Ungarische Rechnungen unterliegen strengen Mehrwertsteuer- und NTCA-Meldeanforderungen. Everhour hält Projektabrechnungsdaten vor der Rechnungsstellung organisiert.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
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Diese Seite dient der Erstellung von Rechnungen für Arbeiten, Waren oder Dienstleistungen mit Bezug zu Ungarn. Die fertige Rechnung sollte beide Parteien identifizieren, jede Position klar beschreiben, die Steuerbemessungsgrundlage und die Mehrwertsteuerbehandlung ausweisen und dem Käufer genügend Zahlungsdetails geben, um sie freizugeben. Ungarische mehrwertsteuerpflichtige Personen müssen sicherstellen, dass eine Rechnung für entgeltliche Lieferungen von Waren oder Dienstleistungen in Ungarn ausgestellt wird, sofern keine bestimmte Befreiung nach dem Mehrwertsteuergesetz ein anderes Dokument oder eine Belegbehandlung zulässt.
Die ungarische Rechnungsstellung wird durch Gesetz CXXVII von 2007 über die Mehrwertsteuer und NTCA-Regeln geregelt. Ein konformer Workflow beginnt mit der Transaktionsart, dem Lieferdatum, dem Steuerstatus des Käufers und der korrekten Mehrwertsteuerkennzeichnung. Ungarn verwendet Mehrwertsteuer statt Verkaufssteuer, daher sollte die Rechnung Mehrwertsteuersätze und Mehrwertsteuerbeträge ausweisen, anstatt eine aus einem anderen Land importierte Verkaufssteuerzeile zu verwenden.
Eine ungarische Mehrwertsteuerrechnung muss das Ausstellungsdatum und eine fortlaufende Nummer enthalten, die die Rechnung eindeutig identifiziert. Rechnungssoftware muss fortlaufende Seriennummern ohne Auslassung oder Wiederholung vergeben. Die Rechnung benötigt außerdem die Steuernummer, den vollständigen Namen und die Adresse des Lieferanten sowie den vollständigen Namen und die Adresse des Kunden. Die Steuernummer des Kunden ist in Reverse-Charge-, innergemeinschaftlichen oder inländischen Fällen steuerpflichtiger Kunden erforderlich, die im Mehrwertsteuergesetz festgelegt sind.
Positionen benötigen genügend Details, um die Mehrwertsteuerberechnung zu stützen. Geben Sie den Waren- oder Dienstleistungsnamen und, soweit messbar, die Menge an, das Liefer- oder Vorauszahlungsdatum, falls es vom Ausstellungsdatum abweicht, den steuerpflichtigen Betrag, den Stückpreis ohne Steuer, Rabatte, die nicht im Stückpreis enthalten sind, den angewendeten Steuersatz, den Ausgangsmehrwertsteuerbetrag und gegebenenfalls den Befreiungsverweis. Eine Beratungsposition sollte beispielsweise die Leistungsbeschreibung, den Zeitraum, den Nettobetrag, den Mehrwertsteuersatz, den Mehrwertsteuerbetrag und die Bruttosumme ausweisen.
Ungarns allgemeiner Mehrwertsteuersatz beträgt 27 % des steuerpflichtigen Betrags. Die Sätze von 0 %, 5 % und 18 % gelten nur für Waren und Dienstleistungen, die im Mehrwertsteuergesetz aufgeführt sind, und Befreiungen gelten für bestimmte Tätigkeiten im öffentlichen Interesse oder besonderer Art. Behandeln Sie ermäßigte Sätze und Befreiungen als regelbasierte Klassifizierungen, nicht als Gestaltungsoptionen. Ein falscher Mehrwertsteuersatz schafft ein Steuerproblem und gibt dem Kunden einen Grund, die Rechnung abzulehnen.
Auch Währung und Sprache sind wichtig. Ungarns Währung ist der ungarische Forint, und eine inländische Mehrwertsteuerrechnung muss die zu zahlende Ausgangsmehrwertsteuer in HUF ausweisen, auch wenn andere Rechnungsdetails in einer anderen Währung angegeben sind. Rechnungen können auf Ungarisch oder in jeder gesprochenen Fremdsprache ausgestellt werden, aber bei einer Steuerprüfung kann eine offizielle ungarische Übersetzung erforderlich sein. Elektronische Rechnungsstellung erfordert die Zustimmung des Empfängers, und EDI-basierte elektronische Rechnungsstellung erfordert außerdem eine vorherige schriftliche Vereinbarung.
Eine kostenlose Rechnungs-App reicht aus, wenn Sie ein einzelnes Dokument benötigen, die Käuferdetails bereits kennen und die Mehrwertsteuerbehandlung vorbereitet haben. Sie funktioniert auch für gelegentliche Rechnungen, bei denen die unterstützenden Zeitnachweise, Ausgaben, Rabatte und Zahlungsbedingungen anderswo liegen. Für Ungarn sollten Sie die NTCA-Meldung im Blick behalten: Von Software ausgestellte Rechnungsdaten müssen sofort über Online-Datenoffenlegung gemeldet werden, wenn die Rechnung in den Anwendungsbereich des Mehrwertsteuergesetzes fällt.
Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn abrechenbare Zeit, Projektkosten, Freigaben und Rechnungen übereinstimmen müssen. Everhour-Berichte können Projektdaten gruppieren, Datensätze filtern und Ergebnisse vor der Rechnungsstellung exportieren, damit Finanzteams abrechenbare Beträge prüfen können, ohne die Arbeitshistorie manuell neu aufzubauen. Halten Sie die ungarischen Mehrwertsteueranforderungen der Rechnung von den Arbeitsnachweisen getrennt und nutzen Sie dann Reporting, um freigegebene Zeit, Projektkosten und Kundenabrechnung zu verbinden.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Ungarn verwendet Mehrwertsteuer statt Verkaufssteuer. Der allgemeine Mehrwertsteuersatz beträgt 27 % des steuerpflichtigen Betrags, wobei die Sätze von 0 %, 5 % und 18 % nur für Waren und Dienstleistungen gelten, die im Mehrwertsteuergesetz aufgeführt sind. Eine Rechnung mit Bezug zu ungarischen Mehrwertsteuerregeln sollte die Mehrwertsteuerbehandlung pro Position oder Zusammenfassung ausweisen, einschließlich Steuerbemessungsgrundlage, Mehrwertsteuersatz und Ausgangsmehrwertsteuerbetrag.
Eine ungarische Mehrwertsteuerrechnung muss das Ausstellungsdatum, eine eindeutige fortlaufende Rechnungsnummer, die Steuernummer des Lieferanten, Name und Adresse des Lieferanten, Name und Adresse des Kunden sowie die Steuernummer des Kunden in bestimmten Fällen nach dem Mehrwertsteuergesetz enthalten. Positionen müssen den Artikel oder die Dienstleistung, die Menge, soweit messbar, das Lieferdatum, wenn abweichend, den steuerpflichtigen Betrag, den Stückpreis ohne Steuer, Rabatte, den Mehrwertsteuersatz, den Mehrwertsteuerbetrag und gegebenenfalls den Befreiungsverweis ausweisen.
Rechnungen werden im Allgemeinen sofort ausgestellt, wenn die Gegenleistung oder eine Vorauszahlung bis zur Fertigstellung bezahlt wird. Andere mit Mehrwertsteuer belastete Lieferungen erfordern im Allgemeinen eine Rechnung innerhalb von 8 Tagen. Bestimmte innergemeinschaftliche steuerbefreite Lieferungen und Reverse-Charge-Dienstleistungen verwenden den 15. Tag des Folgemonats. Verwenden Sie die Transaktionsart und den Zahlungszeitpunkt, um die Frist zu wählen.
Eine ungarische Rechnung kann Handelsbeträge in einer anderen Währung ausweisen, aber eine inländische Mehrwertsteuerrechnung muss die zu zahlende Ausgangsmehrwertsteuer in HUF ausweisen. Ungarn erlaubt Rechnungen auf Ungarisch oder in jeder gesprochenen Fremdsprache, obwohl bei einer Steuerprüfung eine offizielle ungarische Übersetzung erforderlich sein kann. Halten Sie den HUF-Mehrwertsteuerbetrag sichtbar und nachvollziehbar.
Der häufigste schwerwiegende Fehler besteht darin, ungarische Mehrwertsteuer als generisches Steuerfeld zu behandeln. Die Rechnung benötigt den korrekten Mehrwertsteuersatz, den HUF-Ausgangsmehrwertsteuerbetrag für inländische Mehrwertsteuerrechnungen, die erforderliche Steuernummer des Kunden, wenn das Mehrwertsteuergesetz sie verlangt, sowie gegebenenfalls Formulierungen für Sonderregelungen oder einen Befreiungsverweis. Fehlende Seriennummerierung schafft ebenfalls Compliance-Risiken.
Everhour Reporting ermöglicht Teams, Berichte mit 45+ Spalten, Gruppierung, Filtern, Datumsbereichen und Exporten in CSV, Excel/XLSX oder PDF zu erstellen. Vor der Ausstellung einer Rechnung kann ein Team abrechenbare Zeit, Kosten, Projektdaten und Rechnungsstatus in einem Bericht prüfen und dann die exportierten Datensätze als Abrechnungsnachweis verwenden.
Everhour erfasst abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit auf Projekt- und Aufgabenebene, einschließlich benutzerdefinierter Aufgabensätze für Time-and-Materials-Arbeit. Admins können abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten auswerten, sodass die Rechnung freigegebene abrechenbare Arbeit statt einer manuellen Schätzung widerspiegelt.
Nutzen Sie Everhour Reporting, um abrechenbare Arbeit, Kosten und Rechnungsstatus vor der Erstellung von Kundenrechnungen zu prüfen, mit Exporten, die genaue Abrechnungsnachweise unterstützen.
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