Ungarische Mehrwertsteuerquittungen benötigen präzise Rechnungsdaten, und Everhour hält abrechenbare Arbeit für die Kundenabrechnung bereit.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Verwenden Sie diese Seite, um eine auf Ungarn ausgerichtete Quittung oder einen rechnungsähnlichen Zahlungsnachweis für einen Verkauf, eine Dienstleistung, eine Vorauszahlung oder erstattungsfähige Kundenkosten vorzubereiten. Ziel ist ein Dokument, das der Kunde lesen, der Zahlung zuordnen und mit den Buchhaltungsunterlagen aufbewahren kann. Für mehrwertsteuerpflichtige Lieferungen und Leistungen in Ungarn müssen ungarische mehrwertsteuerpflichtige Personen sicherstellen, dass eine Rechnung ausgestellt wird, sofern keine spezifische Befreiung nach dem VAT Act eine andere Dokument- oder Quittungsbehandlung erlaubt.
Beginnen Sie mit den kaufmännischen Fakten, bevor Sie das Dokument formatieren. Erfassen Sie Lieferant, Kunde, Artikel oder Dienstleistung, Menge, soweit messbar, Zahlungsdatum, Leistungsdatum, falls abweichend, Preis, steuerliche Behandlung und gezahlten Betrag. Ungarn verwendet Mehrwertsteuer statt Verkaufssteuer, daher benötigt ein inländisches Mehrwertsteuerdokument eine Mehrwertsteuerlogik, die zur Lieferung oder Leistung passt, keine generische Steuerzeile, die aus einem anderen Land kopiert wurde.
Die ungarische Rechnungsstellung wird durch Gesetz CXXVII von 2007 über die Mehrwertsteuer und NTCA-Regeln geregelt. Eine ungarische Mehrwertsteuerrechnung muss das Ausstellungsdatum und eine fortlaufende Nummer enthalten, die die Rechnung eindeutig identifiziert. Rechnungssoftware muss fortlaufende Seriennummern ohne Auslassung oder Wiederholung vergeben, daher erfordert manuelle Nummerierung strenge Kontrolle, wenn das Dokument später Teil eines Mehrwertsteuerdatensatzes wird.
Die Rechnungsdaten sollten die Steuernummer, den vollständigen Namen und die Anschrift des Lieferanten sowie den vollständigen Namen und die Anschrift des Kunden ausweisen. Die Steuernummer des Kunden ist in Reverse-Charge-, innergemeinschaftlichen oder inländischen steuerpflichtigen Kundenfällen erforderlich, die im VAT Act festgelegt sind. Positionen sollten den Namen der Ware oder Dienstleistung, die Menge, soweit messbar, den steuerpflichtigen Betrag, den Stückpreis ohne Steuer, nicht im Stückpreis enthaltene Rabatte, den angewendeten Steuersatz, den Mehrwertsteuerbetrag und gegebenenfalls den Befreiungsverweis enthalten.
Der größte Fehler besteht darin, einen einfachen Zahlungsnachweis als vollständige Mehrwertsteuerrechnung zu behandeln, wenn die Transaktion Felder auf Rechnungsebene erfordert. Ungarns allgemeiner Mehrwertsteuersatz beträgt 27 % des steuerpflichtigen Betrags, wobei Sätze von 0 %, 5 % und 18 % nur für Waren und Dienstleistungen gelten, die im VAT Act aufgeführt sind. Ein ermäßigter Satz, eine Befreiung oder eine Reverse-Charge-Behandlung benötigt den korrekten Verweis, keine beiläufige Notiz.
Währung führt zu einem weiteren häufigen Fehler. Ungarns Währung ist der ungarische Forint, und eine inländische Mehrwertsteuerrechnung muss die zu zahlende Ausgangsmehrwertsteuer in HUF ausweisen, selbst wenn andere Rechnungsdetails in einer anderen Währung angegeben sind. Rechnungen können auf Ungarisch oder in jeder gesprochenen Fremdsprache ausgestellt werden, aber während einer Steuerprüfung kann eine offizielle ungarische Übersetzung erforderlich sein.
Eine einmalige Quittung genügt, wenn Sie einen sauberen Zahlungsnachweis für eine kleine Transaktion, erstattungsfähige Kosten oder eine isolierte Dienstleistung benötigen. Sie funktioniert am besten, wenn der Verkauf bereits erfolgt ist, die Parteien klar sind, die Mehrwertsteuerbehandlung einfach ist und das Dokument keine abrechenbare Zeit, Ausgaben, Genehmigungen und Rechnungsstatus aus mehreren Stellen zusammenführen muss.
Ein verwalteter Abrechnungsworkflow passt besser, wenn erfasste Arbeit zu Kundenerlösen wird. Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen und schließt nicht abrechenbare Aufgaben aus, unterstützt Kundeneinstellungen und Rechnungsanpassung und exportiert Rechnungen mit Statussynchronisierung zurück zu Everhour nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine einfache Quittung reicht nur aus, wenn eine spezifische Befreiung nach dem VAT Act eine andere Dokument- oder Quittungsbehandlung erlaubt. Für mehrwertsteuerpflichtige Lieferungen und Leistungen in Ungarn muss die steuerpflichtige Person sicherstellen, dass für gegen Entgelt gelieferte Waren oder erbrachte Dienstleistungen eine Rechnung ausgestellt wird. Verwenden Sie Felder auf Rechnungsebene, wenn die Transaktion unter diese Rechnungspflicht fällt.
Ein ungarisches Mehrwertsteuerdokument sollte den Mehrwertsteuersatz ausweisen, der für die tatsächlichen Waren oder Dienstleistungen gilt. Ungarns allgemeiner Mehrwertsteuersatz beträgt 27 % des steuerpflichtigen Betrags. Die Sätze von 0 %, 5 % und 18 % gelten nur für Waren und Dienstleistungen, die im VAT Act aufgeführt sind, und Befreiungen gelten nur für festgelegte Tätigkeiten von öffentlichem Interesse oder besonderer Art.
Ja. Eine inländische Mehrwertsteuerrechnung in Ungarn muss die zu zahlende Ausgangsmehrwertsteuer in HUF ausweisen, auch wenn andere Rechnungsdetails eine andere Währung verwenden. Das ist bei Verkäufen in Fremdwährung wichtig, weil der Käufer dennoch einen klaren HUF-Mehrwertsteuerbetrag für Buchhaltungs- und Steuerunterlagen benötigt.
Ungarische Rechnungen werden im Allgemeinen sofort ausgestellt, wenn das Entgelt oder eine Vorauszahlung bis zur Erfüllung gezahlt wird, innerhalb von 8 Tagen für andere mehrwertsteuerbelastete Lieferungen und Leistungen und bis zum 15. Tag des Folgemonats für bestimmte innergemeinschaftliche steuerbefreite Lieferungen und Reverse-Charge-Dienstleistungen. Der Ausstellungszeitpunkt hängt von der Transaktionskategorie ab.
Ungarische Rechnungen können papierbasiert oder elektronisch sein, aber elektronische Rechnungsstellung erfordert die Zustimmung des Empfängers. EDI-basierte elektronische Rechnungsstellung erfordert außerdem eine vorherige schriftliche Vereinbarung zwischen den Parteien. Von Software ausgestellte Rechnungsdaten im Anwendungsbereich des VAT Act müssen unverzüglich über eine Machine-to-Machine-Online-Offenlegung an die NTCA gemeldet werden.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Beträge aus Sätzen und schließt nicht abrechenbare Aufgaben aus abrechenbaren Summen aus. Kundendatensätze können Kontakte, Steuern, Rabatte und Zahlungsbedingungen enthalten, danach können Rechnungen mit Statussynchronisierung zurück zu Everhour nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks exportiert werden.
Wandeln Sie genehmigte Arbeit und Ausgaben in Rechnungen um, ohne Zeitaufzeichnungen von Hand neu aufzubauen. Everhour verbindet erfasste abrechenbare Zeit, Sätze, Kundenvorgaben, Rechnungsanpassung und Buchhaltungsexporte in einem Abrechnungsworkflow.
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