Creador de facturas para México

México exige facturas electrónicas CFDI estandarizadas; Everhour admite la facturación basada en tarifas antes de que comience el trabajo de facturación.

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Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.

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Everhour — Control del tiempo
Entradas de tiempo
01:24:00
00:31:00
01:07:00

No más sorpresas con el presupuesto

Establezca un presupuesto, asigne tarifas y reciba alertas antes de pasarse.

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Everhour — Presupuestos
Acme Web Project
1
50 % del presupuesto usado
2.500,00 $de 5.000,00 $
2.500,00 $ restantes
75%
Coste realCoste restante

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Todos los informes que necesita — configurados a su manera, siempre actualizados.

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Everhour — Informes

¡Su factura está lista!

Las horas registradas pasan directamente a una factura pulida — sin copiar y pegar, sin cálculos manuales.

  • Horas facturables directamente en la factura
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Everhour — Facturas
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FACTURA
Factura n.º 1042
Agrupar por:
DescripciónHorasTarifaImporte
Rediseño del sitio web14h150 $/h2.100,00 $
Directrices de marca7h150 $/h1.050,00 $
Estrategia de marketing3,5h150 $/h525,00 $
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Registros de facturas de México y detalles de CFDI

Prepare un registro de factura utilizable

Use esta página para organizar los datos que necesita una factura mexicana antes de convertirse en un CFDI electrónico certificado. La tarea práctica es capturar el emisor, el receptor, las partidas, los impuestos, las condiciones de pago y los detalles de moneda en un formato que pueda revisar antes de la emisión formal. Esto resulta útil cuando factura a un cliente mexicano, vende desde una entidad mexicana o necesita una entrega clara a un contable.

En México, una factura fiscal es un Comprobante Fiscal Digital por Internet, o CFDI. El SAT indica que la versión CFDI 4.0 es la única versión válida desde el 1 de abril de 2023. Un diseño simple de factura no es suficiente para fines fiscales mexicanos. El documento final necesita detalles de certificación del SAT, incluidos el folio fiscal y los sellos digitales utilizados para la verificación.

Capture los campos de identidad fiscal

Empiece con los datos del emisor exigidos por el artículo 29-A del CFF y la guía CFDI 4.0 del SAT: RFC, nombre o razón social, régimen fiscal, y lugar y fecha de expedición. Para el receptor, el SAT identifica los datos mínimos como RFC, nombre del receptor, régimen fiscal del receptor, código postal del domicilio fiscal y uso de CFDI asignado a la factura.

Las partidas necesitan más que una descripción y un precio. Un CFDI mexicano debe identificar los bienes, servicios, uso o goce mediante cantidad, unidad de medida, descripción, valor unitario, importe y si el concepto está sujeto a impuestos. Para trabajo de servicios, una línea clara como "Servicios de consultoría, mayo de 2026, 12 horas, 850,00 $ MXN por hora" da al contable una base trazable para el concepto del CFDI.

Trate el IVA y los códigos de pago con cuidado

El impuesto indirecto de México es el Impuesto al Valor Agregado, o IVA. El artículo 29-A del CFF exige que los impuestos trasladados se muestren por separado por tasa cuando corresponda, junto con cualquier impuesto retenido. La tasa general de IVA conforme a la ley del IVA de México es del 16 %, mientras que algunas transacciones pueden tener tasa cero, estar exentas o estar sujetas a tratamiento especial. El objeto de impuesto del CFDI y las líneas de impuestos deben coincidir con la transacción.

El momento del pago también cambia los códigos requeridos. Para facturas de ingreso, el SAT exige el método de pago y la forma de pago. Use PPD con forma 99 cuando el pago sea diferido o se pague en parcialidades. Use PUE con el código de catálogo de forma de pago aplicable cuando la factura se pague en su totalidad al emitirse. Para facturas en una moneda distinta de los pesos mexicanos, CFDI usa el campo Moneda e incluye TipoCambio cuando corresponda.

Sepa cuándo los registros necesitan un flujo de trabajo

Un creador de facturas puntual es suficiente cuando necesita reunir un pequeño número de detalles de factura, comprobar campos obligatorios y enviar el registro a la persona que emite el CFDI. Funciona bien para una única factura de servicios, un campo de receptor corregido o una revisión rápida de las opciones de IVA y códigos de pago antes de la certificación.

Un flujo de trabajo gestionado se vuelve necesario cuando el trabajo facturable procede de proyectos, personas y tarifas cambiantes. Everhour separa las tarifas de coste internas de las tarifas facturables orientadas al cliente, admite tarifas predeterminadas por persona con anulaciones por proyecto, conserva el historial de tarifas con fecha y fija el precio del trabajo facturable por proyecto, miembro o tarea. Esa estructura de tarifas da al registro de factura una fuente más limpia antes de que contabilidad gestione el CFDI.

Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.

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Preguntas frecuentes

¿Una factura de México necesita ser un CFDI?

Sí. En México, una factura fiscal es un CFDI, y el SAT indica que CFDI 4.0 es la única versión válida desde el 1 de abril de 2023. Un PDF o una hoja de cálculo creados por el vendedor pueden ayudar a recopilar detalles, pero la factura fiscal necesita la estructura CFDI regida por el SAT y los detalles de certificación.

¿Qué datos del receptor causan rechazos de CFDI 4.0?

Los datos del receptor crean problemas cuando el RFC, el nombre legal, el régimen fiscal, el código postal del domicilio fiscal o el uso de CFDI no coinciden con la información fiscal del comprador. El SAT identifica esos campos como datos mínimos del receptor para CFDI 4.0, así que recójalos antes de crear el registro de factura.

¿Debe mostrarse el IVA como un total único o por tasa?

El IVA debe mostrarse por separado por tasa cuando corresponda, y cualquier impuesto retenido también debe identificarse. La tasa general de IVA conforme a la ley del IVA de México es del 16 %, pero las transacciones con tasa cero, exentas y con tratamiento especial requieren el objeto de impuesto y el tratamiento de línea de impuestos correctos.

¿Qué código de pago debe usar una factura diferida de México?

Una factura de ingreso diferida o en parcialidades usa PPD con forma de pago 99. Una factura pagada en su totalidad al emitirse usa PUE con el código de catálogo de forma de pago aplicable. Esta elección debe coincidir con el acuerdo de pago real, porque afecta a cómo el CFDI registra el momento del pago.

¿Puede emitirse una factura de México en una moneda extranjera?

Sí. CFDI usa la estructura y los catálogos del Anexo 20 del SAT, incluido el campo Moneda. Para una factura emitida en una moneda distinta de los pesos mexicanos, el campo de tipo de cambio, TipoCambio, forma parte del modelo de datos CFDI y debe gestionarse antes de la emisión final.

¿Cómo fija Everhour el precio del trabajo facturable antes de preparar una factura de México?

Everhour separa las tarifas de coste y facturables, admite tarifas predeterminadas por persona con anulaciones por proyecto y conserva el historial de tarifas con fecha. Los equipos pueden fijar el precio del trabajo facturable por proyecto, miembro o tarea, y luego usar esos totales como base comercial para la preparación de facturas.

¿Cómo evita Everhour que el tiempo facturado se reutilice?

Everhour marca el tiempo como facturado después de incluirlo en una factura, de modo que las mismas entradas facturables no vuelven a aparecer en futuras ejecuciones de facturación. Ese estado ayuda a mantener alineados el trabajo no facturado, el trabajo facturado y los informes de facturación.

Convierta el trabajo facturable en datos de factura

Configure tarifas de proyecto, miembro o tarea en Everhour antes de la preparación de facturas, y luego lleve totales facturables limpios al flujo de trabajo contable con menos disputas sobre tarifas.

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