Ungarn verwendet MwSt.-Rechnungen mit NTCA-Melderegeln. Everhour wandelt abrechenbare Zeit und Ausgaben in kundenfertige Rechnungen um.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
Messung
Verfolgen Sie Ihr Budget über Zeit oder Kosten
Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Verwenden Sie diese Seite, um eine Rechnung für Waren oder Dienstleistungen vorzubereiten, die in Ungarn geliefert oder erbracht werden, insbesondere wenn die Transaktion unter Gesetz CXXVII von 2007 über die MwSt. fällt. Ungarische mehrwertsteuerpflichtige Personen müssen sicherstellen, dass für entgeltliche Lieferungen von Waren oder Dienstleistungen in Ungarn eine Rechnung ausgestellt wird, sofern eine Befreiung nach dem MwSt.-Gesetz keine andere Dokument- oder Quittungsbehandlung erlaubt.
Eine praktische Rechnung beginnt mit Verkäufer, Käufer, Rechnungsnummer, Ausstellungsdatum, Lieferdatum, Positionen, MwSt.-Satz, MwSt.-Betrag und Zahlungsbedingungen. Ungarn verwendet MwSt., keine Sales Tax. Der allgemeine MwSt.-Satz beträgt 27 % des steuerpflichtigen Betrags, während Sätze von 0 %, 5 % und 18 % nur für die im MwSt.-Gesetz aufgeführten Waren und Dienstleistungen gelten.
Eine ungarische MwSt.-Rechnung muss das Ausstellungsdatum und eine fortlaufende Nummer enthalten, die die Rechnung eindeutig identifiziert. Rechnungssoftware muss fortlaufende Seriennummern ohne Auslassung oder Wiederholung vergeben, daher braucht ein manuelles Benennungssystem sorgfältige Kontrolle. Die Rechnung benötigt außerdem die Steuernummer, den vollständigen Namen und die Adresse des Lieferanten sowie den vollständigen Namen und die Adresse des Kunden.
Fügen Sie die Steuernummer des Kunden in Reverse-Charge-, innergemeinschaftlichen oder inländischen Fällen mit steuerpflichtigem Kunden hinzu, die im MwSt.-Gesetz angegeben sind. Jede Position sollte den Namen der Ware oder Dienstleistung, die messbare Menge, das Liefer- oder Vorauszahlungsdatum, falls es vom Ausstellungsdatum abweicht, den steuerpflichtigen Betrag, den Einheitspreis ohne Steuer, Rabatte, die nicht im Einheitspreis enthalten sind, den angewendeten Steuersatz, den Ausgangs-MwSt.-Betrag und gegebenenfalls den Befreiungshinweis zeigen.
Eine inländische MwSt.-Rechnung muss die zu zahlende Ausgangs-MwSt. in HUF ausweisen, selbst wenn die Rechnung für andere Details eine andere Währung verwendet. Eine Rechnung kann beispielsweise eine EUR-Servicegebühr aufführen, aber der zu zahlende MwSt.-Betrag muss auch in ungarischen Forint erscheinen. Rechnungen können auf Ungarisch oder in jeder gesprochenen Fremdsprache ausgestellt werden, wobei während einer Steuerprüfung eine ungarische Übersetzung erforderlich sein kann.
Der Rechnungszeitpunkt ist wichtig. Rechnungen werden im Allgemeinen sofort ausgestellt, wenn die Gegenleistung oder eine Vorauszahlung bis zur Fertigstellung bezahlt wird, innerhalb von 8 Tagen für andere mit MwSt. belastete Lieferungen und Leistungen und bis zum 15. Tag des Folgemonats für bestimmte innergemeinschaftliche befreite Lieferungen und Reverse-Charge-Dienstleistungen. Für B2B-Zahlungen legen EU-Regeln zu Zahlungsverzug eine Ausgangsbasis von 60 Tagen fest, sofern die Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbaren und die Frist nicht grob unfair ist.
Eine einmalige Rechnung reicht aus, wenn Sie ein einzelnes Dokument benötigen, die Käuferdaten kennen, die richtige MwSt.-Behandlung kennen und die Rechnungsnummernfolge sauber halten können. Sie funktioniert auch für einen einfachen Dienstleistungsauftrag, bei dem die abrechenbare Arbeit bereits genehmigt ist und die Rechnung nicht aus einem größeren Projektdatensatz gespeist werden muss.
Ein verwalteter Workflow wird nützlich, wenn erfasste Zeit, Ausgaben, Sätze, Steuern, Rabatte und Zahlungsbedingungen wiederholt in Rechnungen einfließen müssen. Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Beträge aus Sätzen und schließt dabei nicht abrechenbare Aufgaben aus, unterstützt Kundenvoreinstellungen und exportiert Rechnungen nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks mit Statussynchronisierung zurück zu Everhour.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine ungarische MwSt.-Rechnung muss das Ausstellungsdatum, eine eindeutige fortlaufende Rechnungsnummer, die Steuernummer des Lieferanten, Namen und Adressen von Lieferant und Kunde sowie die nach dem MwSt.-Gesetz erforderlichen Steuerdaten auf Positionsebene enthalten. Positionsdaten umfassen den Artikelnamen, die messbare Menge, das Lieferdatum, wenn es vom Ausstellungsdatum abweicht, den steuerpflichtigen Betrag, den Einheitspreis ohne Steuer, Rabattdetails, den MwSt.-Satz, den MwSt.-Betrag und gegebenenfalls den Befreiungshinweis.
Ungarn verwendet MwSt. Der allgemeine MwSt.-Satz beträgt 27 % des steuerpflichtigen Betrags, während Sätze von 0 %, 5 % und 18 % nur für die im MwSt.-Gesetz aufgeführten Waren und Dienstleistungen gelten. Sales-Tax-Sprache gehört nicht auf eine ungarische MwSt.-Rechnung, weil sie die indirekte Steuer falsch bezeichnet und die Buchhaltungsunterlagen des Käufers verwirren kann.
Ja. Eine inländische ungarische MwSt.-Rechnung muss die zu zahlende Ausgangs-MwSt. in HUF ausweisen, selbst wenn andere Rechnungsdetails in einer anderen Währung angegeben sind. Die Rechnung kann den Nettobetrag, Bruttobetrag oder die kaufmännische Beschreibung weiterhin in einer Fremdwährung darstellen, aber die zu zahlende MwSt. benötigt für inländische MwSt.-Zwecke einen Betrag in ungarischen Forint.
Ja, ungarische Rechnungen können papierbasiert oder elektronisch sein, aber elektronische Rechnungsstellung erfordert die Zustimmung des Empfängers. EDI-basierte elektronische Rechnungsstellung erfordert außerdem eine vorherige schriftliche Vereinbarung zwischen den Parteien. Per Software ausgestellte Rechnungsdaten im Geltungsbereich des MwSt.-Gesetzes müssen sofort über eine Machine-to-Machine-Verbindung an die NTCA gemeldet werden.
Unterbrochene Rechnungsnummerierung erzeugt vermeidbaren Bereinigungsaufwand, weil ungarische Rechnungssoftware fortlaufende Seriennummern ohne Auslassung oder Wiederholung vergeben muss. Eine doppelte Nummer, eine übersprungene Nummer oder ein inkonsistentes manuelles Präfix macht den Prüfpfad schwerer zu verteidigen. MwSt.-Fehler verursachen ebenfalls Probleme, insbesondere wenn ein ermäßigter Satz ohne Grundlage im MwSt.-Gesetz verwendet wird.
Everhour Billing & Invoicing ermöglicht es Ihnen, nicht fakturierte Zeit und Ausgaben auszuwählen, die Aufschlüsselung in der Vorschau anzuzeigen und aus abrechenbarer Arbeit eine Rechnung zu erstellen. Es berechnet Rechnungsbeträge aus Zeit, Projekt- oder Mitarbeitersätzen und abrechenbaren Ausgaben, während nicht abrechenbare Arbeit ausgeschlossen wird, und kann Rechnungen anschließend nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks exportieren.
Everhour zeigt exportierten Rechnungsstatus, Rechnungsnummer, Ausstellungsdatum und Betrag an, nachdem Rechnungen an QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks gesendet wurden. So bleiben Projekt- und Abrechnungsberichte mit dem Buchhaltungsworkflow verbunden, damit Teams sehen können, welche abrechenbare Arbeit fakturiert wurde und welche Beträge nicht fakturiert bleiben.
Erstellen Sie eine Ungarn-Rechnung, wenn der Auftrag einfach ist. Verwenden Sie Everhour, wenn genehmigte Zeit, Ausgaben, Sätze und Rechnungsstatus vom Projektauftrag bis zur Kundenabrechnung verbunden bleiben müssen.
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