Rechnungssoftware für Südkorea

Südkoreanische VAT-Steuerrechnungen erfordern Registrierungsnummern, VAT-Beträge und zeitliche Disziplin. Everhour verbindet abrechenbare Arbeit mit Rechnungen.

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Rechnung Nr.
Datum
Fälligkeitsdatum
Von
An
BeschreibungMengeSatzSteuerBetrag
Zwischensumme
Steuer
Gesamt$ 0.00

Everhour kann alles — erfassen, budgetieren, berichten & abrechnen

Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.

Legen Sie los — starten Sie die Zeiterfassung!

Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.

  • Timer mit einem Klick — Browser, Desktop & Mobil
  • Funktioniert in Asana, ClickUp, Linear, GitHub & mehr
  • Einfache Einrichtung, keine Lernkurve
Funktioniert mit Ihrem Lieblingstool:
Everhour — Zeiterfassung
Zeiteinträge
01:24:00
00:31:00
01:07:00

Keine Budgetüberraschungen mehr

Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.

  • Kostenerfassung in Echtzeit
  • Legen Sie unterschiedliche Sätze pro Person oder Projekt fest
  • Benachrichtigungen, bevor Sie das Budgetlimit erreichen
Everhour — Budgetierung
Acme Web Project
1
50 % des Budgets genutzt
2.500,00 $von 5.000,00 $
2.500,00 $ verbleibend
75%
Tatsächliche KostenVerbleibende Kosten

Messung

Verfolgen Sie Ihr Budget über Zeit oder Kosten

Einfache, anpassbare Berichte

Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.

  • Sehen Sie in Echtzeit, wer was macht
  • Konfigurieren Sie jeden Bericht
  • Geplante E-Mail-Berichte
Everhour — Berichte

Ihre Rechnung ist fertig!

Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.

  • Abrechenbare Stunden direkt in die Rechnung
  • Rechnungsvorlagen konfigurieren
  • Rechnungen nach QuickBooks oder Xero kopieren
  • Rechnungs-Dashboard mit Status
Everhour — Rechnungen
Ihr Unternehmen GmbHhello@yourcompany.com
RECHNUNG
Rechnung #1042
Gruppieren nach:
BeschreibungStundenSatzBetrag
Website-Redesign14h150 $/h2.100,00 $
Markenrichtlinien7h150 $/h1.050,00 $
Marketingstrategie3,5h150 $/h525,00 $
Fälliger Gesamtbetrag3.675,00 $
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VAT-konforme Kundenrechnungen in Südkorea erstellen

Eine nutzbare Kundenrechnung erstellen

Sie benötigen eine kundenorientierte Rechnung, die angibt, wer die Waren oder Dienstleistungen verkauft hat, wer sie erhalten hat, was geliefert wurde, den Lieferwert, den VAT-Betrag und das Erstellungsdatum. Südkorea verwendet VAT, nicht GST oder sales tax, für steuerpflichtige Lieferungen. Der Standard-VAT-Satz beträgt 10 Prozent des steuerpflichtigen Lieferwerts, sofern keine Nullsatz- oder Befreiungsregel gilt.

Nehmen Sie bei einer Dienstleistungsrechnung die Geschäftsregistrierungsnummer des Lieferanten, den Namen oder Handelsnamen des Lieferanten und die Geschäftsregistrierungsnummer des Käufers auf. Fügen Sie Positionsdetails, das Lieferdatum, den Lieferwert und VAT als separaten Betrag hinzu. Zahlungsfälligkeiten gehören in die kommerziellen Bedingungen, da südkoreanische Regeln zum Inhalt von VAT-Rechnungen keinen universellen Nettozahlungszeitraum festlegen.

VAT-Felder getrennt halten

Südkoreas Value-Added Tax Act behandelt konforme VAT-Rechnungen als Steuerrechnungen, daher benötigt die Steuerzeile ein eigenes Feld. Eine Zeile wie Beratungsleistungen, Lieferwert 1.000.000 ₩, VAT 100.000 ₩, Gesamtbetrag 1.100.000 ₩ hält die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage und VAT sichtbar. Diese Trennung hilft dem Käufer, Ansprüche auf Vorsteuerabzug zu belegen.

Ein häufiger Fehler besteht darin, nur einen Gesamtbetrag auf die Rechnung zu setzen und VAT in der Beschreibung zu verstecken. Das erzeugt einen schwächeren Abrechnungsnachweis und zwingt den Käufer, den Steuerbetrag zu rekonstruieren. Halten Sie Rabatte, erstattungsfähige Ausgaben und nicht steuerpflichtige Posten klar gekennzeichnet, damit der endgültige VAT-Betrag dem steuerpflichtigen Lieferwert entspricht.

Ausstellungszeitpunkt an die Lieferung anpassen

Eine Steuerrechnung wird im Allgemeinen zu dem Zeitpunkt ausgestellt, zu dem die Waren oder Dienstleistungen geliefert werden. Der VAT Act erlaubt gesetzliche Ausnahmen, einschließlich einer konsolidierten monatlichen Ausstellung bis zum 10. Tag des folgenden Monats in zulässigen Fällen. Ihr Rechnungsprozess benötigt ein klares Lieferdatum, Erstellungsdatum und einen abgedeckten Zeitraum, damit die monatliche Abrechnung nicht in eine verspätete Ausstellung abrutscht.

Elektronische Steuerrechnungen fügen einen weiteren Zeitschritt hinzu. Kapitalgesellschaften und vorgeschriebene Einzelunternehmen müssen elektronische Steuerrechnungen ausstellen, und Ausstellungsdetails müssen nach Verordnungsregeln im Allgemeinen bis zum Tag nach der Ausstellung an den National Tax Service übermittelt werden. Ein Tool für Kundenrechnungen sollte Ihnen helfen, Abrechnungsdetails vorzubereiten, aber die gesetzliche Übermittlungspflicht benötigt weiterhin einen kontrollierten Prozess.

Tools oder verwaltete Abrechnung verwenden

Ein einmaliges Rechnungstool funktioniert für eine kleine Anzahl unkomplizierter Rechnungen, wenn Sie die Käuferdetails, VAT-Behandlung, das Lieferdatum und die Zahlungsbedingungen bereits kennen. Es reicht aus, um ein sauberes Kundendokument vorzubereiten, die VAT-Zeile von 10 Prozent zu prüfen und eine Kopie für Ihre eigenen Unterlagen zu speichern.

Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn abrechenbare Zeit, Ausgaben, Sätze, Freigaben und Rechnungsstatus verbunden bleiben müssen. Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen, während nicht abrechenbare Aufgaben ausgeschlossen werden, und unterstützt Kundenvorgaben für Steuern, Rabatte, Kontakte und Zahlungsbedingungen.

Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.

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Zählt zu den besten Zeiterfassungstools bei G2, Capterra und TrustRadius — mit durchgängigem Lob für Benutzerfreundlichkeit, Integrationen und Support.

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Häufig gestellte Fragen

Welche Steuerbezeichnung sollte eine Rechnung für Südkorea verwenden?

Eine Rechnung für Südkorea über steuerpflichtige Lieferungen sollte VAT verwenden. Das VAT-System des Landes gilt für steuerpflichtige Lieferungen von Waren und Dienstleistungen, und der Standardsatz beträgt 10 Prozent des steuerpflichtigen Lieferwerts, sofern keine Nullsatz- oder Befreiungsregel gilt.

Welche Registrierungsnummer gehört auf eine koreanische VAT-Steuerrechnung?

Eine koreanische VAT-Steuerrechnung muss die Geschäftsregistrierungsnummer und den Namen oder Handelsnamen des Lieferanten sowie die Geschäftsregistrierungsnummer der Person zeigen, die die Lieferung erhält. Die Geschäftsregistrierungsnummer ist die Steuerregistrierungskennung, die nach den VAT-Registrierungsregeln zugewiesen wird.

Kann eine Rechnung für Südkorea mehrere monatliche Lieferungen zusammenfassen?

Ja, gesetzliche Ausnahmen können eine konsolidierte monatliche Ausstellung bis zum 10. Tag des folgenden Monats erlauben. Die Rechnung benötigt weiterhin genaue Transaktionsangaben, einschließlich Positionsdetails, Lieferdaten, soweit erforderlich, Lieferwert, VAT-Betrag und Erstellungsdatum.

Müssen elektronische Steuerrechnungen an den National Tax Service gesendet werden?

Kapitalgesellschaften und vorgeschriebene Einzelunternehmen müssen elektronische Steuerrechnungen statt Papierrechnungen ausstellen. Nach der Ausstellung müssen die Details der elektronischen Steuerrechnung im Allgemeinen bis zur gesetzlichen Frist an den National Tax Service übermittelt werden, üblicherweise bis zum Tag nach der Ausstellung nach Verordnungsregeln.

Welche Zahlungsbedingung sollte auf einer Rechnung für Südkorea erscheinen?

Die Zahlungsbedingung sollte dem Vertrag oder den vereinbarten kommerziellen Bedingungen entsprechen. Südkoreanische Regeln zum Inhalt von VAT-Rechnungen legen keinen universellen Nettozahlungszeitraum fest, obwohl überfällige kommerzielle Forderungen vom Verzugszinsrahmen des Commercial Act betroffen sein können.

Wie wandelt Everhour erfasste Arbeit in Kundenrechnungen um?

Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen und schließt nicht abrechenbare Aufgaben aus. Rechnungen können Kundeneinstellungen für Kontakte, Steuern, Rabatte und Zahlungsbedingungen verwenden und dann mit Statussynchronisierung zurück zu Everhour nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks exportiert werden.

Abrechenbare Arbeit in Rechnungen umwandeln

Erfassen Sie freigegebene abrechenbare Zeit, Ausgaben und Sätze vor dem Rechnungstag. Everhour Billing & Invoicing hält die Kundenabrechnung mit der Arbeit verbunden, die hinter jeder Rechnung steht.

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