Ungarische VAT-Rechnungen benötigen NTCA-taugliche Angaben. Everhour trennt Kosten- und abrechenbare Sätze für eine sauberere Kundenabrechnung.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
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Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Verwenden Sie diese Seite, um eine Kundenrechnung für Waren oder Dienstleistungen vorzubereiten, die in Ungarn geliefert oder erbracht werden, insbesondere wenn der Käufer ein Dokument benötigt, das die VAT-Buchhaltung unterstützt. Ungarische VAT-steuerpflichtige Personen müssen sicherstellen, dass für entgeltliche Lieferungen von Waren oder Dienstleistungen in Ungarn eine Rechnung ausgestellt wird, sofern keine spezifische Befreiung nach dem VAT Act ein anderes Dokument oder eine Belegbehandlung erlaubt.
Die Rechnung sollte dem Kunden einen klaren fälligen Betrag, ein Fälligkeitsdatum, die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage, den VAT-Betrag und eine Leistungsbeschreibung liefern. Ungarn verwendet VAT, nicht Sales Tax. Der Standard-VAT-Satz beträgt 27 % des steuerpflichtigen Betrags, während Sätze von 0 %, 5 % und 18 % nur für im VAT Act aufgeführte Waren und Dienstleistungen gelten, zusätzlich zu Befreiungen für bestimmte Tätigkeiten.
Eine ungarische VAT-Rechnung muss das Ausstellungsdatum und eine fortlaufende Nummer enthalten, die die Rechnung eindeutig identifiziert. Rechnungssoftware muss fortlaufende Seriennummern ohne Auslassung oder Wiederholung vergeben. Fügen Sie die Steuernummer, den vollständigen Namen und die Adresse des Lieferanten sowie den vollständigen Namen und die Adresse des Kunden hinzu.
Kundensteuernummern sind bedingt erforderlich, aber sie sind in Reverse-Charge-, innergemeinschaftlichen oder inländischen Fällen mit steuerpflichtigen Kunden wichtig, die im VAT Act festgelegt sind. Positionsdetails sollten die Waren oder Dienstleistung, die Menge, sofern messbar, das Liefer- oder Vorauszahlungsdatum, wenn es vom Ausstellungsdatum abweicht, den steuerpflichtigen Betrag, den Stückpreis ohne Steuer, nicht im Stückpreis enthaltene Rabatte, den angewendeten Steuersatz, den Ausgangs-VAT-Betrag und gegebenenfalls den Befreiungsverweis nennen.
Inländische VAT-Rechnungen müssen die zu zahlende Ausgangs-VAT in HUF ausweisen, auch wenn die Handelsrechnung eine andere Währung verwendet. Rechnungen können auf Ungarisch oder in jeder gesprochenen Fremdsprache ausgestellt werden, aber eine Steuerprüfung kann eine offizielle ungarische Übersetzung verlangen. Behandeln Sie Sprache und Währung als Dokumententscheidungen, nicht als Abkürzungen um die HUF-VAT-Anforderung herum.
Ungarische Rechnungssoftware muss die Online-Datenoffenlegung an die NTCA unterstützen. Von Software ausgestellte Rechnungsdaten werden sofort über eine Machine-to-Machine-Verbindung gemeldet. Rechnungen auf gedruckten Formularen werden innerhalb von 4 Tagen gemeldet oder innerhalb von 1 Tag, wenn die Rechnungs-VAT 500.000 HUF erreicht oder überschreitet. Diese Meldepflicht gilt für Rechnungen im Geltungsbereich des VAT Act.
Eine einmalige Rechnung eignet sich für einen einzelnen Verkauf, einen kurzen Freelance-Auftrag oder einen Kunden, der vor der Zahlung ein sauberes Dokument benötigt. Halten Sie den Umfang eng: Geben Sie Lieferant, Käufer, Rechnungsnummer, Lieferdatum, Positionen, VAT-Behandlung, HUF-VAT-Betrag, Zahlungsbedingungen und alle erforderlichen Formulierungen für Sonderregelungen ein.
Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn abrechenbare Arbeit von mehreren Personen, Projekten, Sätzen oder Monaten stammt. Everhour trennt interne Kostensätze von kundenseitigen abrechenbaren Sätzen, unterstützt Standard-Pro-Person-Sätze mit projektbezogenen Überschreibungen, bewahrt datierte Satzänderungen und bepreist abrechenbare Arbeit nach Projekt, Mitglied oder Aufgabe vor der Rechnungsvorbereitung.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Ungarn verwendet VAT statt Sales Tax. Der allgemeine VAT-Satz beträgt 27 % des steuerpflichtigen Betrags. Ermäßigte Sätze von 0 %, 5 % und 18 % gelten nur für im VAT Act aufgeführte Waren und Dienstleistungen, und Befreiungen gelten für bestimmte Tätigkeiten von öffentlichem Interesse oder besonderer Art. Verwenden Sie die VAT-Behandlung, die zur tatsächlichen Lieferung oder Leistung passt.
Eine ungarische VAT-Rechnung benötigt das Ausstellungsdatum. Sie benötigt außerdem das Lieferdatum oder Vorauszahlungsdatum, wenn dieses Datum vom Ausstellungsdatum abweicht. Rechnungen werden im Allgemeinen sofort ausgestellt, wenn die Gegenleistung oder eine Vorauszahlung bis zur Fertigstellung gezahlt wird, innerhalb von 8 Tagen für andere VAT-belastete Lieferungen oder Leistungen und bis zum 15. Tag des Folgemonats für bestimmte innergemeinschaftliche steuerbefreite Lieferungen sowie Reverse-Charge-Dienstleistungen.
Ja. Rechnungen können auf Ungarisch oder in jeder gesprochenen Fremdsprache ausgestellt werden. Eine Steuerprüfung kann eine offizielle ungarische Übersetzung verlangen, daher sollte die Rechnung klare Leistungsbeschreibungen, Parteinamen, Adressen, VAT-Formulierungen und Summen verwenden, die sich sauber übersetzen lassen.
Ja, ungarische Rechnungen können papierbasiert oder elektronisch sein. Elektronische Rechnungsstellung erfordert die Zustimmung des Empfängers. EDI-basierte elektronische Rechnungsstellung erfordert außerdem eine vorherige schriftliche Vereinbarung zwischen den Parteien; bestätigen Sie daher, dass der Käufer dieses Format akzeptiert, bevor Sie sich für die Zustellung darauf verlassen.
Fehlende oder wiederholte Rechnungsnummern verursachen ernsthafte Probleme, weil ungarische VAT-Rechnungen eine fortlaufende Nummer benötigen, die jede Rechnung eindeutig identifiziert. Rechnungssoftware muss fortlaufende Seriennummern ohne Auslassung oder Wiederholung vergeben. Auch die Meldung des VAT-Betrags ist wichtig, weil inländische VAT-Rechnungen die zu zahlende Ausgangs-VAT in HUF ausweisen müssen.
Everhour trennt Kostensätze von abrechenbaren Sätzen, sodass interne Arbeitskosten und kundenseitige Gebühren getrennt bleiben. Mitglieder können standardmäßige abrechenbare Sätze und Kostensätze haben, einzelne Projekte können diese Sätze überschreiben, und datierte Satzänderungen bewahren ältere Berechnungen für frühere Arbeit.
Everhour wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um. Nutzer können nicht abgerechnete Zeit und Ausgaben auswählen, die Aufschlüsselung in der Vorschau prüfen, Rechnungspositionen nach Projekt, Aufgabe, Person oder Datum gruppieren und nicht abrechenbare Arbeit vom fälligen Betrag ausschließen.
Verwenden Sie Everhour, um abrechenbare Sätze, datierte Satzänderungen und Projektpreise vor der Rechnungsvorbereitung verbunden zu halten, damit die Kundenabrechnung die Arbeit widerspiegelt, die tatsächlich für die Rechnungsstellung freigegeben wurde.
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