura israelí debe mostrar el IVA por separado?

Sí. Una factura fiscal debe detallar la contraprestación por el suministro y mostrar el IVA por separado del total de la factura para que pueda determinarse el IVA soportado deducible. El tipo estándar de IVA de Israel es del 18% para 2026, con exportaciones de bienes y determinados servicios al tipo cero y algunas operaciones exentas.

¿Qué facturas israelíes necesitan un número de asignación de la Autoridad Tributaria en 2026?

En 2026, las facturas fiscales B2B superiores a 15.000 ILS antes del IVA necesitan un número de asignación de la Autoridad Tributaria para que el cliente deduzca el IVA soportado según el modelo israelí de asignación de facturas. El umbral se basa en el importe de la factura antes del IVA. Añada el paso de asignación antes de enviar la factura para evitar un problema de deducción del IVA en el lado del comprador.

¿Debe emitirse la factura en ILS?

El shekel israelí, ILS, es la moneda nacional. Una operación privada puede usar otra divisa cuando las condiciones comerciales lo permiten, pero la factura aún necesita importes y tratamiento fiscal claros. El Banco de Israel publica tipos de cambio representativos, y esos tipos son indicadores en lugar de tipos legalmente obligatorios para operaciones privadas.

¿Qué error retrasa la aprobación de una factura B2B israelí?

El retraso común es enviar una factura fiscal B2B de alto valor sin el número de asignación requerido. En 2026, ese problema empieza por encima de 15.000 ILS antes del IVA. La falta de datos del comprador, una separación poco clara del IVA o la omisión de un número de factura secuencial también crea fricción contable porque el cliente no puede tratar la factura como un documento de IVA limpio.

¿Cómo convierte Everhour el trabajo facturable en facturas?

Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable registrado y los gastos en facturas, calcula importes a partir de tarifas y excluye las tareas no facturables de los totales facturables. Los ajustes del cliente pueden almacenar contactos, impuestos, descuentos y condiciones de pago, de modo que las facturas recurrentes parten de los datos comerciales correctos en lugar de un documento en blanco.

¿Cómo mantiene Everhour el estado de la factura conectado con la contabilidad?

Everhour exporta facturas a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks como borradores, y luego muestra de vuelta en Everhour el estado de la factura exportada, el número de factura, la fecha de emisión y el importe. Eso mantiene los informes de facturación de proyectos conectados al registro contable sin volver a comprobar manualmente cada factura.

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Convierta el tiempo facturable aprobado y los gastos en facturas para clientes con Everhour Billing & Invoicing, y luego mantenga el estado de las facturas exportadas conectado con los registros contables y los informes de facturación.

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