Rechnung in Ungarn senden

Ungarische MwSt.-Rechnungen benötigen präzise Steuerfelder und Timing. Everhour hält abrechenbare Arbeit organisiert, bevor die Rechnungsstellung beginnt.

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Rechnung Nr.
Datum
Fälligkeitsdatum
Von
An
BeschreibungMengeSatzSteuerBetrag
Zwischensumme
Steuer
Gesamt$ 0.00

Everhour kann alles — erfassen, budgetieren, berichten & abrechnen

Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.

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Everhour — Zeiterfassung
Zeiteinträge
01:24:00
00:31:00
01:07:00

Keine Budgetüberraschungen mehr

Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.

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Everhour — Budgetierung
Acme Web Project
1
50 % des Budgets genutzt
2.500,00 $von 5.000,00 $
2.500,00 $ verbleibend
75%
Tatsächliche KostenVerbleibende Kosten

Messung

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Everhour — Berichte

Ihre Rechnung ist fertig!

Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.

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Everhour — Rechnungen
Ihr Unternehmen GmbHhello@yourcompany.com
RECHNUNG
Rechnung #1042
Gruppieren nach:
BeschreibungStundenSatzBetrag
Website-Redesign14h150 $/h2.100,00 $
Markenrichtlinien7h150 $/h1.050,00 $
Marketingstrategie3,5h150 $/h525,00 $
Fälliger Gesamtbetrag3.675,00 $
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Ungarische Rechnungsarbeit, die saubere Nachweise erfordert

Wofür diese Seite gedacht ist

Verwenden Sie diese Seite, wenn Sie eine Rechnung für in Ungarn erbrachte Arbeit vorbereiten müssen und möchten, dass das Dokument den lokalen MwSt.-Erwartungen entspricht, bevor Sie es an einen Kunden senden. Ungarische mehrwertsteuerpflichtige Personen müssen sicherstellen, dass für steuerpflichtige Lieferungen von Waren oder Dienstleistungen, die in Ungarn gegen Entgelt erbracht werden, eine Rechnung ausgestellt wird, es sei denn, eine bestimmte Befreiung nach dem MwSt.-Gesetz erlaubt stattdessen eine Quittung oder ein anderes Dokument.

Das praktische Ziel ist eine vollständige Rechnung, keine lose Zahlungsanforderung. Die Rechnung benötigt eine eindeutige fortlaufende Nummer, Ausstellungsdatum, Steuernummer des Lieferanten, Angaben zu den Parteien, Dienstleistungs- oder Warenpositionen, steuerpflichtige Beträge, MwSt.-Behandlung und Zahlungsbedingungen. Inländische MwSt.-Beträge müssen in HUF ausgewiesen werden, auch wenn der Rest der Rechnung eine andere Währung verwendet.

Rechnung vor dem Senden erstellen

Eine ungarische MwSt.-Rechnung sollte beide Parteien eindeutig identifizieren. Fügen Sie den vollständigen Namen, die Adresse und die Steuernummer des Lieferanten sowie den vollständigen Namen und die Adresse des Kunden hinzu. Die Steuernummer des Kunden gehört in Reverse-Charge-, innergemeinschaftlichen oder inländischen steuerpflichtigen Kundenfällen, die im Gesetz CXXVII von 2007 über die Mehrwertsteuer festgelegt sind, auf die Rechnung.

Jede Position sollte die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, die Menge angeben, soweit messbar, das Liefer- oder Anzahlungsdatum nennen, wenn es vom Ausstellungsdatum abweicht, und den steuerpflichtigen Betrag aufführen. Fügen Sie den Einzelpreis ohne Steuer, Rabatte, die nicht im Einzelpreis enthalten sind, den angewendeten MwSt.-Satz, den Ausgangs-MwSt.-Betrag und den Befreiungsverweis hinzu, wenn eine Befreiung gilt.

Timing- und Zustellregeln prüfen

Ungarn behandelt das Rechnungstiming nicht als Nebensache. Rechnungen werden in der Regel sofort ausgestellt, wenn Zahlung oder Anzahlung bis zur Fertigstellung erfolgt, innerhalb von 8 Tagen für andere mit MwSt. belastete Lieferungen und bis zum 15. Tag des Folgemonats für bestimmte innergemeinschaftliche befreite Lieferungen und Reverse-Charge-Dienstleistungen. Eine verspätete Vorbereitung verursacht Melde- und Inkassoprobleme.

Elektronische Rechnungen sind erlaubt, aber die Zustimmung des Empfängers ist erforderlich. EDI-basierte elektronische Rechnungsstellung erfordert außerdem eine vorherige schriftliche Vereinbarung zwischen den Parteien. Ungarn erlaubt Rechnungen auf Ungarisch oder in jeder gesprochenen Fremdsprache, aber eine Steuerprüfung kann eine offizielle ungarische Übersetzung verlangen.

Die richtige MwSt.-Behandlung verwenden

Ungarn verwendet MwSt., keine Sales Tax. Der allgemeine MwSt.-Satz beträgt 27 % des steuerpflichtigen Betrags. Die Sätze von 0 %, 5 % und 18 % gelten nur für Waren und Dienstleistungen, die im MwSt.-Gesetz aufgeführt sind, und Befreiungen gelten nur für bestimmte Tätigkeiten von öffentlichem Interesse oder besonderer Art. Behandeln Sie die MwSt.-Zeile als rechtliches Feld, nicht als Formatierungspräferenz.

Für Rechnungen, die unter das MwSt.-Gesetz fallen, steht der Meldeschritt neben der Rechnung selbst. Software-erstellte Rechnungen müssen die erforderlichen Daten sofort über eine Maschine-zu-Maschine-Verbindung an die NTCA senden. Rechnungen auf gedruckten Formularen folgen einer separaten Frist: innerhalb von 4 Tagen oder innerhalb von 1 Tag, wenn die Rechnungs-MwSt. 500.000 HUF erreicht oder überschreitet.

Über eine einzelne Rechnung hinausgehen

Eine einmalige Rechnung funktioniert, wenn Sie einen Kunden, einen festgelegten Umfang und klare, bereits genehmigte Summen haben. Sie reicht aus, um abgeschlossene Arbeit in ein Dokument umzuwandeln, erforderliche Felder zu prüfen und eine saubere Zahlungsanforderung zu senden. Sie ist schwach, wenn die Rechnung von mehreren Projekten, wechselnden Sätzen, nicht abrechenbarer Arbeit oder verzögerten Freigaben abhängt.

Everhour passt zur Seite des verwalteten Workflows: Administratoren können den Projektabrechnungsstatus festlegen, bestimmte Aufgaben als nicht abrechenbar markieren, benutzerdefinierte Aufgabensätze für Arbeit nach Zeit und Material verwenden und abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten berichten. Dieser Nachweis macht die Rechnungsvorbereitung sauberer, bevor MwSt.- und NTCA-Anforderungen in das endgültige Dokument eingehen.

Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.

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Häufig gestellte Fragen

Welche ungarischen Rechnungsdetails sollten vor dem Senden geprüft werden?

Prüfen Sie das Ausstellungsdatum, die eindeutige fortlaufende Rechnungsnummer, die Steuernummer des Lieferanten, Namen und Adressen von Lieferant und Kunde, die Steuernummer des Kunden, wo das MwSt.-Gesetz sie verlangt, Lieferdatum, steuerpflichtigen Betrag, Einzelpreis ohne Steuer, MwSt.-Satz, MwSt.-Betrag und Befreiungsformulierung, wo zutreffend. Rechnungssoftware muss fortlaufende Seriennummern ohne Auslassung oder Wiederholung vergeben.

Verwendet eine Ungarn-Rechnung immer 27 % MwSt.?

Nein. Ungarns allgemeiner MwSt.-Satz beträgt 27 %, aber Sätze von 0 %, 5 % und 18 % gelten nur für Waren und Dienstleistungen, die im MwSt.-Gesetz aufgeführt sind. Bestimmte Tätigkeiten von öffentlichem Interesse oder besonderer Art können befreit sein. Verwenden Sie den Satz, der zur Lieferung passt, und weisen Sie den Ausgangs-MwSt.-Betrag korrekt aus.

Kann eine ungarische Rechnung elektronisch gesendet werden?

Ja, eine ungarische Rechnung kann papierbasiert oder elektronisch sein. Elektronische Rechnungsstellung erfordert die Zustimmung des Empfängers. EDI-basierte elektronische Rechnungsstellung erfordert außerdem eine vorherige schriftliche Vereinbarung zwischen den Parteien. Behandeln Sie EDI-Zustellung daher nicht wie einen normalen E-Mail-Anhang ohne diese Vereinbarung.

Muss eine Ungarn-Rechnung die MwSt. in HUF ausweisen?

Ja. Eine inländische MwSt.-Rechnung muss die zahlbare Ausgangs-MwSt. in ungarischen Forint ausweisen, auch wenn andere Rechnungsdetails eine andere Währung verwenden. Ungarn erlaubt Rechnungen auf Ungarisch oder in jeder gesprochenen Fremdsprache, aber während einer Steuerprüfung kann eine offizielle ungarische Übersetzung verlangt werden.

Welche Zahlungsfrist ist für Geschäftsrechnungen in Ungarn normal?

EU-Regeln für Zahlungsverzug gelten in allen Mitgliedstaaten. Unternehmen müssen Rechnungen innerhalb von 60 Tagen bezahlen, sofern sie nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbaren und die Frist nicht grob unfair ist. Öffentliche Stellen müssen im Allgemeinen innerhalb von 30 Tagen zahlen, mit sehr außergewöhnlichen Fällen von 60 Tagen.

Wie trennt Everhour abrechenbare und nicht abrechenbare Arbeit vor der Rechnungsstellung?

Everhour ermöglicht es Administratoren, den Abrechnungsstatus auf Projektebene festzulegen, einzelne Aufgaben als nicht abrechenbar zu markieren, benutzerdefinierte Aufgabensätze zu verwenden und Ausnahmen für Mitgliedersätze festzulegen. Berichte können abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten anzeigen, sodass Rechnungssummen aus genehmigten Arbeitsnachweisen beginnen.

Abrechenbare Zeit in Rechnungen umwandeln

Verfolgen Sie abrechenbare und nicht abrechenbare Arbeit vor der Rechnungserstellung. Everhour gibt Administratoren Projektabrechnungskontrollen, Ausschlüsse auf Aufgabenebene, Satzverwaltung und Abrechnungsberichte, die eine sauberere Kundenrechnungsstellung unterstützen.

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