Rechnung für Südkorea herunterladen

Südkoreanische VAT-Rechnungen benötigen bestimmte Steuerfelder, und Everhour macht abrechenbare Arbeit zu rechnungsfertigen Summen.

Erstellen Sie Ihre Rechnung

Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.

Rechnung Nr.
Datum
Fälligkeitsdatum
Von
An
BeschreibungMengeSatzSteuerBetrag
Zwischensumme
Steuer
Gesamt$ 0.00

Everhour kann alles — erfassen, budgetieren, berichten & abrechnen

Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.

Legen Sie los — starten Sie die Zeiterfassung!

Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.

  • Timer mit einem Klick — Browser, Desktop & Mobil
  • Funktioniert in Asana, ClickUp, Linear, GitHub & mehr
  • Einfache Einrichtung, keine Lernkurve
Funktioniert mit Ihrem Lieblingstool:
Everhour — Zeiterfassung
Zeiteinträge
01:24:00
00:31:00
01:07:00

Keine Budgetüberraschungen mehr

Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.

  • Kostenerfassung in Echtzeit
  • Legen Sie unterschiedliche Sätze pro Person oder Projekt fest
  • Benachrichtigungen, bevor Sie das Budgetlimit erreichen
Everhour — Budgetierung
Acme Web Project
1
50 % des Budgets genutzt
2.500,00 $von 5.000,00 $
2.500,00 $ verbleibend
75%
Tatsächliche KostenVerbleibende Kosten

Messung

Verfolgen Sie Ihr Budget über Zeit oder Kosten

Einfache, anpassbare Berichte

Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.

  • Sehen Sie in Echtzeit, wer was macht
  • Konfigurieren Sie jeden Bericht
  • Geplante E-Mail-Berichte
Everhour — Berichte

Ihre Rechnung ist fertig!

Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.

  • Abrechenbare Stunden direkt in die Rechnung
  • Rechnungsvorlagen konfigurieren
  • Rechnungen nach QuickBooks oder Xero kopieren
  • Rechnungs-Dashboard mit Status
Everhour — Rechnungen
Ihr Unternehmen GmbHhello@yourcompany.com
RECHNUNG
Rechnung #1042
Gruppieren nach:
BeschreibungStundenSatzBetrag
Website-Redesign14h150 $/h2.100,00 $
Markenrichtlinien7h150 $/h1.050,00 $
Marketingstrategie3,5h150 $/h525,00 $
Fälliger Gesamtbetrag3.675,00 $
Probieren Sie Everhour selbst in der Praxis aus

Rechnungsanforderungen in Südkorea

Koreanische Steuerrechnung vorbereiten

Verwenden Sie diese Seite, um eine herunterladbare Rechnung für steuerpflichtige Arbeit vorzubereiten, die in Südkorea erbracht wird. Das fertige Dokument sollte Verkäufer und Käufer identifizieren, die gelieferten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, den abrechenbaren Betrag ausweisen und die VAT vom Lieferwert trennen. Für VAT-Zwecke behandelt Südkorea diese Dokumente als Steuerrechnungen nach dem Value-Added Tax Act.

Eine saubere Rechnung unterstützt auch den Zahlungseinzug. Fügen Sie Rechnungsnummer, Ausstellungsdatum, Fälligkeitsdatum, Bankdaten und Kontaktinformationen hinzu, damit der Käufer genau weiß, was freizugeben und zu zahlen ist. Die südkoreanischen Regeln zu VAT-Rechnungsinhalten legen keine allgemeine Nettozahlungsfrist fest, daher ergeben sich gewöhnliche Fälligkeiten aus dem Vertrag oder den mit dem Käufer vereinbarten Geschäftsbedingungen.

Erforderliche Steuerfelder aufnehmen

Südkorea verwendet VAT für steuerpflichtige Lieferungen von Waren und Dienstleistungen, daher sollte die Rechnung die Steuer als VAT kennzeichnen. Der südkoreanische Standard-VAT-Satz beträgt 10 % des steuerpflichtigen Lieferwerts, sofern keine Nullsatz- oder Befreiungsregel gilt. Eine VAT-Steuerrechnung muss den Lieferwert und den VAT-Betrag getrennt ausweisen.

Die Steuerregistrierungskennung ist die Unternehmensregistrierungsnummer, die nach den VAT-Registrierungsregeln zugewiesen wird. Eine südkoreanische VAT-Steuerrechnung muss die Registrierungsnummer und den Namen oder Handelsnamen des Lieferanten sowie die Registrierungsnummer der Person enthalten, die die Lieferung erhält. Der VAT Act verlangt außerdem das Erstellungsdatum, und Verordnungsregeln ergänzen Transaktionsangaben wie Artikeldetails und Lieferdatum.

Download-Zeitpunkt und Format prüfen

Eine heruntergeladene Rechnung ist nur nützlich, wenn Zeitpunkt und Format zur Transaktion passen. Eine Steuerrechnung wird im Allgemeinen ausgestellt, wenn die Waren oder Dienstleistungen geliefert werden, mit gesetzlichen Ausnahmen wie der konsolidierten monatlichen Ausstellung bis zum 10. Tag des Folgemonats, sofern der VAT Act dies erlaubt. Stimmen Sie das Erstellungsdatum auf den Steuerzeitpunkt ab, der für den Verkauf verwendet wird.

Elektronische Steuerrechnungen verdienen vor dem Download eine separate Prüfung. Kapitalgesellschaften und durch Presidential Decree vorgeschriebene Einzelunternehmen müssen elektronische Steuerrechnungen statt Papierrechnungen ausstellen. Nach der Ausstellung müssen die Details der elektronischen Steuerrechnung bis zur gesetzlichen Frist, nach den Verordnungsregeln in der Regel am Tag nach der Ausstellung, an den National Tax Service übermittelt werden.

Tools für wiederkehrende Abrechnung nutzen

Eine einmalig herunterladbare Rechnung reicht für ein einzelnes Projekt, einen kurzen Auftrag oder einen Käufer aus, der nur ein PDF und die erforderlichen VAT-Details benötigt. Sie funktioniert am besten, wenn der Betrag bereits freigegeben ist, die steuerliche Behandlung klar ist und der Verkäufer nur einen sauberen Nachweis für Lieferung und Zahlung erstellen muss.

Ein verwalteter Workflow passt zu wiederkehrender Kundenarbeit, mehreren Personen, abrechenbaren Ausgaben oder Projekten, bei denen erfasste Zeit zur Rechnungsquelle wird. Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Beträge aus Sätzen unter Ausschluss nicht abrechenbarer Aufgaben und kann Rechnungen mit Statussynchronisierung zurück zu Everhour nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks exportieren.

Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.

High Performer

G2

Sommer 2026

Best Ease Of Use

Capterra

Sommer 2026

Von Teams geliebt. Überall bewährt.

Zählt zu den besten Zeiterfassungstools bei G2, Capterra und TrustRadius — mit durchgängigem Lob für Benutzerfreundlichkeit, Integrationen und Support.

10K+Teams weltweit
90K+Installationen der Everhour-Erweiterung
196M+erledigte Aufgaben
4M+erfasste Projekte

Häufig gestellte Fragen

Welche südkoreanische Steuerkennung gehört auf die Rechnung?

Verwenden Sie die Unternehmensregistrierungsnummer. Eine südkoreanische VAT-Steuerrechnung muss die Registrierungsnummer und den Namen oder Handelsnamen des Lieferanten sowie die Registrierungsnummer der Person enthalten, die die Lieferung erhält. Diese Kennung ist das zentrale VAT-Registrierungsdetail für beide Parteien und sollte mit den Käufer- und Verkäuferdatensätzen übereinstimmen, die für die Transaktion verwendet werden.

Sollte VAT als eine Gesamtsumme oder getrennt vom Lieferwert ausgewiesen werden?

Weisen Sie den Lieferwert und den VAT-Betrag getrennt aus. Südkoreas Regeln für VAT-Steuerrechnungen verlangen beide Zahlen, und diese Trennung hilft dem Käufer, Ansprüche auf Vorsteuerabzug zu stützen. Für eine standardmäßig steuerpflichtige Lieferung beträgt der VAT-Satz 10 % des steuerpflichtigen Lieferwerts, sofern keine Nullsatz- oder Befreiungsregel gilt.

Benötigt eine Rechnung für Südkorea eine feste Zahlungsfrist?

Die südkoreanischen Regeln zu VAT-Rechnungsinhalten legen keine allgemeine Nettozahlungsfrist fest. Das Fälligkeitsdatum ist eine Vertragsbedingung, daher sollte die Rechnung die vereinbarten Bedingungen widerspiegeln, etwa Zahlung bei Erhalt, ein bestimmtes Fälligkeitsdatum oder eine ausgehandelte Nettofrist. Gewerbliche Verzugsforderungen können vom Rahmen für Verzugszinsen des Commercial Act betroffen sein.

Reicht ein heruntergeladenes PDF für eine koreanische Anforderung an elektronische Steuerrechnungen aus?

Ein PDF allein erfüllt den Workflow für elektronische Steuerrechnungen für Unternehmen, die unter das Mandat fallen, nicht. Kapitalgesellschaften und durch Presidential Decree vorgeschriebene Einzelunternehmen müssen elektronische Steuerrechnungen statt Papierrechnungen ausstellen, und Ausstellungsdetails müssen bis zur gesetzlichen Frist, in der Regel am Tag nach der Ausstellung, an den National Tax Service übermittelt werden.

Welches Datum sollte vor dem Herunterladen der Rechnung geprüft werden?

Prüfen Sie das Erstellungsdatum und die Angaben zum Lieferdatum. Der VAT Act verlangt, dass die Steuerrechnung das Erstellungsdatum enthält, und zugehörige Verordnungsregeln ergänzen Transaktionsangaben wie Artikeldetails und Lieferdatum. Eine Steuerrechnung wird im Allgemeinen ausgestellt, wenn Waren oder Dienstleistungen geliefert werden, vorbehaltlich zulässiger gesetzlicher Ausnahmen.

Wie macht Everhour erfasste Arbeit zu Rechnungen für die Abrechnung in Südkorea?

Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um, berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen und schließt nicht abrechenbare Arbeit aus. Kundendatensätze können Kontaktdaten, Steuersatz, Rabatt und Zahlungsbedingungen enthalten, anschließend können Rechnungen mit Statussynchronisierung zurück zu Everhour nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks exportiert werden.

Abrechenbare Arbeit in Rechnungen umwandeln

Verlagern Sie wiederkehrende Kundenabrechnung in Südkorea von einmaligen Downloads zu erfasster Arbeit, freigegebenen Beträgen und Übergabe an die Buchhaltung. Everhour macht abrechenbare Zeit und Ausgaben zu rechnungsfertigen Datensätzen.

14 Tage kostenlos testen · Keine Kreditkarte · Jederzeit kündbar

Oder