Application de facturation pour le Canada

Les factures au Canada nécessitent une gestion de la GST/HST par province. Everhour garde les taux facturables liés au travail de projet suivi.

Créez votre facture

Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.

Facture n°
Date
Date d'échéance
De
À
DescriptionQtéTarifTVAMontant
Sous-total
TVA
Total$ 0.00

Everhour fait tout — suivi, budget, rapports et facturation

Le calculateur vous donne le chiffre — Everhour prend le relais.

Allez-y — lancez le suivi !

Un clic et le chronomètre tourne. Démarrez un minuteur, ajoutez une entrée, modifiez les détails. C'est exactement la sensation que vous aurez dans Everhour.

  • Minuteur en un clic — navigateur, ordinateur et mobile
  • Fonctionne dans Asana, ClickUp, Linear, GitHub et plus encore
  • Installation simple, aucune courbe d'apprentissage
Fonctionne avec votre outil préféré :
Everhour — Suivi du temps
Entrées de temps
01:24:00
00:31:00
01:07:00

Fini les mauvaises surprises budgétaires

Définissez un budget, attribuez des tarifs et soyez alerté avant de le dépasser.

  • Suivi des coûts en temps réel
  • Définissez des tarifs différents par personne ou par projet
  • Alertes avant d'atteindre la limite du budget
Everhour — Budgétisation
Acme Web Project
1
50 % du budget utilisé
2 500,00 $sur 5 000,00 $
2 500,00 $ restants
75%
Coût réelCoût restant

Mesure

Suivez votre budget par le temps ou par les coûts

Des rapports simples et personnalisables

Tous les rapports dont vous avez besoin — configurés à votre façon, toujours à jour.

  • Voyez qui fait quoi en temps réel
  • Configurez n'importe quel rapport
  • Rapports programmés par e-mail
Everhour — Rapports

Votre facture est prête !

Les heures suivies se transforment directement en une facture soignée — sans copier-coller, sans calcul manuel.

  • Les heures facturables directement dans la facture
  • Configurez des modèles de facture
  • Copiez les factures vers QuickBooks ou Xero
  • Tableau de bord de facturation avec statut
Everhour — Factures
Votre Entreprise SARLhello@yourcompany.com
FACTURE
Facture n° 1042
Grouper par :
DescriptionHeuresTarifMontant
Refonte du site web14h150 $/h2 100,00 $
Charte graphique7h150 $/h1 050,00 $
Stratégie marketing3,5h150 $/h525,00 $
Total dû3 675,00 $
Essayez Everhour par vous-même pour de vrai

Flux de facturation canadiens pour la facturation client

Créer des factures client canadiennes

Utilisez cette page lorsque vous avez besoin d'une facture finalisée pour un client, fournisseur ou client canadien et que vous voulez placer les informations requises sur l'entreprise, la taxe et le paiement aux bons endroits. La facture doit identifier le fournisseur, l'acheteur, la date d'émission, les services ou biens, le prix, le traitement fiscal, les conditions de paiement et le montant dû.

Le Canada applique la GST/HST à la plupart des fournitures taxables de biens et services effectuées au Canada. Le taux dépend de la province : les tableaux de la CRA indiquent 5 % de GST dans les provinces et territoires sans HST, 13 % de HST en Ontario, 14 % de HST en Nouvelle-Écosse à partir du 1er avril 2025, et 15 % de HST au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Inclure les détails de facture requis

Les règles de documentation justificative de la CRA sont fondées sur le montant. Pour une vente taxable inférieure à 100 $, le document doit inclure la raison sociale ou le nom commercial du fournisseur ou de l'intermédiaire, la date de la facture ou la date à laquelle la GST/HST a été payée ou est payable, et le montant total payé ou payable. Ce niveau couvre les petits reçus, mais les factures plus importantes nécessitent davantage de détails.

Pour 100 $ à 499,99 $, ajoutez la GST/HST facturée ou le statut taxe incluse, le statut de chaque fourniture lorsque des fournitures taxables et exonérées sont mélangées, ainsi que le numéro d'inscription GST/HST du fournisseur ou de l'intermédiaire. Pour 500 $ ou plus, ajoutez le nom ou le nom commercial de l'acheteur, une brève description des biens ou services, et les conditions de paiement.

Définir soigneusement les lignes de taxe canadiennes

Une application de facturation canadienne doit vous permettre d'indiquer que la GST/HST est incluse, d'afficher le montant de taxe séparément, ou d'afficher le taux de GST/HST applicable pour les fournitures taxables non détaxées. Si la HST s'applique, affichez le taux total de HST au lieu de séparer les parts fédérale et provinciale.

La taxe de vente provinciale peut ajouter une couche supplémentaire dans les provinces sans HST. Les tableaux de la CRA indiquent 7 % de PST en Colombie-Britannique et au Manitoba, 9,975 % de QST au Québec, et 6 % de PST en Saskatchewan. Lorsque la GST et la PST s'appliquent toutes deux, la GST est calculée sur le prix hors PST. La GST/HST est arrondie au cent le plus proche, et la GST/HST est payable uniquement sur le montant initial facturé, pas sur une majoration pour retard de paiement.

Passer d'une facture à un flux de travail

Un outil de facture ponctuelle suffit lorsque vous avez un petit nombre de factures, des lignes simples et aucun besoin de reconnecter plus tard la facture au travail suivi. Gardez des dossiers fiables, complets, étayés par des documents et disponibles en anglais, en français ou dans les deux langues. La CRA accepte les dossiers papier et les dossiers électroniques lisibles.

Un flux de travail géré devient utile lorsque les factures proviennent de personnes, de projets, de taux et de temps facturable approuvé. Everhour sépare les coûts et les taux facturables, prend en charge les valeurs par défaut par personne et les remplacements par projet, conserve l'historique daté des taux, et valorise le travail facturable par projet, membre ou tâche avant que ce travail n'atteigne la facture.

Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.

High Performer

G2

Été 2026

Best Ease Of Use

Capterra

Été 2026

Adopté par les équipes. Éprouvé partout.

Classé parmi les meilleurs outils de suivi du temps sur G2, Capterra et TrustRadius — avec des éloges constants pour sa facilité d'utilisation, ses intégrations et son support.

10K+Équipes dans le monde
90K+Installations de l'extension Everhour
196M+Tâches réalisées
4M+Projets suivis

Questions fréquentes

Quelle étiquette de taxe canadienne doit figurer sur une facture ?

Utilisez GST/HST pour la taxe fédérale et harmonisée sur la plupart des fournitures taxables effectuées au Canada. Dans les provinces sans HST, une PST ou QST distincte peut aussi s'appliquer. La facture doit utiliser la bonne étiquette de taxe pour la province du client et le type de fourniture, et la HST doit apparaître comme un taux total de HST unique.

Chaque facture canadienne nécessite-t-elle un numéro d'inscription GST/HST ?

Un numéro d'inscription GST/HST est requis sur les documents justificatifs d'ITC GST/HST pour les ventes taxables de 100 $ ou plus. Pour les ventes taxables inférieures à 100 $, la documentation justificative de la CRA exige le nom commercial du fournisseur ou de l'intermédiaire, la date de la facture ou la date à laquelle la GST/HST a été payée ou est payable, et le montant total payé ou payable.

Quels champs de facture changent à 500 $ au Canada ?

Une vente taxable de 500 $ ou plus nécessite le nom ou le nom commercial de l'acheteur, ou de l'agent ou représentant autorisé, une brève description des biens ou services, et les conditions de paiement. Ces champs s'ajoutent aux détails GST/HST et au numéro d'inscription requis pour les ventes taxables de 100 $ à 499,99 $.

La GST/HST doit-elle être indiquée comme incluse ou séparée ?

Un inscrit peut dire aux clients que la GST/HST est incluse, afficher le montant de GST/HST séparément, ou afficher le taux de GST/HST applicable pour les fournitures taxables non détaxées. Des lignes de taxe séparées facilitent la vérification pour les clients qui demandent des crédits de taxe sur les intrants, surtout lorsqu'une facture inclut des fournitures taxables et exonérées.

Quelle erreur sur une facture canadienne provoque une confusion fiscale ?

Mélanger GST, HST, PST et QST sans identifier le traitement propre à la province crée de la confusion. La facture doit afficher l'étiquette de taxe applicable, le bon taux, et indiquer si la taxe est incluse ou facturée séparément. Les majorations pour retard de paiement nécessitent aussi de l'attention, car la GST/HST est payable uniquement sur le montant initial facturé.

Comment Everhour gère-t-il les coûts et les taux facturables pour les factures canadiennes ?

Everhour sépare les taux de coût internes des taux facturables côté client, afin que les rapports puissent calculer le coût de main-d'œuvre, les revenus et le profit avant facturation. Les équipes peuvent définir des valeurs par défaut par personne, appliquer des remplacements par projet, conserver l'historique daté des taux et valoriser le travail par projet, membre ou tâche.

Comment Everhour transforme-t-il le travail facturable en factures ?

Everhour Billing & Invoicing permet aux utilisateurs de sélectionner le temps et les dépenses non facturés, de prévisualiser la ventilation et de générer des factures à partir du travail facturable suivi. Il calcule les montants de facture à partir des taux, du temps et des dépenses facturables tout en excluant les tâches non facturables, puis marque le temps facturé afin qu'il n'apparaisse plus.

Transformer le travail suivi en factures

Utilisez Everhour pour valoriser le temps facturable par projet, membre ou tâche, garder les changements de taux datés, et créer des factures à partir du travail approuvé avec des dossiers de facturation plus clairs.

Essai gratuit de 14 jours · Sans carte bancaire · Annulable à tout moment

Ou