Modèle de facture pour l'Indonésie

Les factures indonésiennes nécessitent des champs PPN précis et des identifiants d'acheteur. Everhour garde le travail facturable organisé avant le début de la facturation.

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Facture n°
Date
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De
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DescriptionQtéTarifTVAMontant
Sous-total
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1
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FACTURE
Facture n° 1042
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Créer une facture prête pour l'Indonésie

Créer le bon enregistrement de facturation

Utilisez cette page pour préparer une facture axée sur l'Indonésie qui enregistre le vendeur, l'acheteur, les biens ou services, le prix, la remise, la taxe, les conditions de paiement et le total en roupies dans une structure claire. L'objectif est une facture qu'un client peut examiner rapidement et un document commercial que vous pouvez rapprocher du travail livré, des acomptes reçus et des paiements encore dus.

L'Indonésie ajoute une distinction importante : le PPN est la TVA locale, et une Faktur Pajak formelle est émise par un Pengusaha Kena Pajak, ou PKP. Seul un PKP doit émettre une Faktur Pajak pour des biens imposables ou des services imposables, et les personnes ou entités non-PKP n'ont pas le droit d'émettre une facture fiscale.

Inclure les champs de facture fiscale indonésiens

Une Faktur Pajak doit inclure le nom, l'adresse et le Nomor Pokok Wajib Pajak, ou NPWP, du vendeur. L'acheteur ou le destinataire du service doit également être identifié avec son nom, son adresse et son NPWP, son NIK pour les particuliers indonésiens, son numéro de passeport pour les particuliers étrangers, ou son nom et son adresse pour certains organismes étrangers ou sujets non fiscaux.

La ligne de facture doit indiquer le type de biens ou de services, le prix de vente ou la rémunération, toute remise, le PPN collecté, la taxe sur les ventes de produits de luxe collectée le cas échéant, le code de facture, le numéro de série, la date d'émission, ainsi que le nom et la signature du signataire autorisé. Utilisez IDR ou Rp pour les totaux en roupies, puisque les exemples de la loi indonésienne sur la TVA présentent la base imposable et les montants de PPN en roupies.

Gérer le calendrier et les taux du PPN

La loi sur la TVA, telle que modifiée par la Harmonized Tax Law, fixe le taux de PPN à 12 % à compter au plus tard du 1er janvier 2025, avec le pouvoir d'ajuster le taux entre 5 % et 15 % par règlement gouvernemental. Les exportations admissibles de biens imposables corporels, de biens imposables incorporels et de services imposables destinés à être consommés en dehors du territoire douanier de l'Indonésie utilisent un taux de PPN de 0 %.

Le calendrier compte autant que les champs. Une Faktur Pajak doit être établie au moment de la fourniture de biens ou services imposables, lorsque le paiement est reçu avant la fourniture, lorsqu'un paiement d'échéance ou d'étape est reçu pour un travail partiel, ou à un autre moment fixé par les règles du ministère des Finances. Un PKP peut émettre une seule Faktur Pajak consolidée pour toutes les fournitures au même acheteur pendant un mois civil, au plus tard à la fin de ce mois.

Utiliser des modèles ou une facturation gérée

Un modèle de facture ponctuel suffit lorsque vous devez facturer un seul acheteur, documenter une fourniture, ou rédiger une facture commerciale avant de saisir les données de facture fiscale dans le système approprié. Les utilisateurs PKP doivent traiter le modèle comme une étape de préparation, puisque la Direction générale des impôts de l'Indonésie répertorie Aplikasi e-Faktur Desktop comme une application de TVA pour les utilisateurs PKP.

Un flux de travail géré devient utile lorsque le temps facturable, le travail non facturable, les dépenses, les taux et les approbations alimentent des factures récurrentes. Everhour peut garder le temps facturable et non facturable séparé grâce au statut de facturation du projet, aux contrôles non facturables au niveau des tâches, aux taux de tâche personnalisés, aux exceptions de taux par membre et aux rapports administrateur affichant le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût.

Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.

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Questions fréquentes

Chaque facture indonésienne doit-elle être une Faktur Pajak ?

Non. Une Faktur Pajak est la facture de TVA indonésienne émise par un Pengusaha Kena Pajak, ou PKP, pour des biens imposables ou des services imposables. Les personnes ou entités non-PKP n'ont pas le droit d'émettre une facture fiscale. Un vendeur non-PKP peut tout de même émettre une facture commerciale pour le paiement, mais elle ne doit pas se présenter comme une Faktur Pajak.

Quels identifiants d'acheteur une facture indonésienne doit-elle collecter ?

Une Faktur Pajak identifie l'acheteur ou le destinataire du service avec son nom et son adresse, ainsi que son NPWP, son NIK pour les particuliers indonésiens, son numéro de passeport pour les particuliers étrangers, ou son nom et son adresse pour certains organismes étrangers ou sujets non fiscaux. Collecter le bon identifiant avant la facturation évite un travail de correction après la préparation de la facture.

Quel taux de PPN doit apparaître sur une facture indonésienne ?

Le taux standard de PPN est de 12 % à compter au plus tard du 1er janvier 2025, en vertu de la loi sur la TVA telle que modifiée par la Harmonized Tax Law. Un taux de PPN de 0 % s'applique aux exportations admissibles de biens imposables corporels, de biens imposables incorporels et de services imposables destinés à être consommés en dehors du territoire douanier de l'Indonésie.

Une seule facture fiscale indonésienne peut-elle couvrir un mois complet ?

Oui. Un PKP peut émettre une seule Faktur Pajak consolidée pour toutes les fournitures au même acheteur ou destinataire de service pendant un mois civil. La facture fiscale consolidée doit être établie au plus tard à la fin de ce mois, le modèle doit donc contenir assez de détails pour prendre en charge le regroupement mensuel sans perdre la clarté au niveau des lignes.

Quelle erreur retarde le traitement des factures indonésiennes ?

Les identifiants d'acheteur manquants provoquent des retards évitables. Un modèle qui demande seulement le nom et l'adresse d'une entreprise est incomplet pour une Faktur Pajak lorsque le NPWP, le NIK, le numéro de passeport ou les détails applicables de l'organisme étranger sont requis. Le même problème apparaît lorsque les remises, le PPN collecté, le code de facture, le numéro de série, la date ou les détails de signature autorisée sont laissés vides.

Comment Everhour sépare-t-il le travail facturable et non facturable avant la facturation ?

Everhour permet aux administrateurs de définir le statut de facturation du projet, de marquer des tâches spécifiques comme non facturables, d'appliquer des taux de tâche personnalisés et de définir des exceptions de taux par membre. Les rapports administrateur peuvent afficher le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût, afin que la préparation de la facture commence à partir d'un travail catégorisé plutôt que d'une feuille de temps mélangée.

Comment Everhour transforme-t-il le travail suivi en factures ?

Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable non facturé et les dépenses en factures client. Les données de facture peuvent être regroupées par projet, tâche, personne, date ou autre ventilation disponible, puis exportées vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks en tant que brouillons pour le suivi comptable.

Garder la facturation indonésienne organisée

Suivez le travail facturable approuvé avant le début de la rédaction de la facture. Everhour sépare le temps facturable et non facturable, les taux et les coûts afin que la facturation axée sur l'Indonésie commence à partir de dossiers de projet propres.

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