Rechnungen in der Türkei benötigen KDV, VKN/TCKN und Prüfungen für elektronische Dokumente. Everhour macht aus abrechenbarer Arbeit rechnungsfertige Datensätze.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
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Eine Rechnung für die Türkei benötigt mehr als einen Kundennamen und den fälligen Gesamtbetrag. Die praktische Aufgabe besteht darin, ein Dokument vorzubereiten, das Verkäufer, Käufer, Waren oder Dienstleistungen, steuerpflichtige Bemessungsgrundlage, KDV-Satz, KDV-Betrag und Lieferinformationen in einer Form zeigt, die der Käufer verarbeiten kann. Inländische Rechnungen verwenden normalerweise türkische Lira, und Zahlungsbedingungen bleiben eine kommerzielle Vereinbarung statt einer separaten Vorgabe für das Rechnungsformat.
Die türkischen Regeln für elektronische Dokumente sind wichtig, bevor die Rechnung Ihren Schreibtisch verlässt. Der Rahmen für elektronische Dokumente des Steuerverfahrensgesetzes umfasst e-Fatura und e-Arşiv. Wenn sowohl Verkäufer als auch Käufer registrierte e-Fatura-Nutzer sind, muss ihre Rechnung außer in genannten Ausnahmefällen als e-Fatura ausgestellt und empfangen werden. Andere Fälle laufen häufig über e-Arşiv, insbesondere da die Regeln der Revenue Administration die elektronische Ausstellung ausweiten.
Eine vollständige türkische e-Fatura- oder e-Arşiv-Rechnung enthält Ausstellungsdatum und Dokumentnummer, Namen oder Handelsnamen des Verkäufers, Adresse, Finanzamt und Steuer-ID, Namen oder Handelsnamen des Käufers und gegebenenfalls Steuer-ID, Waren- oder Leistungsbeschreibung, Menge, Preis, Betrag, Steuerart, Satz und Betrag. Warenrechnungen benötigen außerdem Lieferdatum und Lieferscheinnummer.
Die Steueridentität ist ein häufiger Bereinigungspunkt. Türkische Rechnungen verwenden VKN/TCKN und das registrierte Finanzamt für den Verkäufer und zutreffende Käufer. Elektronische Dokumente verwenden außerdem eine bestimmte Nummerierungsstruktur: einen 3-stelligen Einheitscode plus eine 13-stellige Sequenz. Diese Sequenz enthält ein vierstelliges Jahr und eine neunstellige Seriennummer, die jedes Jahr bei 1 beginnt und vom Steuerpflichtigen nicht wiederverwendet werden darf.
Gute Software für die Türkei hält KDV auf Positions- oder Zusammenfassungsebene sichtbar, weil die Türkei VAT verwendet, lokal KDV. Der allgemeine KDV-Satz beträgt 20 %, während reduzierte Sätze von 1 % und 10 % für gelistete Lieferungen gelten. Ein falscher Satz ist mehr als ein kosmetisches Problem, da Vorsteuer und Umsatzsteuer in die VAT-Erklärung einfließen.
Der Status der elektronischen Ausstellung ist der zweite Softwaretest. Steuerpflichtige mit Bruttoverkaufserlösen oder Bruttogeschäftserlösen von 3 Millionen TRY oder mehr im Abrechnungszeitraum 2022 oder späteren Abrechnungszeiträumen fallen unter die allgemeine e-Fatura-Pflicht. Bestimmte Kategorien von Online-Marktplätzen, Listing-, Werbevermittlern und Online-Verkäufern fallen ab 500.000 TRY oder mehr für 2022 und spätere Abrechnungszeiträume unter e-Fatura- oder e-Arşiv-Regeln.
Ein einmaliges Rechnungstool funktioniert für ein einfaches Dokument, wenn Sie die Käuferdetails, KDV-Behandlung, den elektronischen Dokumentweg und die Zahlungsbedingungen bereits kennen. Es reicht aus, um einen sauberen Entwurf vorzubereiten, erforderliche Felder zu prüfen und fehlende Steueridentitätsdaten zu vermeiden, bevor die Rechnung über den richtigen türkischen Ausstellungskanal läuft.
Ein verwalteter Workflow wird nützlich, wenn die Rechnung aus abrechenbarer Zeit, Projektsätzen, Ausgaben und Kundenvorgaben entsteht. Everhour Billing & Invoicing macht aus erfasster abrechenbarer Zeit und Ausgaben Rechnungen, berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen, während nicht abrechenbare Arbeit ausgeschlossen wird, und hält den Rechnungsstatus nach dem Export zu QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks verbunden.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine Rechnung für die Türkei sollte KDV verwenden, die lokale VAT-Bezeichnung. Die Türkei wendet VAT auf Lieferungen von Waren und Dienstleistungen an, und Unternehmen verrechnen Vorsteuer mit Umsatzsteuer in der VAT-Erklärung. Die Rechnung sollte Steuerart, Satz und Betrag zeigen, wobei der richtige Satz für die Lieferung ausgewählt ist.
Fehlende VKN/TCKN, Finanzamt, Dokumentnummer, KDV-Details, Käuferidentität oder Lieferinformationen verursachen Nacharbeit. Warenrechnungen benötigen außerdem Lieferdatum und Lieferscheinnummer. Internetverkäufe benötigen zusätzliche e-Arşiv-Daten, einschließlich Website-Adresse, Zahlungsmethode, Zahlungsdatum, Spediteurdetails für Warensendungen und Versand- oder Leistungserbringungsdatum.
Registrierte e-Fatura-Verkäufer und -Käufer müssen außer in genannten Ausnahmefällen e-Fatura untereinander verwenden. Andere Rechnungen fallen häufig unter e-Arşiv-Regeln. Ab 2026 müssen Steuerpflichtige, die noch nicht in e-Arşiv sind, Rechnungen im Allgemeinen unabhängig vom Betrag als e-Arşiv über das Portal der Revenue Administration oder einen zugelassenen privaten Integrator ausstellen, mit einer vorübergehenden Schwelle von 3.000 TRY für Steuerpflichtige, die bis 2026 nach einfachen oder Betriebskonto-Regeln besteuert werden.
Software sollte es Ihnen ermöglichen, den richtigen KDV-Satz für die Lieferung auszuwählen, statt einen Standard zu erzwingen. Der allgemeine VAT-Satz der Türkei beträgt 20 %. Reduzierte Sätze von 1 % gelten für Lieferungen aus Liste Nr. I, und 10 % gelten für Lieferungen aus Liste Nr. II wie Grundnahrungsmittel, Textilien, Bücher und ähnliche Publikationen.
Türkische elektronische Dokumente verwenden eine Dokumentnummer mit einem 3-stelligen Einheitscode und einer 13-stelligen Sequenz. Die Sequenz enthält ein vierstelliges Jahr und eine neunstellige Seriennummer. Die Seriennummer beginnt am Anfang jedes Jahres bei 1 und darf vom Steuerpflichtigen nicht wiederverwendet werden.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen und schließt nicht abrechenbare Aufgaben aus. Kundeneinstellungen können Kontaktdaten, Steuern, Rabatte und Zahlungsbedingungen enthalten, damit die wiederkehrende Rechnungsvorbereitung mit den richtigen Vorgaben beginnt.
Everhour exportiert Rechnungen als Entwürfe zur Buchhaltungsprüfung nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks. Rechnungsstatus, Nummer, Ausstellungsdatum und Betrag werden zurück nach Everhour synchronisiert, sodass Abrechnungsberichte mit der Kundenrechnung verbunden bleiben, nachdem das Buchhaltungstool übernommen hat.
Erfassen Sie genehmigte Zeit, Sätze, Ausgaben und Kundenvorgaben in Everhour und erstellen Sie dann Rechnungen mit Statustransparenz und Buchhaltungsexport, statt Abrechnungsdatensätze von Hand neu aufzubauen.
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