Slowakei-Rechnungen müssen DPH-Details klar ausweisen. Everhour unterstützt den Reporting-Workflow hinter abrechenbaren Kundendatensätzen.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Verwenden Sie diese Seite, wenn Sie eine klare Rechnung für Arbeiten benötigen, die an einen slowakischen Kunden, eine slowakische öffentliche Stelle oder einen Kunden verkauft wurden, der slowakische Rechnungsdetails erwartet. Das fertige Dokument sollte zeigen, wer die Waren oder Dienstleistungen verkauft hat, wer sie erhalten hat, was geliefert wurde, wann die Lieferung oder Leistung erfolgt ist und welcher Betrag fällig ist.
Slowakische MwSt.-Rechnungen unterliegen dem Gesetz Nr. 222/2004 Slg. über die Mehrwertsteuer. Die Rechnung sollte kommerzielle Details von Steuerdetails trennen, damit der Käufer die Zahlung genehmigen und der Verkäufer einen belastbaren Nachweis aufbewahren kann. Eine druckbare Kopie benötigt außerdem eine stabile Rechnungsnummer, ein Ausstellungsdatum, Zahlungsbedingungen und eine ausreichend detaillierte Positionsbeschreibung, die zum Vertrag oder Auftrag passt.
Eine slowakische MwSt.-Rechnung muss den Namen oder Firmennamen, die Adresse und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten angeben. Sie muss außerdem den Namen oder Firmennamen, die Adresse und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Empfängers ausweisen, wenn die Lieferung oder Leistung unter dieser Nummer erbracht wurde. Fügen Sie eine fortlaufende Rechnungsnummer, das Ausstellungsdatum und das Datum der Lieferung oder des Zahlungseingangs hinzu, wenn dieses Datum bestimmbar ist und vom Ausstellungsdatum abweicht.
Für MwSt.-Zeilen geben Sie Menge und Art der Waren oder Umfang und Art der Dienstleistung, den Stückpreis ohne MwSt., Rabatte oder Nachlässe, die nicht bereits enthalten sind, die Bemessungsgrundlage für jeden MwSt.-Satz, den MwSt.-Satz oder die Befreiung und den gesamten in Euro zahlbaren MwSt.-Betrag an. Die DPH-Sätze der Slowakei im Jahr 2026 betragen 23 % regulär, mit ermäßigten Sätzen von 19 % und 5 % für aufgeführte Waren und Dienstleistungen.
Eine gedruckte Rechnung sollte ohne das Online-System lesbar sein, das sie erstellt hat. Platzieren Sie Rechnungsnummer, Verkäufer, Käufer, Ausstellungsdatum, Fälligkeitsdatum, Währung und Gesamtbetrag so, dass eine genehmigende Person sie schnell findet. Halten Sie MwSt.-Formulierungen auf der gedruckten Seite sichtbar, insbesondere bei Befreiung, Gutschriftserstellung durch den Leistungsempfänger und Reverse-Charge-Fällen.
Die Slowakei verlangt in bestimmten MwSt.-Fällen spezifische Formulierungen. Eine von der MwSt. befreite Lieferung oder Leistung muss die Vorschrift des slowakischen MwSt.-Gesetzes oder der EU-MwSt.-Richtlinie nennen oder angeben, dass die Lieferung oder Leistung befreit ist. Eine vom Leistungsempfänger ausgestellte Rechnung muss vyhotovenie faktúry odberateľom angeben, und eine Reverse-Charge-Rechnung muss prenesenie daňovej povinnosti angeben. Wenn die Rechnung in einer anderen Sprache ausgestellt ist, muss eine slowakische Übersetzung bereitgestellt werden, wenn das Finanzamt sie anfordert.
Eine einmalige druckbare Rechnung reicht für einen abgeschlossenen Auftrag mit klarem Umfang, bekanntem Käufer und einer kleinen Anzahl von Positionen aus. Sie funktioniert auch, wenn Sie vor dem Versand der endgültigen Version ein PDF für die interne Genehmigung benötigen. Bewahren Sie die Quelldatensätze auf, denn das Drucken der Rechnung ersetzt nicht die Rechnungsnummerierung, MwSt.-Behandlung, Zahlungsverfolgung oder einen anwendbaren E-Invoicing-Prozess.
Ein verwalteter Workflow wird nützlich, wenn abrechenbare Arbeit aus Timesheets, Projekten, Aufgaben, Retainern oder wiederkehrenden Dienstleistungen stammt. Everhour Reporting kann Zeit nach Projekt, Kunde, Mitglied, Aufgabe, Datum und Abrechnungsstatus gruppieren und Berichte anschließend als CSV, Excel/XLSX oder PDF exportieren. Das gibt dem Finanzteam einen klareren Weg von genehmigten Arbeitsdatensätzen zu Rechnungsnachweisen.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Verwenden Sie den MwSt.-Satz, der für die konkrete Lieferung oder Leistung gilt. Die MwSt.-Sätze der Slowakei im Jahr 2026 betragen 23 % regulär, mit ermäßigten Sätzen von 19 % und 5 % für aufgeführte Waren und Dienstleistungen. Verwenden Sie keinen ermäßigten Satz, nur weil der Käufer dies verlangt. Die Rechnung sollte die Bemessungsgrundlage für jeden MwSt.-Satz und den gesamten in Euro zahlbaren MwSt.-Betrag ausweisen.
Eine slowakische MwSt.-Rechnung muss den Namen oder Firmennamen, die Adresse und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten ausweisen. Sie muss außerdem den Namen oder Firmennamen, die Adresse und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Empfängers ausweisen, wenn die Lieferung oder Leistung unter dieser Nummer erbracht wurde. Prüfen Sie die Käuferdetails vor dem Drucken, denn fehlende oder falsche Umsatzsteuer-Identifikationsdaten verursachen später Prüfprobleme.
Drucken allein reicht bei der öffentlichen B2G-Beschaffung nicht aus, wenn elektronische Rechnungsstellung gilt. Die Slowakei hat eine B2G-E-Invoicing-Pflicht, und öffentliche Behörden müssen EN-16931-konforme E-Rechnungen akzeptieren. B2B- und B2C-E-Invoicing sind im Jahr 2026 derzeit nicht verpflichtend, wobei inländisches B2B-E-Invoicing und Echtzeit-Reporting ab dem 1. Januar 2027 geplant sind.
Verwenden Sie die korrekte Formulierung für die Transaktion. Von der MwSt. befreite Lieferungen oder Leistungen müssen die Vorschrift des slowakischen MwSt.-Gesetzes oder der EU-MwSt.-Richtlinie nennen oder angeben, dass die Lieferung oder Leistung befreit ist. Vom Leistungsempfänger ausgestellte Rechnungen müssen vyhotovenie faktúry odberateľom angeben. Reverse-Charge-Rechnungen müssen prenesenie daňovej povinnosti angeben. Platzieren Sie die Formulierung auf der druckbaren Kopie, nicht nur in einer internen Notiz.
Eine MwSt.-Rechnung muss im Allgemeinen innerhalb von 15 Tagen ab Lieferung von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen, ab Erhalt einer Vorauszahlung oder ab Ende des relevanten Kalendermonats für bestimmte befreite oder grenzüberschreitende Lieferungen oder Leistungen ausgestellt werden. Der Druckzeitpunkt sollte dem Ausstellungsdatum folgen, denn Rückdatierung oder Verzögerung des Dokuments kann die Prüfspur unterbrechen.
Everhour Reporting ermöglicht Teams, Berichte mit mehr als 45 Spalten, Filtern, Gruppierung, Datumsbereichen und Exporten als CSV, Excel/XLSX oder PDF zu erstellen. Ein Team kann abrechenbare Zeit nach Kunde, Projekt, Aufgabe, Mitglied oder Datum gruppieren und den exportierten Bericht als Unterstützung für eine Slowakei-Rechnung anhängen.
Everhour unterstützt abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit durch Projektabrechnungsstatus, Nicht-abrechenbar-Steuerungen auf Aufgabenebene und Berichte mit abrechenbarer Zeit, nicht abrechenbarer Zeit, abrechenbarem Betrag und Kosten. Dadurch bleibt interne Arbeit aus kundenseitigen Rechnungssummen heraus, während sie für operatives Reporting erhalten bleibt.
Verwenden Sie druckbare Rechnungen für einfache Slowakei-Abrechnungen, und nutzen Sie anschließend Everhour Reporting, um genehmigte abrechenbare Zeit zu gruppieren, Nachweise zu exportieren und Rechnungsdatensätze mit Projektarbeit zu verknüpfen.
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