Las facturas de Oriente Medio requieren un tratamiento fiscal específico de cada país; Everhour mantiene las tarifas facturables separadas de los costes internos.
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Administración, reuniones, trabajo interno
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Un cálculo de horas facturables en Oriente Medio responde a tres preguntas prácticas: cuántas horas aprobadas pueden cobrarse, qué tarifa se aplica a cada rol o tarea y qué tratamiento fiscal del país corresponde en la factura. La región no tiene una única regla de IVA, GST, impuesto sobre ventas, moneda ni plazo de pago de facturas legales privadas, por lo que el país controla el total final del cliente.
Para facturas de abogados y servicios profesionales, calcule primero el trabajo en la moneda local aplicable. Las facturas del GCC no están en una moneda regional compartida; las monedas locales comunes incluyen SAR, AED, QAR, BHD, OMR y KWD. Una vez calculados los honorarios, aplique la norma nacional específica para el cliente, el proveedor y el tipo de servicio.
El error común es tratar Oriente Medio como una sola zona fiscal. Incluso dentro del GCC, el acuerdo de IVA es un marco que debe transponerse a la legislación nacional de cada Estado miembro. El marco establece un tipo básico del 5 % salvo que se aplique un tipo cero o una exención, pero la implementación nacional puede diferir según el país.
Los ejemplos muestran por qué importa el país. El tipo estándar actual de IVA de Arabia Saudí mostrado por ZATCA es del 15 %. Omán cobra IVA sobre bienes y servicios imponibles suministrados por empresas registradas a efectos de IVA a un tipo estándar del 5 %. Baréin aplica un tipo estándar de IVA del 10 % desde el 1 de enero de 2022, y los ejemplos del NBR de Baréin clasifican los servicios legales como servicios sujetos al tipo estándar.
Empiece con las horas facturables aprobadas por rol, multiplique cada línea por su tarifa facturable acordada y después sume las líneas antes de impuestos. Para un asunto legal en los EAU, 17 horas de abogado sénior a 800 AED equivalen a 13.600 AED, y 13 horas de asociado a 500 AED equivalen a 6.500 AED. Los honorarios profesionales antes de impuestos son 20.100 AED.
En los EAU, un suministro imponible de bienes o servicios realizado por una empresa puede gravarse al 5 % o al 0 %, por lo que las facturas imponibles de abogados o servicios profesionales necesitan un tratamiento de IVA de los EAU en lugar de un tipo regional. Si el tratamiento de IVA del 5 % de los EAU se aplica a los honorarios de 20.100 AED, el IVA es de 1.005 AED y el total de la factura es de 21.105 AED.
Un cálculo puntual basta cuando tiene horas aprobadas, tarifas confirmadas, la moneda local correcta y un tratamiento fiscal nacional conocido. También basta para una comprobación previa a la factura antes de que un socio, responsable de proyecto o revisor financiero apruebe el importe final del cliente.
Un flujo de trabajo gestionado se vuelve necesario cuando las tarifas varían por persona, proyecto, tarea o fecha de entrada en vigor. Everhour separa las tarifas de coste internas de las tarifas facturables orientadas al cliente, admite valores predeterminados por persona y anulaciones por proyecto, conserva el historial fechado de tarifas y puede valorar el trabajo facturable por proyecto, miembro o tarea antes de la revisión de facturación.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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No. Oriente Medio no tiene una única regla de IVA, GST, impuesto sobre ventas, moneda ni plazo de pago de facturas legales privadas. Incluso el acuerdo de IVA del GCC es un marco que los Estados miembros implementan mediante legislación nacional, por lo que la factura necesita la norma específica del país.
Compruebe el país donde el suministro imponible se trata conforme a la legislación local. Arabia Saudí muestra un tipo estándar de IVA del 15 %, Omán utiliza un tipo estándar de IVA del 5 %, Baréin utiliza un tipo estándar de IVA del 10 % y el tipo estándar del General Sales Tax de Jordania es del 16 % salvo que se aplique otro tratamiento.
La ley de IVA de Egipto fija el tipo estándar de IVA sobre bienes y servicios en el 14 % desde el ejercicio fiscal 2017/2018 y enumera los servicios profesionales y de consultoría en la tabla adjunta al 10 %. Esa distinción importa para las facturas profesionales, por lo que la categoría de servicio debe confirmarse antes de emitir el total del cliente.
No. El dato disponible es más limitado: la General Tax Authority de Qatar publica actualmente categorías fiscales como impuesto especial, impuesto sobre la renta, impuesto sobre ganancias de capital e impuesto mínimo global, sin que se muestre una categoría de IVA en su página de información fiscal. No convierta esa ausencia en un tipo de IVA del 0 %.
La jurisdicción fiscal cambia el total con más frecuencia después de que se aprueben las horas y las tarifas. Una factura de los EAU antes de impuestos de 20.100 AED con un 5 % de IVA añade 1.005 AED, mientras que el mismo importe antes de impuestos bajo un régimen de IVA estándar del 15 % añadiría una línea de impuestos mucho mayor.
Everhour separa las tarifas de coste y facturables, admite tarifas predeterminadas por persona y permite anulaciones por proyecto cuando un encargo de cliente utiliza un precio diferente. Los cambios de tarifa pueden fecharse para que los informes anteriores mantengan sus cálculos originales.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable y los gastos registrados en facturas, calcula importes a partir de tarifas y tiempo facturable, y excluye el trabajo no facturable. Las facturas pueden exportarse a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks como borradores.
Mantenga separada la revisión fiscal del país y después utilice Everhour para aplicar las tarifas facturables correctas por persona, proyecto o tarea antes de facturar, lo que mejora la precisión de la facturación.
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